» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как сделать проводки по восстановлению НДС при повторной постановке на учет по НДС после снятия |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Кira | ||
Добавлено: | #1  Вс Апр 11, 2010 23:47:31 | ||
Заголовок сообщения: | Как сделать проводки по восстановлению НДС при повторной постановке на учет по НДС после снятия | ||
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=328141#328141 Вопрос выделен из темы http://balans.kz/viewtopic.php?p=327613#327613 = Kenga И еще такой вопрос, нас сняли 01.01.10 и заново поставили с 01.03.10. Товарные остатки очень большие, как я поняла, необходимо сделать ручные проводки по увеличению ст-ти ОС и ТМЗ с 01.01.10, а 28.02.10 обратные проводки на уменьшение ст-ти по остаткам на 28.02. Выше уже задавали такой вопрос, но никто не ответил, наверняка многие оказались в такой же ситуации, у кого есть оптимальное решение этого вопроса, чтоб не делать вручную проводки на 1000 позиций, а потом обратные?
Что касается начисления НДС по остаткам и обратные проводки на дату постановки, в таблице то я тоже все это сделала. По ТМЗ сделала сводную, выделила проданные ТМЗ за период с 01.01.10-28.02.10 и сумму корректировки по НДС отнесла на счет 7010 проводкой: 7010 3130, потому что делать на каждое ТМЗ вручную проводку на сумму корректировки НДС, а через 2 месяца обратные проводки, это в моем случае огромная работа. Логически и арифметически вроде бы мой альтернативный вариант выходит верный, проверяла на примере одной позиции ТМЗ. А вот с ОС все гораздо сложнее и я не знаю как решить этот вопрос. Я работаю на базе 1С 8.0, да и в 7.7 думаю нет такого решения, как, какими документами сделать изменение "Стоимость для вычисления амортизации" с сохранением дат, так как на 31.12.09 это одна цифра, с 01.01.10 это другая, так как мы включили корректировку НДС в ПС и сумма износа за январь, февраль иная, чем в 2009 году, и третий раз "Стоимость для вычисления амортизации" меняется на 01.03.10. Ручные проводки увеличения ПС ОС не решают этот вопрос. Операция закрытие месяца не будет работать и это что, вести все время таблички и каждый месяц вручную потом начислять амортизацию по данным таблиц? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #2  Пн Апр 12, 2010 09:48:33 |
Заголовок сообщения: | |
Кira, Вам шашечки или ехать? Или высказаться? |
Автор: | G_B | ||||||||
Добавлено: | #3  Пн Апр 12, 2010 10:48:48 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
эта проводка неверная,должно быть Дт 2410,2420,1330 Кт 3130 Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
зачем? с ТМЗ все проще,делаем таблицу: 1.наименование 2.кол-во остатка 3.сумма остатка(без учета НДС) 4.ставка НДС на период корректировки 5.сумма корректировки Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
а кто сказал что будет легко? налоговый кодекс не даст скучать :)
корректировку НДС на 01.01.2010 сделаете бухгалтерской справкой,а начисление амортизации будет считаться автоматически предназначенным для этого документом с учетом корректировки. На 31.01.2010 сумма износа изменится,на 28.02.2010 суммы будут идентичны . На 01.03.2010 опять сделаете корректировку НДС и на 31.03.2010 сумма износа опять изменится. Где-то эта тема обсуждалась,не могу найти. |
Автор: | Prima |
Добавлено: | #4  Пн Апр 12, 2010 11:10:45 |
Заголовок сообщения: | |
При снятии с учета по НДС я делала "Изменение параметров начисления амортизации" ставила новую дату, срок использования уже оставшийся. Стоимость для начисления амортизации это первоначальная для амортиз. плюс начисленный НДС (НМА по балансовой стоимости умнож. на 12%) и уже амортизация начисляется по новой стоимости. При постановке на учет по НДС наверно такая же петрушка. Если неправа поправьте. |
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #5  Пн Апр 12, 2010 15:25:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если делать как я ил как вы, итог не меняется. |
Автор: | Кira | ||
Добавлено: | #6  Пн Апр 12, 2010 20:58:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я с Вами согласна, но при продаже товара же идет проводка 7010 1330, а если учесть, что на 01.01.10 мы увеличили себ-ть ТМЗ на сумму корректировки НДС, то эта самая корректировка ушла на сч.7010, верно ведь? 1330 3130 7010 1330, 1330 если убираем накрест (сокращенная проводка) Вот я и сделала одну проводку, 7010 3130 на всю сумму корректировки НДС по проданным ТМЗ, в моем случае за период с 01.01 по 28.02. Арифметически выходит верно. Эту сумму высчитала по таблице, как Вы выше указали, сделала 2 таблицы на 01.01 и на 01.03. Разница в получившемся НДС = сумме проводки. Сделала так, чтоб не делать ручные проводки на 1000 позиций ТМЗ. А по ОС пробовала делать ручную проводку на увеличение стоимости, амортизация начисляется такая же, как и в 200 году, не влияет эта ручная проводка :( |
Автор: | G_B | ||||||
Добавлено: | #7  Пн Апр 12, 2010 22:06:21 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
причем тут проданные ТМЗ? ст. 230 п 2. Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость рассматриваются в качестве оборота по реализации товаров в Республике Казахстан Кira ОСТАТКИ ТОВАРОВ,а не проданные ТМЗ.
