Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как в 1с8 сформировать журнал-ордер по счету с конкретикой по субконто?
    Для ТОО субъекта малого бизнеса ведется ли когда главная книга, журнал ордер
    Журнал ордер №1,2,6,7и т.д. что это? т.е. как "расшифровать"?
    Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 1330 по отдельной группе?
    В "оборотно-сальдовая ведомость по счету" зависают суммы.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Журнал ордер и ведомость по счету красные     
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 24, 2010 15:41:44   

    Добрый день! Подскажите пож-та, может быть некоторым мой вопрос покажется глупым, но мне бы хотелось с ним разобраться. Когда я открываю журнал-ордер по сч. 1210 у меня некоторые суммы красные и за знаком минус, ответьте пож-та , почему так происходит , по другим счетам тоже самое!?Что я делаю не так. Заранее благодарна!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Фев 24, 2010 15:51:57 Сообщить модератору   

    kudrjavaja
    может вам оплатили авансы 3510, а вы их кинули сразу на покупателей 1210. Получается, что оплата есть, а реализации еще не было. Просмотрите свои выписки банка по этим фирмам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IAMX
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 24, 2010 17:10:58   

    kudrjavaja, напишите наверно какая версия 1С. Лично я с 8-ой не работала, по 7-ке можно что-то подсказать. Но скорее всего это были авансовые суммы, которые не закрыли. Возможно надо просто проставить галочки в реализации на "выполнять зачем аванса данным документом".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Фев 24, 2010 20:14:14 Сообщить модератору   

    kudrjavaja говорит:
    открываю журнал-ордер по сч. 1210 у меня некоторые суммы красные и за знаком минус

    Чтобы избежать подобных ошибок в 8-ке, правильно используйте в документах оплаты и документах реализации счета учета, проставляйте счета авансов и тогда все будет закрываться в момент оплаты и реализации, и отражаться будет правильно. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 25, 2010 14:58:04   

    У меня 7-ка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IAMX
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Фев 25, 2010 17:00:58 Сказали Спасибо❤   

    kudrjavaja, помогли Вам наши рекомендации? Отпишитесь, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Мар 01, 2010 09:40:24   

    Да спасибо большое, помогли. Действительно проверила по выпискам у меня сначала идет проплата, а реализации еще нет. Подскажите, в будущем мне бы не хотельсь , что бы у меня была такая краснота, как мне проводить правильно, ситуация такая : мы предоставляем услуги (визовая поддержка) клиент срузу просит счет на оплату, как только принес до-ты на визу, а во время того как док-ты готовятся клиент уже оплачивает, а как все готово я выставляю Акт В.Р. и сч-Ф., ....и уже краснота , у меня еще не стоит банк- клиент я не вижу когда он проплатил ....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Мар 01, 2010 10:12:01 Сообщить модератору   

    kudrjavaja
    проводите проплату по выписке как авансы полученные 3510, а когда будете выписывать АВР - галочку проставите "выполнять зачет авансом данным документом" и у вас не будет нигде красноты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Мар 01, 2010 12:43:37   

    Подскажите еще, закрывать счет через операцию вручную или через бух. справку, и чем они отличаютсч ? Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Мар 01, 2010 12:54:42 Сообщить модератору   

    kudrjavaja говорит:
    закрывать счет через операцию вручную или через бух. справку

    смотрите какие у вас будут проводки при этих операциях:
    1030-3510 - поступил аванс от покупателя
    1210-6010 - реализация ТРУ
    1210-3130 - НДС

    когда вы
    Айнука говорит:
    галочку проставите "выполнять зачет авансом данным документом"

    тогда у вас автоматически пройдет эта проводка
    3510-1210 - зачет аванса покупателя

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Мар 02, 2010 09:36:13   

    мы работаем без НДС, и реализация ТРУ - это что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Мар 02, 2010 09:56:22 Сообщить модератору   

    kudrjavaja говорит:
    мы работаем без НДС

    значит
    Айнука говорит:
    1210-3130 - НДС

    этой проводки не будет
    ТРУ - товары, услуги, работы

    если вы работаете в программе все эти проводки программа сама формирует, а вы просто правильно набираете документ. Не хотите ставить галочку, используйте бух.справку или операцию вручную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Мар 02, 2010 10:15:53   

    Спасибо Айнука! А скажите, у меня в 2009 году еще имеется краснота на счете 1210 , мне ее оставить как есть или лучше исправить, и вообще это считается нарушением?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Мар 02, 2010 12:35:32 Сообщить модератору   

    kudrjavaja
    1210 - это активный счет в бухучете, и кредитовое сальдо в этом счете недопустимо. Перекиньте лучше на авансы красную сумму по 1210. Да и в фин.отчете отразите сумму как авансы полученные, а то придется уменьшить дебиторскую задолженность на конец на сумму аванса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Мар 02, 2010 12:37:43   

    Спасибо я так и сделаю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz