» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Поставщик не является плательщиком НДС в связи с тем, что не прошёл перерегистрацию

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: chapik96
Добавлено: #1  Чт Фев 25, 2010 09:06:07
Заголовок сообщения: Поставщик не является плательщиком НДС в связи с тем, что не прошёл перерегистрацию

У нас такая ситуация: поставщик не прошёл перерегистрацию по НДС, в связи с этим его снимают с учета по НДС с 01.01.2010 года, в реестре плательщиков так и высвечивается. Но счет-фактуру нам выставляют с выделением НДС и утверждают, что перерегистрацию не прошли по вине НК, что ошибка исправляется на данный момент и очень скоро свидетельство будет у них на руках и счет-фактуру они заменят после замены свидетельства. Как поступить в данной ситуации, товар нами получен, не ставить его на приход мы не можем, но и принимать такой документ тоже нельзя, заменять они отказываются. Пскажите,пожалуйста, что делать?


Автор: NatalyaR
Добавлено: #2  Чт Фев 25, 2010 09:25:35
Заголовок сообщения:

Я бы НДС в зачет не взяла. Если они разберутся и выдадут Вам новую счет-факутру с действующим свидетельством, то Вы сможете без проблем исправить у себя и взять в зачет НДС.

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

тут очень важное слово ЕСЛИ, а ведь могут и не разобраться :wink:



Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #3  Чт Фев 25, 2010 09:31:31
Заголовок сообщения:

NatalyaR говорит:
Я бы НДС в зачет не взяла. Если они разберутся и выдадут Вам новую счет-факутру с действующим свидетельством, то Вы сможете без проблем исправить у себя и взять в зачет НДС.

Согласна, если по сей день они эту проблему не решили, то вряд ли это по вине НК.



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Чт Фев 25, 2010 09:33:28
Заголовок сообщения:

chapik96
chapik96 говорит:
поставщик не прошёл перерегистрацию по НДС

chapik96 говорит:
Но счет-фактуру нам выставляют с выделением НДС

chapik96 говорит:
Как поступить в данной ситуации, товар нами получен,

В данной ситуации ,с целью избежания налогового риска,предлагаю строго следовать указаниям ст.256 п.1пп.2 НК РК т.е.если поставщик не является плательщиком НДС,то товар от него приходовать по общей стоимости с учетом НДС без его зачета,несмотря на то,что СФ им выписана с выделением НДС.В случаи подтверждения поставшиком ,что он является плательщиком НДС,произвести корректировку и отнести сумму НДС в зачет на основании ранее выписанных СФ,за тот период,когда НДС не брался в зачет.
С ув.



Автор: Nemo
Добавлено: #5  Чт Фев 25, 2010 10:19:54
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
произвести корректировку и отнести сумму НДС в зачет на основании ранее выписанных СФ,за тот период,когда НДС не брался в зачет.

тем более, что время есть еще до конца квартала..



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