этот период вообще не трогаете,кроме 01.01.2010,как дату вынесения решения о снятии ва с регистрационного учета по НДС.
остатки являются облагаемым оборотом и вы делаете корректировку по остаткам товаров,по которым ранее взяли НДС в зачет. Например: приобрели товар на 5 000 000 тенге без учета ндс продали товар на 4 000 000 тенге остаток 1 000 000 тенге вот эту сумму 1 000 000 облагаем 12 % ндс проводка: Дт 1330 Кт 3130. |
Автор: | Кira |
Добавлено: | #8  Пн Апр 12, 2010 22:13:12 |
Заголовок сообщения: | |
да, все правильно, я согласна с Вами. Так бы и сделала, на каждый остаток ТМЗ и ОС проводки на увеличение стоимости, если бы через 2 месяца мы снова не встали на учет по НДС. |
Автор: | G_B | ||||||||
Добавлено: | #9  Пн Апр 12, 2010 22:14:16 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
это не верно. Увеличив себестоимость остатков товара,вы реализуете их уже по другой себестоимости,т.е. с учетом НДС. Например: 1.приобрели 5 единиц товара по 20 тенге+12%=100+12=112 2.продали 3 ед. за 25 тенге+12% =75+9=84 3.остаток 2 ед.*20=40*12%=40+5=45-теперь это себестоимость оставшегося товара. Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
потому что нужно делать проводку Дт 2410 Кт 3130,тогда изменится. Проверено.
так нужно сделать.
будете НДС в зачет брать по остаткам товара на дату постановки. |
Автор: | Кira |
Добавлено: | #10  Пн Апр 12, 2010 22:23:05 |
Заголовок сообщения: | |
Да, все верно, а 01.03. мне нужно из остатка 2*20+12%=45 выделить НДС и принять его в зачет и показать этот зачетный НДС в 300 форме за 1 квартал. И получается, что фактически себ-ть проданного товара увеличилась на сумму корректировки НДС. на 01.01.10 корректировка НДС (5 единиц товара по 20 тенге+12%=100+12=112) = 12тг на 01.03.10 НДС в зачет по остаткам (2 ед.*20=40*12%=40+5=45)= 5 разница м\у коррект.НДС и НДС в зачет=7. Вот на это 7 я и сделала проводку на увеличение себ-ти проданного товара в корреспонденции с 3130 |
Автор: | G_B | ||||||||||
Добавлено: | #11  Пн Апр 12, 2010 22:31:31 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
верно
верно
ндс корректируете на дату снятия с учета по НДС,а если бы вы не знали,что снова встанете на учет по НДС? или же вам откажут? тогда от какой цифры и от какой даты вы станете "плясать"?
или же вы в период между 01.01.10 и 01.03.10 продали остатки товара на эти 45 тенге? Кira Вы не можете в бухгалтерском учете предполагать,только факты. Сняли с учета по НДС-делаете только то,что должно быть на тот момент. Встали снова-опять делаете только то,что должно быть на тот момент. Добавлено спустя 2 минуты:
у вас ,кажется,ассоциация с ф.100(остатки товара на начало,на конец). Не путайте,это совсем разные вещи. |
Автор: | Кira |
Добавлено: | #12  Пн Апр 12, 2010 22:46:35 |
Заголовок сообщения: | |
да,я это понимаю, просто события уже произошли и мы встали на учет с 01.03, и очень не хочется делать эти ручные проводки в программе, огромная работа, если учесть, что итог одинаковый, с формой 300 результат сходится :( |
Автор: | G_B | ||||||
Добавлено: | #13  Пн Апр 12, 2010 22:58:31 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
он и будет сходится,потому что данные в эту форму вы ставите благодаря своему расчету.
