» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Закрытие месяца: Переоценка валютных средств

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: xBaguMx
Добавлено: #1  Ср Янв 13, 2010 11:33:39
Заголовок сообщения: Закрытие месяца в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 8.1 - Переоценка валюты

База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22753

Добрый день. При проведении документа закрытие месяца, именно когда делаю Переоценку валютных стредств, выдает сообщение что запись уже существует.
После анализа исходного когда, нашел где он затыкается. Есть документ Платежное поручение исходящее, в нем Статья ДДС - заполнена как "ФС валюта". Когда я меняю Статью ДДС на любую другую - закрытие месяца проводится. Но мне же нужна именно эта статья. В чем ошибка?



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Ср Янв 13, 2010 11:50:02
Заголовок сообщения:

xBaguMx говорит:
Статья ДДС - заполнена как "ФС валюта"

Что за "ФС валюта"? Деятельность/Вид/Движение, где именно в Платежном поручении исходящем указываете?



Автор: xBaguMx
Добавлено: #3  Ср Янв 13, 2010 11:53:54
Заголовок сообщения:

В Платежном поручении исходящем, нужно указать Статью ДДС (Данные берутся из справочника Стать Движения Денежных средств). "ФС Валюта" - элемент этого справочника, который я выбираю в платежном поручении.


Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Ср Янв 13, 2010 11:57:53
Заголовок сообщения:

Если словами объяснить не можете, сделайте скрин справочника, где видно "ФС Валюта" и платежки, где видно, куда Вы ставите ДДС. Переписывать прописные истины необязательно.


Автор: xBaguMx
Добавлено: #5  Ср Янв 13, 2010 12:03:39
Заголовок сообщения:

Вот


Автор: Cleaner
Добавлено: #6  Ср Янв 13, 2010 12:05:59
Заголовок сообщения:

Справочник ДДС полностью сделайте. Там не все колонки видно.


Автор: xBaguMx
Добавлено: #7  Ср Янв 13, 2010 12:18:03
Заголовок сообщения:

вот


Автор: Witch`ka
Добавлено: #8  Ср Янв 13, 2010 13:39:12
Заголовок сообщения:

Скорее всего Вы столкнулись с ошибкой, которая была в верси 1.5.13. Обновитесь до 1.5.14 - в ней она исправлена.


Автор: Балжан76
Добавлено: #9  Чт Фев 18, 2010 11:50:28
Заголовок сообщения: Закрытие месяца: Переоценка валютных средств

подскажите пожалуйста в 1С при закрытии месяца, если ставишь галочку переоценка валютных средств, на что влияет


Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Пт Фев 19, 2010 10:59:35
Заголовок сообщения:

Балжан76 говорит:
на что влияет

Справка говорит:
Статья предназначена для переоценки сумм в валюте регламентированного учета по счетам денежных средств и взаиморасчетов с контрагентами и подотчетными лицами. Не делается переоценка валютных средств по тем счетам, которые включены в регистр счетов с особым порядком переоценки с установленным способом признания курсовой разницы «По операциям» или «Не рассчитывать».

При переоценке валютных средств считается неизменным остаток в валюте (в валюте денежных средств, валюте учета долга подотчетного лица, валюте взаиморасчетов с контрагентом), а остатки в валюте ведения регламентированного учета рассчитываются по курсу, указанному в справочнике валют на момент проведения переоценки.

Если текущий остаток отличается от рассчитанного остатка денежных средств, то он корректируется, при этом величина корректировки является курсовой разницей.

Движения, которые фиксируются документом "Закрытие месяца" по переоценке валютных средств и будут являться курсовыми разницами.

Отражение в бухгалтерском и налоговом учете данных корреспонденций регулируется данными регистра сведений «Способы отражения курсовой разницы».

Иногда полезно читать, а не писать.



Автор: G.Pak
Добавлено: #11  Чт Мар 11, 2010 21:24:53
Заголовок сообщения:

Профи,
подскажите пожалуйста, как в 1С8-ке при закрытии месяца, сделать неактивным переоценку валюты на счетах авансов(1610,3510)?

Не нашла ответа в ветках по 1С8-ке.

Надеюсь на подсказку. Спасибо.



Автор: Cleaner
Добавлено: #12  Чт Мар 11, 2010 23:23:35
Заголовок сообщения:

G.Pak говорит:
Надеюсь на подсказку.

Без рег. номера в личке (читать проверки подписки на ИТС) на меня не надейтесь.



