» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не сдаем ф.101.01 и 101.02 - оплачивать ли КПН по итогам годовой декларации и в какие сроки? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #1  Чт Мар 04, 2010 13:54:38 |
Заголовок сообщения: | Не сдаем ф.101.01 и 101.02 - оплачивать ли КПН по итогам годовой декларации и в какие сроки? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=326869#326869 Если я начислю кпн, а оплаты фактической небыло т.к. нам не нужно было его платить,как эта сумма закроется по проводкам? И тогда сумма начисленного кпн уменьшит сумма НОД по бу, и по НУ тоже? Выделено из темы http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25239 Оксана_К |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #2  Чт Мар 04, 2010 13:57:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да Вы обязаны его заплатить, а кто будет за Вас платить то? Без расчета авансовых брать и платить самостоятельно, можно было в течении всего года самим потихону самостоятельно оплачивать. Не по теме *МАКС*. |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #3  Чт Мар 04, 2010 14:01:42 |
Заголовок сообщения: | |
Простите за вопрос не в той ветке, я немного не понела, я думала у тех кто не сдает расчеты по форме 101.01 и 101.02 (у них СГД менее 325000мрп), и кпн платить не должны,или я просто расчеты здавать не должна была а кпн платить нужно в любом случает? |
Автор: | JyliyaS | ||||
Добавлено: | #4  Чт Мар 04, 2010 14:14:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
*МАКС* нет обязаны
Добавлено спустя 48 секунд: хотела написать *не обязаны |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #5  Чт Мар 04, 2010 14:17:06 |
Заголовок сообщения: | |
ну а если мы вправе не начислять и не оплачивать кпн,то мы все равно должны поставить в строку 140 сумму кпн? и ее же в 100 форму? |
Автор: | JyliyaS |
Добавлено: | #6  Чт Мар 04, 2010 14:36:02 |
Заголовок сообщения: | |
*МАКС* думаю да, потому что у меня, к примеру, помоему без этой суммы не идет приложение 100.17. |
Автор: | Volgina A | ||
Добавлено: | #7  Чт Мар 04, 2010 14:46:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я прошу прощения,опять повторюсь
в 1с как правильно это отразить? Начислить кпн без оплаты? |
Автор: | Kenga | ||||
Добавлено: | #8  Чт Мар 04, 2010 14:51:31 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
*МАКС*, читайте внимательнее, Елена Т еще в самом начале ответила
Добавлено спустя 39 секунд: Причем здесь вообще оплата КПН? |
Автор: | Volgina A | ||
Добавлено: | #9  Чт Мар 04, 2010 15:00:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:oops: у меня в этом году по обороке счета 7710 нет, есть переплата небольшая на счете 1410. Вопрос в том,если я начислю кпн по 100ф. это будет так 7710-3110? И эта сумма попадет в строку 140,а как закрыть этот счет,он так и будет не закрыт,ну оплаты то небыло,я что - то не пойму :%): Или его надо только начислит и все,чтоб он сел в строку 140? |
Автор: | JyliyaS |
Добавлено: | #10  Чт Мар 04, 2010 15:22:32 |
Заголовок сообщения: | |
*МАКС* ну оплату то вы все равно будуте производить, просто после сдачи ф100 |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #11  Чт Мар 04, 2010 16:48:01 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Конечно нужно, сроки в ст.142 НК
|