» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Обязан ли налогоплательщик производить корректировку НДС на ОС после даты постановки на учет по НДС. 2006г |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | arina |
Добавлено: | #1  Пн Авг 07, 2006 16:22:02 |
Заголовок сообщения: | Обязан ли налогоплательщик производить корректировку НДС на ОС после даты постановки на учет по НДС. 2006г |
база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=294682#294682 Обязательна ли корректировка НДС в моем случае. Предприятие зарегистрировалось в июне. в июле приобрело много основных средств. На учет по НДС встало с 1 августа. в декларации 701.03 расчет подан по сумме без корректировки НДС на 1 августа. Обязан ли налогоплательщик производить корректировку НДС на ОС после даты постановки на учет по НДС или это на его усмотрение. ЗАранее благодарна за ответ |
Автор: | Gale |
Добавлено: | #2  Пн Авг 07, 2006 16:36:31 |
Заголовок сообщения: | |
Если налогоплательщик не является плательщиком НДС (не имеет свидетельства о постановке на учет по НДС), то все движение НДС не для него - как зачет, так и кредитовый оборот. Если ОС были приобретены в период "не является плательщиком НДС", то выделить НДС из цены ОС вы не сможете уже никогда. Их (ОС) нужно учитывать по цене вместе с НДС (НДС войдет в первоначальную стоимость ОС), и соответственно указывать в расчете 701.03 по стоимости с НДС (даже если в июльских сч.-ф. и имеете выделенный НДС). Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Да! Забыла добавить - ИМХО... |
Автор: | Vika |
Добавлено: | #3  Вт Авг 08, 2006 09:35:42 |
Заголовок сообщения: | |
Да вы имеете право на зачет сумм НДС по остаткам товаров (включая ОС) на дату постановки на учет. Вы должны сделать инвентаризацию товаров,ОС на 1августа(дата постановки) и взять в зачет. Указываете в строке.300.05.009. Вы должны сдавать помесячно НДС т.к. только встали на учет. |
Автор: | arina |
Добавлено: | #4  Вт Авг 08, 2006 09:51:25 |
Заголовок сообщения: | |
Так это обязательно делать.. или лучше оставить как есть....т.е. ничего не менять с ценами на ОС и не брать НДС в зачет |
Автор: | Vika |
Добавлено: | #5  Вт Авг 08, 2006 11:42:36 |
Заголовок сообщения: | |
В зачет НДС вы обязательно берете. У меня была такая ситуация- в налоговой сказали сделать инвентаризацию товаров,ОС и отразить в декларации. :Yahoo!: |
Автор: | arina |
Добавлено: | #6  Вт Авг 08, 2006 17:32:26 |
Заголовок сообщения: | |
Отлично.. спасибо за ответ. это и хотела узнать. Т.е. мы обязаны его скорректировать и взять в зачет... Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: на учет по НДС встали с 1 августа, значит первую декларацию сдаем до 15 сентября? так ведь |
Автор: | Vika |
Добавлено: | #7  Ср Авг 09, 2006 09:22:16 |
Заголовок сообщения: | |
Да, все верно первую декларацию сдаете до 15 сентября |