» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Закрытие месяца: Зачет авансовых платежей по налогам и сборам |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ANGEL22 |
Добавлено: | #1  Чт Окт 01, 2009 15:58:22 |
Заголовок сообщения: | Закрытие месяца: Зачет авансовых платежей по налогам и сборам |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=323891#323891 Здравствуйте, у меня такая проблема в карточке сч.3190 висит кредиторское красное сальдо в 12 тенге. Как убрать? :oops: |
Автор: | ANGEL22 |
Добавлено: | #2  Чт Окт 01, 2009 17:37:48 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос снят. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #3  Вт Мар 30, 2010 12:16:25 |
Заголовок сообщения: | |
Привет, у меня переплат по налогу на имущество сч 1430, регл.отч. 701 провела, налоги начислись, и теперь, висит с-до на 1430 и 3180, почему операцией Закрытие месяца - зачет авансовых платежей по налогам и сборам - не закрывается сч1430, в пределах суммы начисленной на 3180 по срокам? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #4  Вт Мар 30, 2010 15:07:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Потому что сальдо на разных субконто: разные Налог на имущество - Имущественный налог - Имущественный налог 1 - и т.д. либо Налог/взнос - Пени |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #5  Вт Мар 30, 2010 17:30:18 |
Заголовок сообщения: | |
Да нет, все это соответствует. Единственно то, что при вводе ост-в на 1430 субконто 3 - НК, а начислении на сч 3180 этого субконто нет, но даже если убрать субконто на 1430, все-равно не закрывает. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #6  Вт Мар 30, 2010 18:31:07 |
Заголовок сообщения: | |
Скрины ОСВ по 1430, 3180, справочника Налоги в студию. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #7  Ср Мар 31, 2010 10:00:08 |
Заголовок сообщения: | |
Причина где-то здесь... |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #8  Ср Мар 31, 2010 10:07:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Причина в том, что у Вас 1430 имеет 3 субконто, а 3180 - 2 субконто. А в модуле русским по белому:
Т.е. если у 1430 есть 3-е субконто, то и у 1380 (да и любого налога) должно быть 3-е субконто. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #9  Ср Мар 31, 2010 10:32:50 |
Заголовок сообщения: | |
добавила в плане счетов 3180 субконто 3 контрагенты, все-равно не получается, в ОСВ по 3180 не появляется добавленное субконто |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #10  Ср Мар 31, 2010 10:38:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Перепроведите Отражение регл. отчетности в учете |
Автор: | jonni_jonni | ||
Добавлено: | #11  Ср Мар 31, 2010 10:44:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А в проводках указали этот третий субконто, т.е. Контрагента? |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #12  Ср Мар 31, 2010 11:08:34 |
Заголовок сообщения: | |
Да все указада, теперь закрывает, но странно: |
Автор: | jonni_jonni |
Добавлено: | #13  Ср Мар 31, 2010 11:11:33 |
Заголовок сообщения: | |
Без помощи спеца Вам не обойтись, а так можно начертить проводки вручную. Дешево и безопасно :) |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #14  Ср Апр 07, 2010 18:57:19 |
Заголовок сообщения: | Как правильно перекинуть налоги с 8-ки? |
Здравствуйте уважаемые форумчаны, я в январе 2010 г перевелась с 1С 7-ки на 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14). У меня в 7-ке оплаченные налоги были на сч 1400. И в 8-ке также стоят, как перекинуть их обратно, обратно сделать вручную проводку в 8-ке? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #15  Ср Апр 07, 2010 19:01:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Стесняюсь спросить, куда перекинуть? В 7-ку? В оффшор? |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #16  Ср Апр 07, 2010 19:03:44 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, что бы в зачет их взять обратно в 8-ке |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #17  Ср Апр 07, 2010 19:05:29 |
Заголовок сообщения: | |
В смысле сделать зачет авансовых платежей 3100-1400? А-а, ну-ну. |