Автор: Балжан76
Добавлено: #13  Ср Май 26, 2010 15:49:03
Заголовок сообщения: вопрос по переоценке валюты на конец года

Здравствуйте! У нас 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14), у меня вопрос по переоценке валюты
1. У меня стоит галочка: определять стоимость активов по курсу аванса
2. сч 1610 - курс разницу не расчитывать, сч 3310 и 1030 - расчитывать

При закрытии месяца нужно ставить галочку: переоценка валютных среств, или ставим ее только в декабре, чтобы пересчитать валютные срества на конец года? :oops:



Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Ср Май 26, 2010 15:54:31
Заголовок сообщения:

Балжан76 говорит:
При закрытии месяца нужно ставить галочку: переоценка валютных среств, или ставим ее только в декабре, чтобы пересчитать валютные срества на конец года?

По данному вопросу Вам же уже отвечали в теме http://balans.kz/viewtopic.php?p=343271#343271
Балжан76 говорит:
1. У меня стоит галочка: определять стоимость активов по курсу аванса

Согласна.
Балжан76 говорит:
2. сч 1610 - курс разницу не расчитывать, сч 3310 и 1030 - расчитывать

На каждую отчетную дату, верно.
И при чем тут проблемы использования 1с 8.х.



Автор: Балжан76
Добавлено: #15  Ср Май 26, 2010 16:03:25
Заголовок сообщения:

дело в том, что я поставила галочку в закрытии месяца: переоценка валютных среств, но остаток в тенге на 31.12 не изменился


Автор: Елена Т
Добавлено: #16  Ср Май 26, 2010 16:07:11
Заголовок сообщения:

Балжан76
А Вы вносили данные курсов по валютам на 31.12?

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

В 8-ку даже можно автоматически заполнить курсы валют кнопкой "Загрузить курсы" если есть интернет.



Автор: Балжан76
Добавлено: #17  Ср Май 26, 2010 16:09:00
Заголовок сообщения:

да


Автор: Елена Т
Добавлено: #18  Ср Май 26, 2010 16:15:06
Заголовок сообщения:

Может быть по последней операции по данным счетам курс не поменялся? Посмотрите когда была последняя операция и какой был курс и сравните с курсом этой валюты на 31.12.


Автор: Балжан76
Добавлено: #19  Ср Май 26, 2010 16:17:03
Заголовок сообщения:

я ужу смотрела последняя операция была 29.12.09г, на 29.12 и 31.12 курсы разные


Автор: Елена Т
Добавлено: #20  Ср Май 26, 2010 16:24:40
Заголовок сообщения:

В закрытии месяца посмотрите есть ли проводки по переоценке по валютным счетам? Сделайте карточку счета за период 30-31 декабря и посмотрите есть ли обороты по переоценке.


Автор: Виктория66
Добавлено: #21  Ср Май 26, 2010 16:28:19
Заголовок сообщения:

Какой у Вас стоит способ признания курсовой разницы? Если по операциям, то при закрытии месяца не будет происходить пересчета валюты.
С ув.



Автор: Балжан76
Добавлено: #22  Ср Май 26, 2010 16:42:46
Заголовок сообщения:

Виктория66 говорит:
Какой у Вас стоит способ признания курсовой разницы? Если по операциям, то при закрытии месяца не будет происходить пересчета валюты.
С ув.


да у меня по операциям и как тогда быть



Автор: Виктория66
Добавлено: #23  Ср Май 26, 2010 16:51:06
Заголовок сообщения:

Заптичить - регламентно, тогда переоценка валюты будет происходить при проведении "Закрытия месяца."
С ув.

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

но не будет происходить переоценка валюты перед проведением первичных документов...



Автор: Балжан76
Добавлено: #24  Ср Май 26, 2010 16:58:15
Заголовок сообщения:

но у меня вся переоценка произведена по операциям, значит все цифры поменяются, мне удобнее, когда я вижу переоценку по каждому договору по каждой сумме


Автор: Елена Т
Добавлено: #25  Ср Май 26, 2010 17:04:04
Заголовок сообщения:

Виктория66 говорит:
но не будет происходить переоценка валюты перед проведением первичных документов...

Почему же, у меня и в первичных и в закрытии месяца идет переоценка, а где посмотреть
Виктория66 говорит:
способ признания курсовой разницы?



Автор: Виктория66
Добавлено: #26  Ср Май 26, 2010 17:06:39
Заголовок сообщения:

Балжан76
Вы сейчас работаете с регистром "Счета с особым порядком переоценки". Попробуйте убрать вообще ссылку на пересчет валюты регламентно или по операциям. В правилах написано "В данном регистре хранятся сведения о счетах бухгалтерского учета, на которых предусмотрено ведение валютного учета, но которые по тем или иным причинам не должны автоматически переоцениваться в общем порядке." Тогда будет пересчет и при закрытии, и при операциях.
С ув.



