» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

в какую строку 100ф относить суммовой перекос, возникающий между курсами при обмене валюты

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Балжан76
Добавлено: #1  Вт Мар 16, 2010 10:49:27
Заголовок сообщения: в какую строку 100ф относить суммовой перекос, возникающий между курсами при обмене валюты

База знаний
http://balans.kz/viewtopic.php?p=320112#320112

Добрый день подскажите в какую строку 100ф относить суммовой перекос, возникающий между курсами при обмене валюты.



Автор: Мара
Добавлено: #2  Вт Мар 16, 2010 10:50:30
Заголовок сообщения:

мы тут балансом решили, что в 100.00.057 Другие вычеты....


Автор: Балжан76
Добавлено: #3  Вт Мар 16, 2010 14:42:39
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
мы тут балансом решили, что в 100.00.057 Другие вычеты....


если прочие расходы, то другие вычеты, а если прочие доходы будьте добры подскажите



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Вт Мар 16, 2010 14:45:38
Заголовок сообщения:

Балжан76
Балжан76 говорит:
если прочие доходы

Стр.100.00.26, ф.100.00.
С ув.



Автор: Мара
Добавлено: #5  Вт Мар 16, 2010 14:47:02
Заголовок сообщения:

:yes:


Автор: Azia
Добавлено: #6  Чт Мар 18, 2010 09:43:48
Заголовок сообщения: В какую стору ф. 100 отразить отрицательную суммовую разницу

Подскажите у меня получилось доход от суммовой разницы 3000 тг., а убыток 200000 тг. Теперь непонятно 3000тг. показать по строке 100.00.026 дргие доходы, расходы где показать или разницу 3000-200000=-197000 показать в строке 100.00.026 только с минусом не будет ли это ошибкой?


Автор: Solitary
Добавлено: #7  Чт Мар 18, 2010 10:14:14
Заголовок сообщения:

Azia перенесла вас в тему, читайте здесь


Автор: JyliyaS
Добавлено: #8  Чт Мар 18, 2010 10:17:38
Заголовок сообщения:

Azia
укажите в 100.00.029 - 3000 и в 100.00.057 - 200 000



Автор: Ирыч
Добавлено: #9  Чт Мар 18, 2010 10:48:56
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
мы тут балансом решили, что в 100.00.057 Другие вычеты....

А можно ссылку на ветку где решали?



Автор: Татьяна*
Добавлено: #10  Чт Мар 18, 2010 11:23:05
Заголовок сообщения:

http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25313


Автор: AliyaS
Добавлено: #11  Чт Мар 18, 2010 11:24:35
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста где в 100 отразить расходы по суммовой разнице, возникающей при покупке или продаже валюты


Автор: Solitary
Добавлено: #12  Чт Мар 18, 2010 11:40:01
Заголовок сообщения:

AliyaS читайте тему, все разложено по полкам


Автор: Ирыч
Добавлено: #13  Чт Мар 18, 2010 12:14:57
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
мы тут балансом решили, что в 100.00.057 Другие вычеты....


А в прошлые года мы ставили расходы от суммовой разницы в приложении "Расходы по реал товаров, работ, услуг" по строке "Другие расходы" исходя из того что эти расходы возникают при услуге банка по конвертации валюты. Указывали РНН и сумму. В 2009 году отражаю расходы от суммовой разницы по стр. 100.00.030 Н Прочие услуги и работы. Так же по этой строке отражаю таможенный сбор и импортную пошлину, как услуги по растамаживанию товара с указанием Налогового РНН.



Автор: Мара
Добавлено: #14  Чт Мар 18, 2010 12:38:20
Заголовок сообщения:

Ирыч говорит:
Так же по этой строке отражаю таможенный сбор и импортную пошлину, как услуги по растамаживанию товара с указанием Налогового РНН

оно у вас не идёт в себестоимость приобретённого товара? а то поэтому поводу тоже мнения разные (в смысле где отражать)



Автор: Ирыч
Добавлено: #15  Чт Мар 18, 2010 12:52:22
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
Ирыч говорит:
Так же по этой строке отражаю таможенный сбор и импортную пошлину, как услуги по растамаживанию товара с указанием Налогового РНН

оно у вас не идёт в себестоимость приобретённого товара? а то поэтому поводу тоже мнения разные (в смысле где отражать)


Конечно идет в себестоимость. Но в регистре по товару отражаю поступление без их учета (таможенный сбор и импортная пошлина) стр. 100.00.030 IV А, а их отражаю в регистре Прочие услуги и работы по стр. 100.00.030 IV Н, так как считаю товары это товары, а услуги по растаможке это услуги. Но в бух учете там сбор и имп пошлина относится на себестоимость приобретенного товара. Так и раньше делали.
В итоге все правильно получается например: в бухгалтерии : остаток на нач 0, поступил товар 100000 + 11000 там.сбор, продан товар по себест 60000, остаток товара на конец 51000 или 0+111000-60000=51000
В декларации будет: ост на нач 0 - ост на конец 51000 + поступило товар 100000 + прочие услуги 11000 = 60000 себестоимость.



Автор: gulmira28
Добавлено: #16  Сб Мар 20, 2010 23:34:43
Заголовок сообщения:

скажите при курсовой р-це вопрос, к примеру доход по кур.р-це 559000, а расх. по кур.р-це 223727 , получается превышение сумм положительной кур.р-цы, правильно будет заполнить 100.00.19, или же 100.00.19 (559 000) и 100.00.52 (223 727) ?
С ув.



Автор: Ирыч
Добавлено: #17  Сб Мар 20, 2010 23:42:00
Заголовок сообщения:

Я боюсь что нас накажут, ведь в этой ветке речь о суммовой разнице а вы задаете вопрос о курсовой. По курсовой разнице ставится превышение положительной либо отрицательной разницы смотря что у вас получилось. А вот по суммовой отдельно доход отражается в Других доходах а расход по суммовой разнце в Других расходах.


Автор: gulmira28
Добавлено: #18  Сб Мар 20, 2010 23:44:31
Заголовок сообщения:

Ирыч
не заметила



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