» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими проводками закрыть счет 1420 при снятии с учета |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #1  Ср Янв 20, 2010 10:53:33 |
Заголовок сообщения: | Какими проводками закрыть счет 1420 при снятии с учета |
На счету в зачете по НДС осталась сумма. Какими проводками ее можно списать в БУ |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #2  Ср Янв 20, 2010 10:57:45 |
Заголовок сообщения: | |
EVDOKIY ваш вопрос не конкретный. Вы дальше будут работать по НДС? |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #3  Ср Янв 20, 2010 11:08:01 |
Заголовок сообщения: | |
нас сняли |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #4  Ср Янв 20, 2010 11:14:54 |
Заголовок сообщения: | |
EVDOKIY прочтите вот это: http://balans.kz/viewtopic.php?t=23454 Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: вот еще: http://balans.kz/viewtopic.php?t=19762 |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #5  Ср Янв 20, 2010 11:19:22 |
Заголовок сообщения: | |
EVDOKIY Попробуйте вначале положительное сальдо по НДС перекинуть в счет оплаты по другому виду налога. |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #6  Ср Янв 20, 2010 11:24:40 |
Заголовок сообщения: | |
Ув. NetA, куда Вы меня направили, то что я ищу нет. У меня в оборотке после сдачи ликвидационной на 1420 счету осталась некая сумма, которая сейчас не является моим активом, вот её я и хочу убрать из оборотки, а куда не знаю. |
Автор: | NetA | ||
Добавлено: | #7  Ср Янв 20, 2010 11:35:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
EVDOKIY, вы не четко сформулировали свой вопрос.
|
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #8  Ср Янв 20, 2010 11:55:32 |
Заголовок сообщения: | |
совпадает с лицевым, но в зачете ее уже нет. А по балансу получается, что это мой актив, правильно? Даже, если мы захотим встать на учет заново, лицевой же обнулён, эту сумму по зачету поставили на уменьшение, а в оборотке она у меня висит. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #9  Ср Янв 20, 2010 12:14:59 |
Заголовок сообщения: | |
EVDOKIY Я думаю, поскольку у вас дебетовый НДС по остатку товара, данную сумму можно включить в стоимость товара. Дт 1310 Кт 1420. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #10  Ср Янв 20, 2010 12:15:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему? Что сделали с зачетом? |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #11  Ср Янв 20, 2010 12:23:57 |
Заголовок сообщения: | |
лицевой же обнулён, эту сумму по зачету поставили на уменьшение. Зачетный НДС образовался за счет оплаты аренды. Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Забыла добавить, сняли по решению НУ т.к. не нашли по месту... |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #12  Ср Янв 20, 2010 13:12:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Тогда списать на затраты надо, ведь это не ТМЦ. Может Вам подойдет эта статья, если соблюдены все ее условия.
|
Автор: | EVDOKIY | ||
Добавлено: | #13  Ср Янв 20, 2010 13:25:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Чойто я опять попала в дебри, или пропустила что-то, не совсем понимаю:
|
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #14  Ср Янв 20, 2010 13:28:25 |
Заголовок сообщения: | |
Т.е. если это зачет сложившийся еще на 01.01.09г ( есть данные в формах 300 по стр.300.00.028) то можете отнести на вычеты, если после 01.01.09 то уже не пойдут на вычеты. |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #15  Ср Янв 20, 2010 13:35:27 |
Заголовок сообщения: | |
А сложившийся еще на 01.01.09г переходит в первом квартале 2009 на зачет предыдущих периодов, т.е. то что было на 01,01,09 - НДС к уплате? (боюсь за пальцы) Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Неужели я НДС в 2009 неправильно заполняла?! |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #16  Ср Янв 20, 2010 13:40:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
