» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В какой строке нужно указать списание товаров и материалов в 100 форме.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Салтанат
Добавлено: #1  Вт Мар 16, 2010 16:28:21
Заголовок сообщения: В какой строке нужно указать списание товаров и материалов в 100 форме.

Здравствуйте, в какой строке нужно указать списание товаров и материалов в 100 форме?


Автор: Айнука
Добавлено: #2  Вт Мар 16, 2010 16:31:45
Заголовок сообщения:

Салтанат
а что значит списание? По нормам естественной убыли или ... что означает?



Автор: Салтанат
Добавлено: #3  Вт Мар 16, 2010 16:34:18
Заголовок сообщения:

Например канц.товары, и т.д. по материалам, а по товарам порча в течении года.


Автор: Айнука
Добавлено: #4  Вт Мар 16, 2010 16:37:38
Заголовок сообщения:

Салтанат
строка 100.00.030 - включает в себя ваше списание товаров и материалов



Автор: Салтанат
Добавлено: #5  Вт Мар 16, 2010 16:40:36
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
строка 100.00.030

Айнука именно на какую из этих строк нужно его указать?



Автор: Айнука
Добавлено: #6  Вт Мар 16, 2010 16:40:43
Заголовок сообщения:

Салтанат
100.00.030 II - сумма на начало года всего товаров и материалов
100.00.030 IV А - приобретение за год товаров и материалов
100.00.030 III - сумма на конец года всего товаров и материалов

в строку 100.00.030 - попадет сумма на начало + приобретение - сумма на конец

для проверки заполните регистр и все будет видно

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

Салтанат
воспользуйтесь хотя бы Формулами расчета строки 100.00.030 в 100 форме
или вот http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=317829#317829



Автор: Салтанат
Добавлено: #7  Вт Мар 16, 2010 16:45:22
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
для проверки заполните регистр и все будет видно

Я заполняю, но там не вижу списание, может я не правильно код троки указала по 1С, когда делала списание.

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

Спасибо за ссылку.



Автор: Nemo
Добавлено: #8  Вт Мар 16, 2010 16:50:15
Заголовок сообщения:

Салтанат
конкретно ваше списание не будет указываться нигде, ни в какой строке. Будет заполнение строк Сальдо на начало-сальдо на конец+приход материалов. Это и будет ваше списание.



Автор: Айнука
Добавлено: #9  Вт Мар 16, 2010 16:50:40
Заголовок сообщения:

Салтанат
вы на какой счет списываете?
вот смотрите: у вас на начало года был остаток канц.товаров Д-1310 - 5000 тн
к вам в течении года поступают канц.товары 1310-3310 - 20000тн
вы их списываете в течении года 7211-1310 - 17000тн
остаток - 8000тн

заполняем строку 100.00.030
100.00.030 II - 5000
100.00.030 IV А - 20000
100.00.030 III - 8000

в строку 100.00.030= 5000+20000-8000=17000

теперь видите? Она у вас в общей куче вместе с другими строками 100.00.030 сидит (услуги, зарплата и т.д.)



Автор: Салтанат
Добавлено: #10  Вт Мар 16, 2010 16:54:04
Заголовок сообщения:

аааа все поняла, всем спасибо :Rose:


Автор: Айнука
Добавлено: #11  Вт Мар 16, 2010 16:59:56
Заголовок сообщения:

Салтанат
когда вы заполните налоговый регистр на материалы за год, то увидите сумму списания

Добавлено спустя 38 секунд:

Салтанат
сумма по регистру должна совпасть с суммой списания по 7211



Автор: NIKAM
Добавлено: #12  Чт Мар 24, 2011 17:00:07
Заголовок сообщения:

подскажите у нас след ситуация.
На начало года в состав ТМЗ входили товары предназначенные для продажи. В течении этого года мы перевили данные товары- часть в ОС, часть на материалы. Таким образом на конец периода- сальдо по товарам = 0
Каким образом мне отразить данные операции в ф 100, а именно в отношении товаров, переведенных в ОС:
следует ли мне стоимость этих товаров, переведенных в ОС указать в стр 100.00.030 VIII, так как ведь они будут относиться на вычет через амортизацию по строке 100.00.054?



Автор: Наталья_Ясакова
Добавлено: #13  Чт Мар 24, 2011 17:30:05
Заголовок сообщения:

NIKAM говорит:
будут относиться на вычет через амортизацию по строке 100.00.054

согласна поэтому вы сможете только взять расходы по амортизации. Чтобы не взять лишние расходы можете отразить в строке
NIKAM говорит:
100.00.030 VIII



Автор: NIKAM
Добавлено: #14  Чт Мар 24, 2011 18:31:31
Заголовок сообщения:

спасибо

думаю может указать стоимость этих товаров в стр 100.00.030 VI- то есть признать их последующими расходами. Тогда эти товары отразить в налоговом регистре по ОС не по строке приобретения, а по строке последующих расходов в разрезе подгрупп?

как вы думаете - как правильней?



Автор: NIKAM
Добавлено: #15  Пт Мар 25, 2011 13:40:00
Заголовок сообщения:

будут ли другие мнения по этому поводу?


Автор: Elis3
Добавлено: #16  Пт Мар 25, 2011 13:52:58
Заголовок сообщения:

NIKAM говорит:
думаю может указать стоимость этих товаров в стр 100.00.030 VI- то есть признать их последующими расходами. Тогда эти товары отразить в налоговом регистре по ОС не по строке приобретения, а по строке последующих расходов в разрезе подгрупп?

последующие расходы по строке 100.07.004 или 100.07.010?

Если 100.07.004 - то какая разница, на сумму расчета это же не влияет.



Автор: NIKAM
Добавлено: #17  Пт Мар 25, 2011 14:36:20
Заголовок сообщения:

конечно стр 100.07.004 - увеличение стоимостного баланса. ведь в бух учете это у нас отдельный объект учета, причем амортизируемый

наверно всетаки правильнее будет указывать их в стр 100.07.004

Elis3 - спасибо за брэйнсторминг )))



Автор: Elis3
Добавлено: #18  Пт Мар 25, 2011 14:58:27
Заголовок сообщения:

За что, за что?


Автор: NIKAM
Добавлено: #19  Пт Мар 25, 2011 17:11:15
Заголовок сообщения:

за внимание )))


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