Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно заполнить дополнительную декларацию к 910 форме
    как правильно заполнить дополнительну...
    как правильно заполнить дополнительну...
    как заполнить дополнительную декларацию Ф.100.00
    Как заполнить дополнительную декларацию 300.00?
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнить дополнительную декларацию по НДС     
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Авг 02, 2007 11:51:10 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=278952#278952

    Извиняюсь за глупый вопрос, но срочно надо решить такую задачку:
    в очередной декларации по НДС указан облагаемый оборот 228913 тг, доля облагаемого оборота 100%, сумма НДС, относимого в зачет (стр.300,00,19) и сумма разрешенного зачета (стр. 300,00,21) 5142 тг.
    Затем в дополнительной декларации указан облагаемый оборот 410000 тг, доля облагаемого оборота опять 100%, остальные данные по нулям. Сегодня пришло уведомление, что неправильно определена сумма разрешенного зачета (стр. 300,00,21). Я так понимаю, что из-за ошибочного определения доли облагаемого оборота (в сумме 200%).
    Как исправить? В дополнительной декларации указать -100%?
    Подскажите, пожалуйста. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Авг 02, 2007 12:07:51 Сообщить модератору   

    Если я правильно поняла, то 228 913+410 000=638 913. Это "Сумма по приобретению без НДС". Тогда НДС будет 638 913х14%=89 448 тенге.
    В строках 300.00.19 и 300.00.21 должна быть сумма 89448, а у вас 5 142тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Авг 02, 2007 12:18:34 Сообщить модератору   

    Нет, это (638913) стр.300,00,001 Оборот, облагаемый НДС. В том-то и дело, что все цифры верные, кроме стр. 300,00,007 "Доля облагаемого оборота в общем обороте", где после подачи доп.декларации оказалось в сумме 200%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Авг 02, 2007 12:25:21 Сообщить модератору   

    Да, Svetik, поле "Доля" тоже является числовым и при подаче дополнительных деклараций суммы скаладываются/вычитаются, как и с обычными суммами.
    поэтому просто подайте допик только с этим заполненным полем -100%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Авг 02, 2007 13:20:29 Сообщить модератору   

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 02, 2007 14:36:41   

    Вот... и у меня такая же фигня, тоже сказали поставить -100% и отправить...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Чт Авг 02, 2007 15:49:15 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста чайнику Embarassed
    За первый квартал сдавали пустографки ф.300, соответственно ф.307 не прилагали, теперь нужно сдать допик. Доп.декларация на сервер НК ложится нормально, а на ф.307 (указана как доп) приходит отказ с мотивацией, не может быть принята т.к. нет основной.
    Вопрос: ф 307 подать как основную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Авг 02, 2007 20:57:43 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Вопрос: ф 307 подать как основную?


    других вариантов вроде нету...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 03, 2007 01:08:34 Сообщить модератору   

    ага...
    только есть перспектива получить штраф за невовремя поданную налоговую отчетность. они ведь там разбираться не будут.
    увидят форму со статусом "очередная" и ала-улю...

    проблема, однако...
    думаю, нужно попытаться сдать дополнительную Ф307.00 на бланке в самой налоговой. И пусть сами разносят по лицевым, как хотят.

    Добавлено спустя 8 часов 51 минуту 45 секунд:

    ой, по каким лицевым, Ф307.00 же не разносится, гоню уже...
    но все-равно попробуйте на бланках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пт Авг 03, 2007 10:55:43 Сообщить модератору   

    Спасибо, Elis Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Авг 03, 2007 14:32:26 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    олько есть перспектива получить штраф за невовремя поданную налоговую отчетность.


    Неа, штрафа не будет... 307 форма не является самостоятельной отчетностью... В Декларации (ф.300) не было цифр соответсвенно, не было нужды сдавать 307-ю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Авг 03, 2007 16:48:38 Сообщить модератору   

    К тому же 307 форма это ведь зачетная сумма... Т.е. сумма уменьшающая ваши налоговые обязательства... Подавать или неподавать его - ваше право....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    list
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Янв 21, 2009 19:59:26 Сообщить модератору   

    300.00 форме не указала, что метод отнесения в зачет НДС пропорциональный, что дел?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TVH
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Янв 29, 2009 11:12:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, уважаемые!
    Меня очень интересует, когда лучше сдать корректеровачную 300.00 форму!?
    Подскажите пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Янв 29, 2009 11:23:31 Сказали Спасибо❤   

    list говорит:
    300.00 форме не указала, что метод отнесения в зачет НДС пропорциональный, что дел?