Автор: Балжан76
Добавлено: #27  Ср Май 26, 2010 17:11:33
Заголовок сообщения:

Виктория66 говорит:
Балжан76
Вы сейчас работаете с регистром "Счета с особым порядком переоценки". Попробуйте убрать вообще ссылку на пересчет валюты регламентно или по операциям. В правилах написано "В данном регистре хранятся сведения о счетах бухгалтерского учета, на которых предусмотрено ведение валютного учета, но которые по тем или иным причинам не должны автоматически переоцениваться в общем порядке." Тогда будет пересчет и при закрытии, и при операциях.
С ув.


извините не поняла, счета с особым порядком переоценки у меня там 1610, 3310, 1030 вообще удалить эти записи



Автор: Виктория66
Добавлено: #28  Ср Май 26, 2010 17:59:03
Заголовок сообщения:

Если Вы уберете счет, напримет, 1610, где, насколько я поняла у Вас стоит - :"не рассчитывать", то
Виктория66 говорит:
Тогда будет пересчет и при закрытии, и при операциях.

Вам это зачем нужно? Удалите только ту запись, где указан счет , который Вы не выделяете как " счет с особым порядком пересчета" и по которому Вы хотите пересчет валюты и при закрытии ,и при проведении операций.
С ув.



Автор: loris
Добавлено: #29  Пт Июн 25, 2010 15:43:18
Заголовок сообщения: Закрытие месяца: Переоценка валютных средств

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=351152#351152
Если у нас вообще нет операций с валютой нужно ли при закрытии месяца ставить галочку на "переоценке валютных средств"? У меня выдает ошибку - "Обнаружены остатки в валюте регламентированного учета, не совпадающие с суммой счета. Переоценка остатка не производится".



Автор: Елена Т
Добавлено: #30  Пт Июн 25, 2010 15:52:52
Заголовок сообщения:

loris говорит:
"Обнаружены остатки в валюте регламентированного учета, не совпадающие с суммой счета.

Дело не в валюте вообще. Есть остатки по которым не проставлена основная учетная валюта - тенге. Возможно в операциях ручных где то забыли указать.



Автор: loris
Добавлено: #31  Пт Июн 25, 2010 16:42:46
Заголовок сообщения:

Елена Т У меня выдает такую ошибку по счетам 1010, 1030, 1050, 3360, 3397. Проверила ввод по начальных остатков по этим счетам везде стоит валюта KZT. Где еще нужно посмотреть?


Автор: Елена Т
Добавлено: #32  Пт Июн 25, 2010 16:45:34
Заголовок сообщения:

Так, значит где то в операциях неправильно указана сумма: в аналитике одна сумма в в "Сумма операции" другая.

Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:

Хотя вот думаю что можно сделать оборотку с учетом валюты и где то будет висеть сумма без указания вообще какой-либо валюты.
В операции в строках "Валютная сумма Дт" либо "Валютная сумма Кт" сверяете с "Сумма " где-то неправильно указано.



Автор: loris
Добавлено: #33  Сб Июн 26, 2010 11:05:10
Заголовок сообщения:

Нашла свою ошибку, при вводе начальных остатков в графе "Валютная сумма" не поставила значение.


Автор: madya
Добавлено: #34  Вт Июн 29, 2010 14:43:19
Заголовок сообщения:

Делаю закрытие месяца, программа выдает закрытие с ошибкой "Обнаружены остатки в валюте регламентированного учета, не совпадающие с суммой счета. Переоценка остатка не производится.
Счет 3397, контрагент НК по Кызылорде (вид регламент.операции- Переоценка валютных средств по БУ)
У меня по счету 3397 проходит зачет при формировании ГТД. Счет проверила, все движения на этом счете, пепроводила, закрытие удаляла заново делала?



Автор: Cleaner
Добавлено: #35  Вт Июн 29, 2010 15:14:15
Заголовок сообщения:

ОСВ по счету и карточку счета 3397 по валютам в студию. Или в личку, как хотите.


Автор: madya
Добавлено: #36  Вт Июн 29, 2010 17:47:52
Заголовок сообщения:

Карточка счета, по незнанию в начале платежки оформлены разные, поэтому рваная оборотка

Добавлено спустя 53 секунды:

Оборотка 3397



Автор: Cleaner
Добавлено: #37  Вт Июн 29, 2010 18:13:20
Заголовок сообщения:

madya, в начале каждого месяца есть Операция (бухгалтерский и налоговый учет) по начислению там. пошлины и НДС, уплаченного при импорте. Так вот, в них валютная сумма одна, а сумма в тенге другая. Должны быть одинаковы.


