» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение ф 100 за 2009 год Расходы по реализации товаров , услуг |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #1  Вт Апр 13, 2010 10:29:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
В прочие услуги 100.00.030 IV H. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #2  Вт Апр 13, 2010 10:13:27 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! Что-то у меня "голова уже кругом". В конечном результате, всё как всегда окажеться простым.... Поставим вопрос иначе, приобретение компьютеров и офиснуй мебели в какой строке заполнить? Только лишь в приложении 7? Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: Мы оказали архитектурные услуги, часть из этой работы выполнила другая организация представив документы. Руководство решило по услугам вести учет с/с, соответственно данные суммы и были отнесены на счет с/с. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #3  Пн Апр 12, 2010 14:32:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
гадаем, однако.... думаю, что речь идёт просто о расходах периода, которые пошли на увеличение стоимости товара, например.... |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #4  Пн Апр 12, 2010 14:29:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если были не списаные услуги на начало года, то это были, по всёй видимости, расходы будущих периодов . Тогда заносите в строку 100.00.30.VI. |
Автор: | Мара | ||||||
Добавлено: | #5  Пн Апр 12, 2010 14:25:36 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
т.о. если ваши расходы остались в себестоимости на корнец года - он будут в остатках ТМЗ на конец периода....а если что-то "ушло", опять же через значение ТМЗ на конец "выравнивается".... |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #6  Пн Апр 12, 2010 14:23:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это вообще из другой оперы. В 7 приложении указываются все ОС приобретенные или выбывшие . Никакого отношения к имущественному налогу не имеют. Вы не путаете 100.00 декларация по КПН. В 7 приложении к ф.100 указываются затраты по всем ОС. |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #7  Пн Апр 12, 2010 13:51:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Все ОС в форме 100.07, переносим потом в строку 100.00.054 Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Не очень понятно. Но в любом случае, услуги по приобретению ТМЗ, отнесенные на себестоимость я указываю в строке 100.00.030 IV H |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #8  Пн Апр 12, 2010 13:36:25 |
Заголовок сообщения: | |
Так всё же, приобретение ОС не облогаемыми имущественным налогом, в какой строке указываем по приобретению? Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: В какую строку отнести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость? |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #9  Пн Апр 12, 2010 13:35:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
При учете амортизации ОС и НМА, учавствующих в предпринимательской деятельности фирмы они не подразделяются на объекты и необъекты обложения налогом на имущество. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #10  Пн Апр 12, 2010 13:31:13 |
Заголовок сообщения: | |
ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения? У меня под рукой нет сейчас этого приложения, чтоб не возник этот вопрос в последующем, хочу убедиться сразу. :Rose: |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #11  Пн Апр 12, 2010 12:46:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
приложение 7 заполняете.....там и получите вычет от амортизации....который перенесётся в основную форму....
через формулу остатки ТМЗ на начало +покупки-остатки на конец |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #12  Пн Апр 12, 2010 12:37:48 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Скажите пожалуйста, а расходы по приобретению основных средств не являющимися объектами имущественного налога отразить в строке 100,00,030 Н "Прочие услуги и работы" (но ведь тут прочие работы и услуги) или в IV А "Приобретено ТМЗ"? А также очень интересует куда внести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость? |
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #13  Пн Апр 12, 2010 12:28:55 |
Заголовок сообщения: | |
100.00.030 V Согласно правил по заполнению 100 формы в строке 100.00.030 V указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса |
Автор: | Bagdat! |
Добавлено: | #14  Пн Апр 12, 2010 12:00:33 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. В какую строку ставим расходы на социальные выплаты? |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #15  Пт Апр 09, 2010 15:55:35 |
Заголовок сообщения: | |
заполняете за 1,2,3 квартал, пока были не плательщиками НДС |
Автор: | Елена333 |