    У вас эта форма принялась? Если да, отправьте допик, укажите метод пропорциональный. Обычно такие ФНО не принимаются.

    TVH говорит:
    Меня очень интересует, когда лучше сдать корректеровачную 300.00 форму!?

    Когда захотите, лишь бы не позднее срока исковой давности 5 лет. И вообще это зависит от того, какие данные Вы корректируете. Если зачетную сторону, то чем раньше сдадите, тем лучше. Если начисление увеличиваете, а на лицевом нет переплаты, то лучше сначала заплатите и проследите чтобы платежи сели на лицевой, а потом сдавайте корректировку, а вам сразу увед.пришлют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_Ш
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Авг 13, 2009 11:58:55 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.Как сдать дополнительную декларацию по НДС за 2 квартал. Забыла включить в 300.00.12 "товары, работы, услуги приобретенные в РК" услуги банка. Теперь что нужно сделать? заполнить декларацию только в этой строке на невключенную в оборот сумму и все? или же полностью все как положено,т.е. все остальные строки заполнять так же как и первую отправила?Впервые отправляю доп.Подскажите пожалуйста.Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Авг 13, 2009 12:01:03   

    Оксана_Ш
    только разницу заполняете в нужной строке.
    Оксана_Ш говорит:
    остальные строки заполнять так же как и первую отправила
    двойное начисление получится

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Авг 13, 2009 12:02:15   

    Оксана_Ш
    Оксана_Ш говорит:
    заполнить декларацию только в этой строке на невключенную в оборот сумму и все
    .
    Верное решение.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Авг 13, 2009 12:02:16   

    Оксана_Ш говорит:
    включить в 300.00.12 "товары, работы, услуги приобретенные в РК" услуги банка

    Дополнительные отчеты заполняются только на разницу и только в тех строках где допущена ошибка. Остальное по 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Авг 13, 2009 12:02:46 Сообщить модератору   

    Оксана_Ш говорит:
    заполнить декларацию только в этой строке на невключенную в оборот сумму и все

    в Дополнительных формах указывают суммы на которые нужно увеличить или уменьшить ту или иную строку.
    и не в коем случае не
    Оксана_Ш говорит:
    или же полностью все как положено,т.е. все остальные строки заполнять так же как и первую отправила

    а то пойдет двойное начисление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_Ш
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Авг 13, 2009 12:06:29 Сообщить модератору   

    Спасибо огромное всем за ответы! Все поняла! Как раз и в сроки укладываюсь.Щас буду отправлять. Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Авг 13, 2009 12:08:22 Сообщить модератору   

    Оксана_Ш говорит:
    Как раз и в сроки укладываюсь

    Допотчеты не обязательно сдавать в сроки установленные для Очередных отчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_Ш
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Авг 13, 2009 12:13:24 Сообщить модератору   

    Извините пожалуйста, а как же быть с реестром с 8 приложением?Как там исправить и добавить еще 2 строки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Авг 13, 2009 12:14:38 Сообщить модератору   

    Оксана_Ш говорит:
    Как там исправить и добавить еще 2 строки

    добавить со следующим номером, котоые вы указали в очередной.
    если у вас там, в очередной, например, 59 строк, то в Допах уже будет 60 и 61

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_Ш
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Авг 13, 2009 12:14:38 Сообщить модератору   

    Извините пожалуйста, а как же быть с реестром с 8 приложением?Как там исправить и добавить еще 2 строки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Авг 13, 2009 12:17:38   

    Оксана_Ш
    Оксана_Ш говорит:
    добавить еще 2 строки?