придется :)
каждому событию,т.е каждому дню-своя проводка в 1С. Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Кira P.S.для сведения: если дата решения о снятии с учета по НДС-01.01.10,то за первый квартал 2010 отправляете ликвидационную и первоначальную формы отчетности. |
Автор: | Кira |
Добавлено: | #14  Пн Апр 12, 2010 23:08:34 |
Заголовок сообщения: | |
ой! А в НК сказали за 4 кв сдавать ликвидационную |
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #15  Пн Апр 12, 2010 23:15:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ст.63 п. 3 пп.1 и 5 Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Кira поэтому еще раз проверьте дату вынесения решения,к какому периоду она относится. |
Автор: | Кira | ||
Добавлено: | #16  Вт Апр 13, 2010 00:07:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, надо уточнить. Я что-то запуталась с корректировкой НДС по ОС. Я правильно понимаю, что мы увеличиваем износ по ОС на дату снятия, а не стоимость, и соответственно стоимость для вычисления амортизации не меняется и сумма амортизации не меняется? А при повторной постановке на учет НДС, восстанавливающие проводки будут уменьшать накопленную амортизацию? Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: то есть наоборот, сначала уменьшаем износ, а потом увеличиваем? Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: хотя нет, я все неверно написала, запуталась точно Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
вот тут мне кажется неверно, согласна с тем, что срок ставим в "Изменение параметров начисления амортизации" оставшийся, но и стоимость для вычисления амортизации нужно брать не первоначальную, а остаточную на момент снятия+сумма корректировки НДС. Если я не права, поправьте пожалуйста |
Автор: | G_B | ||||||||||||
Добавлено: | #17  Вт Апр 13, 2010 02:40:49 | ||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Неверно. Попытаюсь помочь вам разобраться.Давайте на цифрах,так будет понятно. 1.Купили в январе 2008г. компьютер первоначальная стоимость 100 000 + 12000 НДС=итого 120 000 тенге 2.Норма амортизации,например, 40% 3.Срок использования 2,5 г.=2*12+6=30 мес. 4.Ежемесячный износ-100 000*40%=40000 в год/12 мес.=3 333,33 тенге 4.Ставка НДС на момент приобретения 13 %. 5.На 01.01.2010г. износ составляет 12 мес.в 2009г.+11 мес.в 2008г.=23 мес.*3 333,33=76 666,67 тенге 6.На 01.01.2010 балансовая стоимость равна 100 000-76 666,67=23 333,33 тенге. 7.23 333,33 *13 % =3 033,33 сумма начисленного НДС на момент снятия с учета по НДС Проводка Дт 2410 Кт 3130 3 033,33 8.100 000+3 033,33= 103 033,33 - с этой суммы теперь будет исчисляться износ 9.103 033,33 * 40% / 12 мес.= 41 213,33 / 12 = 3434,44 -ежемесячная сумма износа,начиная с января 2010г. 10.В феврале эта сумма повторяется. 11.На 01.03.2010 расчет такой: 100 000-76 666,67-3434,44-3434,44=16 464,45 -остаточн.ст-ть ОС 12.16 464,45 / 1,13 = 14 570 ,31 * 0,13 = 1 894,14 -эту сумму берем в зачет на день постановки на учет по НДС Проводка Дт 1420 Кт 2410 13.103 033,33-1 894,14=101 139,19*40%=40455,68 /12=3371,31-сумма ежемес.износа,начиная с марта 2010г.
