» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить в бух. учете НДС уплаченный при импорте если ИП по ОУР не является плательщиком по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Риша |
Добавлено: | #1  Пн Янв 25, 2010 15:58:14 |
Заголовок сообщения: | Как отразить в бух. учете НДС уплаченный при импорте если ИП по ОУР не является плательщиком по НДС |
Как отразить в бух. учете НДС уплаченный при импорте если ИП по ОУР не является плательщиком по НДС? В мае и июле пришел импорт. ИП не стоит на учете по НДС, соответственно НДС принять в зачет не может. Куда его токда на себестоимость? Через какой документ это сделать в 1С. И какими проводками? Далее 01.08.2009 г. ИП встал на учет по НДС. Товар на остатках имеется. Что дальше делать? Совсем запуталась :( Помогите.... |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #2  Пн Янв 25, 2010 16:07:31 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Ответ
ГТД по импорту.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=232001#232001 |
Автор: | Риша |
Добавлено: | #3  Пн Янв 25, 2010 16:11:08 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
Автор: | Бести |
Добавлено: | #4  Пт Июл 27, 2012 14:05:13 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, у меня ИП на упрощенном режиме не плательщик НДС, работаем по таможенному союзу по импорту. Вопрос такой как правильно отразить в 1С, а именно НДС чтобы включался в себестоимость товара. |