Добавлено: | #16  Пт Апр 09, 2010 15:29:15 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Мы являемся плательщиками НДС с 4 кв.2009г. Заполнять ли 4 приложение за первые три квартала или нет? |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #17  Чт Апр 08, 2010 18:10:59 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! :Rose: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #18  Чт Апр 08, 2010 18:08:14 |
Заголовок сообщения: | |
Да, так. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #19  Чт Апр 08, 2010 18:04:10 |
Заголовок сообщения: | |
А зарплату работников, занятых на незавершенном строительстве, тоже в 100.00.030 V и в 100.00.030 VIII? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #20  Чт Апр 08, 2010 17:55:10 |
Заголовок сообщения: | |
Сперва в 100.00.030 IV H и потом уже в 100.00.030 VIII. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #21  Чт Апр 08, 2010 17:43:02 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, услуги, которые идут на увеличение стоимости объектов незавершенного строительства, показывать только в 100.00.030 VIII, или еще в 100.00.030 IV H? |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #22  Пт Мар 26, 2010 18:37:25 |
Заголовок сообщения: | |
Галина К. как вариант можно всю сумму страх.прем 2009-2010 отнести в стр.100.048, а в строку 100.00.030 Х отнести страх.2010, в любом случае РБП у вас с минусуются с вычетов (т.е. стр 100.00.030 Х минус с вычетов) Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: и это правильный вариант |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #23  Пт Мар 26, 2010 18:43:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Галина К. |
Добавлено: | #24  Пт Мар 26, 2010 18:30:40 |
Заголовок сообщения: | |
А что ставим в строку 100.00.048? |
Автор: | Христина Ивановна | ||||
Добавлено: | #25  Пт Мар 26, 2010 18:27:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | Галина К. |
Добавлено: | #26  Пт Мар 26, 2010 18:23:18 |
Заголовок сообщения: | Расходы по реализованным товарам по ф.100. |
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста почему минусуем в строке 100.00.030 строку 100.00.030 (10)? В прошлом году сумма ставилась справочно и не минусовалась. Или всю сумму страховой премии ставим в строку 100.00.030H, затем минусуем в строке 100.00.030(10) расходы буд. периодов подлежащие отнесению на вычету в посл. периоды.Тогда что ставим на вычет в строку 100.00.048? Я поставила сумму за 5месяцев 2009г.(Страховка была оформлена в агусте м-це 2009г.). Извените,если что не понятно. |
Автор: | baglan |
Добавлено: | #27  Пт Мар 26, 2010 18:17:11 |
Заголовок сообщения: | Может ли по чекам на бензин в конце месяца получить одну накладную и взять на вычеты по ней ГСМ? |
Водитель заправляется на одной АЗС, есть только кассовый чек.Можно ли АЗС выписать одну накладную в конце месяца и взять с-но накладной ГСМ на расходы? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #28  Чт Мар 25, 2010 15:15:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #29  Чт Мар 25, 2010 15:14:13 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте всем подскажите плиз По строкам 100.00.030 приобретение товаров, услуг указывать без включения НДС? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #30  Чт Мар 25, 2010 13:38:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Милли |
Добавлено: | #31  Чт Мар 25, 2010 11:56:06 |
Заголовок сообщения: | |
Коды предусмотрены только по услугам, поэтому по материалам вообще не нужно ставить кодов, но если программа будет выдавать ошибку по этим строкам советую поставить прочие -7 |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #32  Чт Мар 25, 2010 11:50:13 |
Заголовок сообщения: | |
не понятен Ваш вопрос |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #33  Чт Мар 25, 2010 11:25:16 |
Заголовок сообщения: | |
если в 100.00.030 IV А, я показываю стоимость товаров, сырья и материалов , то под каким кодом видов расходов в приложении 100.04 указать, в прочие? |
Автор: | Оксана_К | ||
Добавлено: | #34  Чт Мар 25, 2010 11:20:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Точно :yes: |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #35  Чт Мар 25, 2010 11:09:18 |
Заголовок сообщения: | |
понятно и соответственно и в 100.00.030 IV и в B и в H |
Автор: | Оксана_К | ||
Добавлено: | #36  Чт Мар 25, 2010 11:07:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Делить... |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #37  Чт Мар 25, 2010 11:03:41 |
Заголовок сообщения: | |
Соответственно кодам указывать, 2 раза. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #38  Чт Мар 25, 2010 10:43:23 |
Заголовок сообщения: | |
