» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Поставщик не является плательщиком НДС в связи с тем, что не прошёл перерегистрацию |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | chapik96 |
Добавлено: | #1  Чт Фев 25, 2010 09:06:07 |
Заголовок сообщения: | Поставщик не является плательщиком НДС в связи с тем, что не прошёл перерегистрацию |
У нас такая ситуация: поставщик не прошёл перерегистрацию по НДС, в связи с этим его снимают с учета по НДС с 01.01.2010 года, в реестре плательщиков так и высвечивается. Но счет-фактуру нам выставляют с выделением НДС и утверждают, что перерегистрацию не прошли по вине НК, что ошибка исправляется на данный момент и очень скоро свидетельство будет у них на руках и счет-фактуру они заменят после замены свидетельства. Как поступить в данной ситуации, товар нами получен, не ставить его на приход мы не можем, но и принимать такой документ тоже нельзя, заменять они отказываются. Пскажите,пожалуйста, что делать? |
Автор: | NatalyaR |
Добавлено: | #2  Чт Фев 25, 2010 09:25:35 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы НДС в зачет не взяла. Если они разберутся и выдадут Вам новую счет-факутру с действующим свидетельством, то Вы сможете без проблем исправить у себя и взять в зачет НДС. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: тут очень важное слово ЕСЛИ, а ведь могут и не разобраться :wink: |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #3  Чт Фев 25, 2010 09:31:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласна, если по сей день они эту проблему не решили, то вряд ли это по вине НК. |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #4  Чт Фев 25, 2010 09:33:28 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
chapik96
В данной ситуации ,с целью избежания налогового риска,предлагаю строго следовать указаниям ст.256 п.1пп.2 НК РК т.е.если поставщик не является плательщиком НДС,то товар от него приходовать по общей стоимости с учетом НДС без его зачета,несмотря на то,что СФ им выписана с выделением НДС.В случаи подтверждения поставшиком ,что он является плательщиком НДС,произвести корректировку и отнести сумму НДС в зачет на основании ранее выписанных СФ,за тот период,когда НДС не брался в зачет. С ув. |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #5  Чт Фев 25, 2010 10:19:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тем более, что время есть еще до конца квартала.. |