    При наличии выписанных СФ.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_Ш
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Авг 13, 2009 12:19:20 Сообщить модератору   

    Случайно повторно вопрос задала Embarassed Т.е. весь реестр отправлять не нужно, чтоб не было двойного начисления, а поставить два следующих порядковых номера после очередной.Правильно? спасибо всем человеческое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Авг 13, 2009 12:22:37   

    Оксана_Ш
    Оксана_Ш говорит:
    Правильно?

    Да.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Богиня
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Авг 28, 2009 18:01:24   

    В Приложении №8 к Декларации указала РНН филиала, а нужно указать РНН головной организации. Не знаю как заполнить дополнительную форму 300.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Авг 28, 2009 18:09:23   

    Шапку заполняете в отчете, в 300.08 указываете в первой строке тот номер строки реестра которую надо исправить, заполняете данные РНН, № счетфактуры, дату счет-фактуры, остальное ничего не заполняете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Богиня
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Сен 01, 2009 09:30:03   

    Я пыталась так заполнять, программа СОНО дает ошибку валидации... просит заполнить 300.00.24 или 300.00.26

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Сен 01, 2009 09:41:06 Сообщить модератору   

    Богиня говорит:
    программа СОНО дает ошибку валидации... просит заполнить 300.00.24 или 300.00.26

    Ну так заполните. В 300.00.024 поставьте 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Ноя 06, 2009 08:26:05 Сообщить модератору   

    Подсажите пожл., мне нужно сдать доп. 300.00, но у меня одна с/ф, как мне выгружать из 1С 7.7, когда у меня с/ф за 3-ий кв. много, а они уже вошли в очередную.
    И второй вопрос: я получил товар с НДС в 3-ем кв. эта сумма НДС у меня войдет в зачет в 3-ем кв., а реализацию я буду делать в 4-ом кв., т.е. в 4-ом кв. НДС у меня будет к начислению, значит мне нужно будет его в 4-ом кв.оплатить НДС? Или эта сумма перекроится зачетом, который был в 3-ем кв.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Ноя 06, 2009 08:32:43 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    Подсажите пожл., мне нужно сдать доп. 300.00, но у меня одна с/ф, как мне выгружать из 1С 7.7, когда у меня с/ф за 3-ий кв. много, а они уже вошли в очередную.

    можете не выгружать ее из 1С, а заполнить вручную:
    поставьте вид ФНО - "дополнительная"
    ту сч/ф, которую корректируйте, по ее же строке и заполните со знаком "+" или "-" (если увеличение/уменьшение)
    к примеру, надо откорректировать строку 15, т.к. эта сч/ф у вас изменилась.. Корректируете строку 15, а остальные строки не трогаете (01-14, 16-20 - не трогаем)..
    Заполняем лист А и лист Б
    CC говорит:
    я получил товар с НДС в 3-ем кв. эта сумма НДС у меня войдет в зачет в 3-ем кв., а реализацию я буду делать в 4-ом кв., т.е. в 4-ом кв. НДС у меня будет к начислению, значит мне нужно будет его в 4-ом кв.оплатить НДС? Или эта сумма перекроится зачетом, который был в 3-ем кв.?

    перекрывается зачетом, но цифр я не вижу... обычно реализация выше суммы приобретения и какая-то часть НДС, в любом случае, пойдет к уплате

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пн Ноя 09, 2009 09:01:59 Сообщить модератору   

    Но у меня этой с/ф вообще не было, и как я ее покажу в реестре? Когда открываю реестр там не видно всех строк, а только одна. А мне например нужно эту с/ф показать в строке 80, потому что у меня до этого было 79 строк.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пн Ноя 09, 2009 09:38:11 Сообщить модератору   

    CC
    вот и указываете в приложении строку 80 - заполняете ее вручную, в декларации указываете вид деклы - дополнительная, НДС зачетный указываете и сдаете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Цой77
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Ноя 20, 2009 14:12:45 Сообщить модератору   

    В 3 кв. сдала 300 ф. с приложениями 07 и 08. В приложение 08 ошибка по одному счету неверно указала сумму и НДС. Верно ли я указала заполнив 300.00.026 строку в 300 доп.форме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Ноя 20, 2009 14:38:19 Сообщить модератору   

    Заполняете 300.00.012 и 300.00.026. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Цой77
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пт Ноя 20, 2009 14:44:58 Сообщить модератору   

    А нужно ли еще заполнять 300.00.017, 300.00.020, 300.00.022? у нас пропорциональный метод зачета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пт Ноя 20, 2009 14:45:52 Сообщить модератору   

    Не поняла ни вопроса, ни ответа.
    Если вы обнаружили после сдачи Ф.300, что
    Наталья Цой77 говорит:
    В приложение 08 ошибка по одному счету неверно указала сумму и НДС

    то причем здесь строка 300.00.026?