Автор: ТокиТок
Добавлено: #38  Ср Сен 11, 2013 14:23:17
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! У меня аналогичная ошибка:
madya говорит:
Делаю закрытие месяца, программа выдает закрытие с ошибкой "Обнаружены остатки в валюте регламентированного учета, не совпадающие с суммой счета. Переоценка остатка не производится.
Счет 3397

только у меня с РГП ГЦВП соц. и пенс.
Подскажите пожалуйста уже полдня бьюсь!



Автор: Мара
Добавлено: #39  Ср Сен 11, 2013 14:42:37
Заголовок сообщения:

Есть операции вручную? Бух справки?


Автор: ТокиТок
Добавлено: #40  Ср Сен 11, 2013 14:44:35
Заголовок сообщения:

Да нет вроде. Есть ввод начальных остатков.


Автор: Мара
Добавлено: #41  Ср Сен 11, 2013 14:49:30
Заголовок сообщения:

ну короче - взм и при вводе нач.остатков (переход с семерки?) есть проводка где при у казании счета 3397 - нет KZ и соотвественно сумма такая как в основной строке. У меня так же кстати.
В принципе не на что не влияет. Но я с 3397 на 1284 делала операцией вручну переброс переплат, и там уже прописала со стороны 1284 KZ и сумму.
Интересно, понятно ли я пишу? :shock:

Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:

Короче - подобные залепухи "перетащились! из семерки. Я вручную корректировала ввод нач.остатков



Автор: ТокиТок
Добавлено: #42  Ср Сен 11, 2013 14:57:47
Заголовок сообщения:

Есть такое, но это я исправила, т.е. у меня в начале была другая ошибка, а именно: Обнаружены остатки по валютным счетам без указания валюты.
Я нашла проводку где нет KZ и исправила. Теперь KZ у меня есть, но ошибка сменилась.



Автор: Мара
Добавлено: #43  Ср Сен 11, 2013 15:13:40
Заголовок сообщения:

ТокиТок говорит:
"Обнаружены остатки в валюте регламентированного учета, не совпадающие с суммой счета

Ну эта ошибка означает, что там где КZ не та сумма, что по проводке



Автор: ТокиТок
Добавлено: #44  Ср Сен 11, 2013 15:25:30
Заголовок сообщения:

В общем ввод нач. остатков выглядит у меня вот так:


Автор: Мара
Добавлено: #45  Ср Сен 11, 2013 16:05:29
Заголовок сообщения:

Так у вас там не заполнена валюная сумма, под KZ.


Автор: ТокиТок
Добавлено: #46  Ср Сен 11, 2013 16:10:12
Заголовок сообщения:

Если я ее заполняю, то вся сумма автоматом отражается в дебете и у меня меняется начальное сальдо.


Автор: Мара
Добавлено: #47  Ср Сен 11, 2013 16:22:39
Заголовок сообщения:

У меня иная картинка. Мы в 10 ом году переходили в 8.1, а не в 8.2
ТокиТок говорит:
то вся сумма автоматом отражается в дебете

Можно кнчно попробывать убрать то что вышло автоматом.
Но как вариант - вам там уже писала.
Вы сделайте операцию ручную ну например 01/01/13 или 31/12/12
И там перебросте как бы с без суммы в КZ, на этот же счет с KZ.
У вас вообще дальше есть "движняк" по этому счету? У вас не счетах 3210 и 3220 учитываются эти обяз-ва?



Автор: ТокиТок
Добавлено: #48  Ср Сен 11, 2013 16:50:38
Заголовок сообщения:

Учитываются и "движняк" тоже есть. Т.е. я должна создать операцию (бух. и налоговый учет) и перебросить с КЗ в кредит, предварительно оставив сумму которая с КЗ в дебете встала автоматом?

Добавлено спустя 36 минут 50 секунд:

Мара говорит:
Можно кнчно попробывать убрать то что вышло автоматом.


Как ни странно, но проблему я решила именно этим способом! Вроде могла б сама догадаться, но видимо переработала. Спасибо Вам Мара за помощь! Жму спасибку. :Rose:



Автор: Serikpaeyva A
Добавлено: #49  Пт Дек 20, 2013 13:46:34
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, у меня вопрос по закрытию месяца, сделала закрытие, теперь когда формирую отчет по проводкам, там все собирается расходы: Дт5610 Кт(счета 7раздела), и посленяя проводка идет Дт 5610 Кт 5510, сумма висит краснотой, с минусом, скажите пожалуйста так и должно быть?или у меня где-то ошибка, или может она с минусом красая, т.к. ТОО образовано недавно, доходов еще нет, только от курсовых разниц?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