У Вас было превышение зачетного НДС на 01.01.09? Смотрим цифры ф.300 за 4квартал стр.300.00.026 и повтор этой цифры в ф.300 за 1 квартал
|
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #17  Ср Янв 20, 2010 13:55:05 |
Заголовок сообщения: | |
Да превышение зачетного НДС на 01.01.09 я ставила в стр.300.00.028, и я его учитывала в 1,2,3кв 2009 как превышение НДС относимого в зачет, над начисленным, хотя в квартале было превышение НДС к уплате над взятым в зачет по приобретению. Верно я понимаю, что подав ликвидационную и начислив НДС на остатки товара, я имею право на вычет только от зачетного НДС на 01.01.09? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #18  Ср Янв 20, 2010 16:19:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, если
За 1-2-3кв Вы воспользовались зачетными суммами, может скажите данные по стр 300.00.024 и 300.00.026 за каждый квартал. |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #19  Чт Янв 21, 2010 09:47:25 |
Заголовок сообщения: | |
Извините за отсутствие, второй день что-то инет вылетает. Елена Т, вот мои цифры: 1 квар2009 стр300.00.024--- 0 стр300.00.026--- 31 323 стр300.00.027--- 2 707 961 стр300.00.028--- 2 676 638 2 квар2009 стр300.00.024--- 0 стр300.00.026--- 9 318 стр300.00.027--- 2 717 279 стр300.00.028--- 2 676 638 3 квар2009 стр300.00.001(V)--- 1 941 109 стр 300.00.024--- 1 983 438 стр300.00.026--- 0 стр300.00.027--- 733 841 стр300.00.028--- 2 676 638 Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: 3 квар2009 --- ликвидационная |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #20  Чт Янв 21, 2010 10:47:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В пределах этой суммы Вы можете списать остаток по сч.1420 на затраты, т.к. эта сумма остается от суммы
на 01.01.09г. |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #21  Чт Янв 21, 2010 10:57:52 |
Заголовок сообщения: | |
И взять на вычет по КПН? Борзею, конечно, А какая статья затрат? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #22  Чт Янв 21, 2010 10:59:44 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
|
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #23  Чт Янв 21, 2010 11:06:45 |
Заголовок сообщения: | |
ОГРОМНОЕ спасибо |
Автор: | Sveta Sisengalieva |
Добавлено: | #24  Пт Янв 22, 2010 07:17:36 |
Заголовок сообщения: | |
В том -то и вся суть, что при снятии по НДС -не может остаться Дт сумма по НДС. ведь по ликвидационной ф 300 вы должны все остатки по материалам, товарам, ОС обложить ндс и никак не может остаться Дт ндс на лицевом счету. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #25  Пт Янв 22, 2010 07:36:47 |
Заголовок сообщения: | |
8527 Еще как может. Все начали быстренько "продавать" материалы по бросовым суммам на родственные фирмы, чтобы НДС с остатка к уплате не очень большой вылез, да и КПН подкорректировать можно. Вполне вероятно, что перестарались.EVDOKIY Извините, Вас не имела ввиду. У Вас видимо убыточные услуги. |
Автор: | EVDOKIY | ||||||
Добавлено: | #26  Пн Мар 15, 2010 07:57:45 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
И взять на вычет по КПН? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #27  Пн Мар 15, 2010 11:12:44 |
Заголовок сообщения: | |
Да, сообщение №22. |
Автор: | Assiya_t |
Добавлено: | #28  Пн Июл 26, 2010 17:50:45 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, я сдала ликвидационную по ндс за 3 квартал, в налоговой инспектор сказала, что сумму переплаты, образовавшуюся за счет зачета необходимо указать в ликвидационной в строке "сумма ндс, подлежащая уплате в бюджет" все так и сделала! Лицевой теперь в течении нескольких дней должен обнулиться. А теперь в бухгалтерском учете сумму этой переплаты с 1420 счета куда необходимо переместить? сумма образовалась за счет оплаты аренды, связи, немного тмц и ОС! И ее получается можно будет брать в зачет по КПН 2010 года? |
Автор: | Мадя |
Добавлено: | #29  Пн Июл 26, 2010 17:56:27 |
Заголовок сообщения: | |
почему КПН, ее же посадили к начислению НДС? по- моему за счет чистого дохода. |