Дошло до меня, получается заполняется и строка 100.00.030 со всеми ее А, В, С и еще и 100.04 дабы еще подробней расшифровать по РНН, а то выходит, что Организации Неплатильщики нигде ранее не указывали эту информацию для налоговой, а я то подумала, что раз не переносится, то значит и в 100.00.030 и не попадает, мда выходные из коллеи видать выбили. :) Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: вот еще уточнить хочу, а если в приложении 100.04 получается, что нам были реализованы услуги от одного поставщика, но с разным кодом вида расходов, например: финансовые услуги от банка -код видов услуг 1, и раньше расходы при обмене валюты, я ставила в прочие, это код 7, как поступить если по одному РНН (организации), но разные коды видов расходов? |
Автор: | Оксана_К |
Добавлено: | #39  Чт Мар 25, 2010 10:32:39 |
Заголовок сообщения: | |
Евлеша Никакие данные из приложения 100.04 не переносятся в Декларацию. Эти данные служат только для камерального контроля. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #40  Чт Мар 25, 2010 10:31:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В разные. Только не итоговая, а т.с. "промежуточные итоги". |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #41  Чт Мар 25, 2010 10:30:59 |
Заголовок сообщения: | |
Евлеша http://balans.kz/viewtopic.php?p=320664#320664 |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #42  Чт Мар 25, 2010 10:27:08 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго всем дня! Возник вопрос по приложению 100.04 , заполнила это приложение (ТОО не платильщик НДС), далее смотрю в правила и не пойму, как поступить, в правилах говорится: "Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней. ", а сама итоговая сумма в какую строку переносится в саму декларацию? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #43  Сб Янв 30, 2010 13:57:11 |
Заголовок сообщения: | |
Ким Наташа, вот здесь обсуждали http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14067 |
Автор: | Ким Наташа |
Добавлено: | #44  Сб Янв 30, 2010 13:44:13 |
Заголовок сообщения: | |
Все-таки значит сдавать доп. Еще вопрос возникает: в 100 форме не нашла формы финансовой отчетности: баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении денежных средств. Как эти формы теперь сдавать? [/quote] |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #45  Сб Янв 30, 2010 12:30:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вам нужно сдать дополнительную отчетность . |
Автор: | Ким Наташа | ||
Добавлено: | #46  Сб Янв 30, 2010 12:22:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мы являемся плательщиками ндс, но в течение года в 8 приложении по ндс не показывали приобретения, по кот. не было ндс. Теперь возникает вопрос: что делать с приобретениями, кот. не были показаны в приложении? |
Автор: | naruto.aiman |
Добавлено: | #47  Пт Янв 29, 2010 16:46:32 |
Заголовок сообщения: | |
Era. "у кого форма 100.00 в excel за 2009 год" Формы 100.00 еще нет в СОНО и КН. :( |
Автор: | Era |
Добавлено: | #48  Пт Янв 29, 2010 16:19:03 |
Заголовок сообщения: | |
Есть у кого форма 100.00 в excel за 2009 год |
Автор: | Lavrusha | ||
Добавлено: | #49  Пт Янв 29, 2010 16:18:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тоже так считаю. |
Автор: | Марат Ак |
Добавлено: | #50  Пт Янв 29, 2010 15:31:43 |
Заголовок сообщения: | |
Тоже такая песня, 20 ноября снят с учета по НДС. По идее нужно заполнять только в части тех расходов, когда не состоял на учете. Или я неправ? |
Автор: | Aiguliera |
Добавлено: | #51  Чт Янв 28, 2010 10:33:07 |
Заголовок сообщения: | |
а если пол года был плательщиком НДС, а потом снялся с учета, то не заполнять тоже 4 приложение? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #52  Чт Янв 28, 2010 10:09:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И все. По правилам плательщики НДС расшифровку не заполняют. |
Автор: | ЕщеОдинБух |
Добавлено: | #53  Чт Янв 28, 2010 09:43:49 |
Заголовок сообщения: | |
Плательщики уже показали свои приобретения в приложении 300.08, с целью упрощения заполнения форм данные сведения для камералки наверное будут брать оттуда. |
Автор: | Янка |
Добавлено: | #54  Чт Янв 28, 2010 09:15:22 |
Заголовок сообщения: | |
Cleaner, поясните пож-та, получается, что Плательщики НДС в форме не будут теперь отражать расшифровку по РНН и суммам своих поставщиков? Указываем расходы общей суммой в строках 100,00,30 и все? |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #55  Чт Янв 28, 2010 00:14:17 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Плательщикам НДС - ни в каком. Неплательщикам - 100.04.
Правильно. |
Автор: | Янка | ||
Добавлено: | #56  Ср Янв 27, 2010 23:01:52 | ||
Заголовок сообщения: | Заполнение ф 100 за 2009 год Расходы по реализации товаров , услуг | ||
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=321447#321447 Подскажите, где , в каком приложении отражать в 2009 году расходы по реализации? Правильно ли я понимаю, что 4 приложение заполняют только НЕ плательщики НДС. согласно правил
|