    Для исправления ошибки вы должны отправить дополнительную Ф.300,и в приложении 8 по неправильной строке сделать поправку на сумму так, чтобы в итоге получилось то, что надо.
    Если эта ошибка повлияла на итоговую сумму в строке Заполняете 300.00.012, тогда корректируете и ее.

    А строку 300.00.026 надо корректировать только в том случае, если ваша ошибка привела к тому, что у вас НДС к зачету стал больше НДС начисленного.

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Но тогда одновремено надо откорректировать и строку 300.00.024, если она у вас была заполнена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Green
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Ноя 20, 2009 17:03:28   

    Проверяю прошлые периоды после смены бухгалтера, выявила расхождения. Требуется сдать допики по 300 форме за 2007 год. Какой ОКЭД и адрес местонахождения указвать? Действующие на тот момент, т.е. на 2007 год, или же которые сейчас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Сб Ноя 21, 2009 12:31:02 Сказали Спасибо❤   

    Green говорит:
    Какой ОКЭД и адрес местонахождения указвать?

    ОКЭД 2007г, т.к. обороты за тот период. Адрес- в правилах заполнения про адрес ни слова не написано. Считаю что текущий, т.к. он для поиска налогоплательщика

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Ноя 24, 2009 10:53:05   

    Скажите пожалуйста, у нас не работал СОНО при отправке отчетов за 3 квартал 2009г., и я через кабинет отправила пустографки, а теперь, могу ли я отправить несколько раз допики, например 7приложение отдельно, потом через время 8 приложение отдельно, и уже 4 приложение отдельно. Там у нас идет счет фактур, и полученных и выданным по почти 1 000 штук, забивать нужно вручную, а выгрузку моя программа не делает. Это не насторожит НК? И не будет ли это нарушение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Вт Ноя 24, 2009 10:54:27 Сообщить модератору   

    NowBuh говорит:
    у нас не работал СОНО

    до сих пор не работает?
    и почему не работает выгрузка из 1С?
    не легче ли привести все это в порядок и потом отправить допы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Ноя 24, 2009 10:55:05 Сказали Спасибо❤   

    Конечно можно. Пока нет проверки с НК можно.

    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

    Nemo говорит:
    не легче ли привести все это в порядок и потом отправить допы?

    Согласна. Зато отправите всего 1 доп.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Ноя 24, 2009 11:27:00   

    Елена Т говорит:
    Nemo говорит:
    не легче ли привести все это в порядок и потом отправить допы?

    Согласна. Зато отправите всего 1 доп.


    Не получается, у меня на компе СОНО не устанавливается, нужна какая-то программа, его заказали, он пока прибудет еще не известно. С 1С тоже самое, у нас 1С.Нефтепродукты, ключ сгорел, пока его фирма восстановит или еще что то там, не пойму, время идет, с НК звонят, спрашивают НДС с нерезидентов. Вот и думала если пока отправлю пока по нерезидентам, потом наберу потихоньку приложение 7, потом 8, так и сдам 300 форму с полными данными. Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Вт Ноя 24, 2009 11:28:40 Сообщить модератору   

    NowBuh
    ну, тогда, значит удачи вам в этом нелегком труде..
    тогда прислушайтесь к Елена Т и отправляйте.
    я тоже считаю, что можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Ноя 24, 2009 11:29:37   

    Nemo
    Елена Т

    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Вт Ноя 24, 2009 11:30:13 Сообщить модератору   

    NowBuh говорит:
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

    кнопка интересней работает.. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Ноя 24, 2009 11:31:57   

    Да, я пока нажала, вы меня просто опередили. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz