» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить ретро-бонус (денежная скидка на отгруженный за месяц товар) в бух. и налоговом учете? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | AlinaN |
Добавлено: | #1  Пт Фев 08, 2013 17:19:49 |
Заголовок сообщения: | |
Orel, поделитесь опытом. Клиент тоже просит подписать допсоглашение к договору на предоставление ретро-бонуса. Как это отражается в бухгалтерии? Как грамотно прописать это в договоре? И нет ли здесь какого-то подвоха? Имею в виду-на что надо обратить внимание при учете этих ретро-бонусов, чтоб потом не было претензий со стороны НК и т д. и т.п. |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #2  Чт Мар 11, 2010 13:38:45 |
Заголовок сообщения: | |
Orel посмотрите может отсюда что возьмете http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11845 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=3464 |
Автор: | Orel |
Добавлено: | #3  Ср Мар 10, 2010 17:19:23 |
Заголовок сообщения: | Как отразить ретро-бонус (денежная скидка на отгруженный за месяц товар) в бух. и налоговом учете? |
Впервые столкнулась с такой ситуацией. Наша Компания (продавец) подписала с Покупателем (имеет сеть магазинов) дополнительное соглашение к Договору поставки товара на предоставление ретро-бонуса (скидка на сумму отгруженного товара за определенный период) в размере 3%. Вопрос: 1. Какие документы нам должны предоставить Покупатель, чтобы мы могли сумму ретро-бонуса учитывать у себя как расходы по реализации товара (НСФ, акт выполненных работ или еще какие-то)? 2. Верны ли проводки: Д 1210 К 6010 1000000 отгружен товар покупателю Д 1210 К 3130 120000 НДС на отгруженный товар Д 7110 К 1210 36000 ретро-бонус на отгруженный товар (1200000*3%). 3. Можно ли брать данные затраты на вычеты при составлении декларации о СГД? Одна тема - один вопрос |