» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Переплата по таможне как отразить в балансе

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Балжан76
Добавлено: #1  Чт Мар 11, 2010 09:07:20
Заголовок сообщения: Переплата по таможне как отразить в балансе

Здравствуйте! Не знаю как быть: сделала акт сверки с таможней и выяснилось, что у нас переплата по там пошлине и сборам, которая появилась в 2008г, предыдущий бухгалтер нигде ее не отразила, как мне отразить эту переплату?


Автор: Ирыч
Добавлено: #2  Чт Мар 11, 2010 09:37:48
Заголовок сообщения: Re: Переплата по таможне как отразить в балансе

Балжан76 говорит:
Здравствуйте! Не знаю как быть: сделала акт сверки с таможней и выяснилось, что у нас переплата по там пошлине и сборам, которая появилась в 2008г, предыдущий бухгалтер нигде ее не отразила, как мне отразить эту переплату?


Я бы сделала проводки Дт 1430 (тамож.сбор) Кт 6280 (прочие доходы). Но в годовом отчете как доход не отражала бы.



Автор: Балжан76
Добавлено: #3  Чт Мар 11, 2010 10:06:20
Заголовок сообщения:

дело в том, что вся переплата у меня висит на котрагенте (3310 я завела нал комитет в кот отправляю деньги) и на конец 2009г я вижу ск-ко всего у меня переплата


Автор: SV III
Добавлено: #4  Чт Мар 11, 2010 10:46:51
Заголовок сообщения:

так как сальдо дебетовое необходимо учитывать на счете 1284.
вам необходимо сторнировать суммы по пошлине и сборам в 2008 году и вывести сальдо по акту сверки. Сальдо так как это переплата будет на счете 1284.



Автор: Балжан76
Добавлено: #5  Чт Мар 11, 2010 10:53:22
Заголовок сообщения:

так мне теперь с 3310 переплату нужно перенести на 1284, а по акту сверки проводку ДТ1284 КТ 6280?


Автор: jklmn
Добавлено: #6  Чт Мар 11, 2010 11:09:17
Заголовок сообщения:

Балжан76 говорит:
дело в том, что вся переплата у меня висит на котрагенте (3310 я завела нал комитет в кот отправляю деньги) и на конец 2009г я вижу ск-ко всего у меня переплата

Лучше завести котрагента "Департамент таможенного контроля". И перечисляемые на таможню средства отражать как авансы в момент перечисления. А при получении ГТД закрывать авансы в таможню на уплату налогов. Тогда вы всегда будете видеть сальдо и не надо делать лишних операций.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