» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оприходование ТМЦ безвозмездно полученное от нерезидента

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Avto9
Добавлено: #1  Пн Мар 15, 2010 16:13:01
Заголовок сообщения: Оприходование ТМЦ безвозмездно полученное от нерезидента

Добрый день!

У меня такой вопрос:
Наша компания получила безвозмездно запчасти от юр-лица нерезидента на сумму 40 ЕВРО. Предоставлен Инвойс от 23.12.2009г., краткая декларация (растаможка от 01.02.2010г.). То есть запчасти мы получили бесплатно, оплатили мы лишь НДС и там сбор на таможне, и + транспортные расходы.
Вопрос:
1) Каким образом оприходовать в 1С-8 данные запчасти - через оприходование ТМЦ:
Д-1310 (запчасти); К-прочий доход ?
2) Какой датой производить оприходование данных запчастей: п инвойсу (от 23.12.2009) либо по краткой декларации (от 23.02.2010г.) ?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #2  Пн Мар 15, 2010 17:32:43
Заголовок сообщения:

Avto9 говорит:
НДС и там сбор на таможне, и + транспортные расходы.

вот это как минимум уже будет стоимость ваших запчастей.
по инвойсу определена стоимость запчастей
получается
Д 1310,1320,1330 К 6220 это стоимость полученных запчастей
Д 1310,1320,1330 К 3190, 3130, 3310, 3390, 3540 это все налоги и пошлины, доставка.

Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:

Avto9 говорит:
2) Какой датой производить оприходование данных запчастей: п инвойсу (от 23.12.2009) либо по краткой декларации (от 23.02.2010г.) ?

Читать тут http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22336

Рекомендую пользоваться поиском написав слово инвойс* где * - это маска, нашлось 208 тем, где присутствуют слова инвойс(ы,ов,у и т.п.)



Автор: Алма73
Добавлено: #3  Чт Ноя 24, 2011 15:54:56
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, у меня такая ситуация: товар получен безвозмездно из Китая 01 сентября 2011 г.

По какому документу я должна определить сроки уплаты и сдачи отчета: по акту приема - передачи или по дате штампа в ГТД и какова будет ставка КПН?
Спасибо.



Автор: Мара
Добавлено: #4  Чт Ноя 24, 2011 16:05:10
Заголовок сообщения:

Алма73, не полностью вопрос раскрыт. У вас какая организационно-правовая форма? какой налоговый режим? про срок уплаты чего и про какой отчет вопрос?


Автор: Алма73
Добавлено: #5  Пт Ноя 25, 2011 11:15:17
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!

ТОО-резидент, режим - общеустановленный, плательщики НДС.

Я не могу разобраться по КПН: товар получен безвозмездно 1 сентября, когда я должна сдать отчет по КПН, когда должна оплатить КПН и какова ставка КПН?

Я совсем запуталась...



Автор: Рита
Добавлено: #6  Пт Ноя 25, 2011 14:38:21
Заголовок сообщения:

КПН будете платить по обычной ставке 20% с налогооблагаемого дохода, который у вас получится при заполнении формы 100. Форму 100 сдаете тоже как обычно, до 31 марта следующего года.


Автор: Алма73
Добавлено: #7  Пн Ноя 28, 2011 11:11:24
Заголовок сообщения:

Спасибо большое!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