я ничего не меняла в параметрах,сделала корректирующие проводки ,программа сама дальше посчитала износ.Мне осталось только вручную проверить,все совпало. Кira Внимательно перечитайте все мои советы по вашему вопросу,пересчитайте на калькуляторе и вы поймете,откуда какая цифра.Написала подробно специально,чтобы вы сами анализировали что из чего. Я считала дома в компе,может быть где-то механическая ошибка,так что заранее прошу извинения. Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
меняется стоимость
изменится
тоже изменится
смотря какой у вас метод начисления амортизации.Я в примере имела ввиду свой метод начисления. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Кira спецы выложили темы,посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=18975 |
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #18  Ср Апр 14, 2010 19:00:58 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, я правильно всё поняла: 1 января 2010 делаем бухгалтерскую проводку: по ОС: Дт 2410 - Кт 3130 - остаточная стоимость * 12%; по ТМЗ: Дт 1330 - Кт 3130 - стоимость * 12%; 1 марта 2010 делаем бухгалтерскую проводку: по ОС: Дт 1420 - Кт 2410 - выделяем из остаточной суммы НДС 12%; по ТМЗ: Дт 1420 - Кт 1330 - выделяем из остаточной суммы НДС 12%. Буду очень признательна за ответ. |
Автор: | G_B | ||||||
Добавлено: | #19  Ср Апр 14, 2010 19:07:11 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
ставка берется на день приобретения ОС
остальное верно |
Автор: | amur-skaya | ||||
Добавлено: | #20  Ср Апр 14, 2010 20:15:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
G_B, но ведь когда мы сдавали ликвидационную за 4 квартал, накидывали мы именно 12 %. Вот даже вы цитируете:
Или я что-то не правильно понимаю? Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Это я про то, что:
|
Автор: | G_B | ||||
Добавлено: | #21  Чт Апр 15, 2010 01:36:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
я цитирую вот это:
amur-skaya Прочитайте все с начала. |
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #22  Чт Апр 15, 2010 19:01:50 |
Заголовок сообщения: | |
G_B, прочитала всё сначала. Поняла, что Вы имели в виду. Просто по вечерам уже туго соображаю. Я нашла тему, где обсуждался вопрос о том, какую ставку НДС брать по ОС. Получалось, что п.2 ст.230 НК говорит: Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, при снятии лица с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость рассматриваются в качестве оборота по реализации товаров в Республике Казахстан. Я её просто никак не могла найти, чтобы наконец сделать проводки, а тут вот порылась хорошо и нашла. Вот она: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22550&postdays=0&postorder=asc&start=40 Но вылезда и другая проблема, я на ОС накинула НДС "Бухгалтерской справкой". Попыталась начислить амортизацию, а 1С как начисляла по старому амортизацию, так и начисляет. Как быть? |
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #23  Чт Апр 15, 2010 19:26:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я сделала все так как описала. Проводка Дт 2410 Кт 3130 при снятии на учет Дт 1420 Кт 2410 при постановке Может быть вы проводки неверно указали? |
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #24  Чт Апр 15, 2010 19:40:08 |
Заголовок сообщения: | |
G_B, я пока пробовала сделать амортизацию только за январь. Я сначала провела амортизацию по старому, чтобы посмотреть, что 1С посчитает, потом удалила эту операцию. Потом через бухгалтерскую справку сделала проводки Дт 2410 - Кт 3130 от 1 января. При этом по ОСВ ОС увеличились на сумму накинутого НДС. Затем я перешла на 31 января и сделала операцию "Начисление амортизации". 1С выдала те же самые суммы по амортизации. Но у меня 1 С 7.7. Её обновляли в марте месяце. Может быть кто-то подскажет, как быть? |
Автор: | G_B | ||||||||
Добавлено: | #25  Чт Апр 15, 2010 19:47:16 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
верно
верно
документом или ручной проводкой?
не должно,попробуйте проверить вручную amur-skaya А вы смотрели какой у вас метод начисления амортизации? у меня линейный. |
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #26  Чт Апр 15, 2010 19:53:30 |
Заголовок сообщения: | |
Делала через Документы - Регламентированные - Начисление амортизации. У меня тоже линейный. Проверяла начисленные суммы по каждому из ОС - всё одинаково. Попробую завтра провести от 01 февраля, может он не видит прохождения месяца? |
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #27  Чт Апр 15, 2010 19:54:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это неправильно,должно быть месяц в месяц. просто для проверки можно Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: странно ,у меня правильно считает. Может стоит сделать непроведенным ,а потом заново провести |
Автор: | Кira |
Добавлено: | #28  Чт Апр 15, 2010 21:15:09 |
Заголовок сообщения: | |
Я сделала расчеты иначе. Прилагаю пример на одном ОС[/url] |
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #29  Чт Апр 15, 2010 23:24:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы соединили две даты в одно.Если вам так удобно,то пожалуйста. Завтра утром с работы скину свой файл,сравните. И примените наиболее оптимальный. |
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #30  Пн Апр 19, 2010 21:57:02 |
Заголовок сообщения: | |
Попробовала сделать 1 февраля - посчитал с увеличением. Замучалась уже с этой амортизацией. |
Автор: | G_B | ||||
Добавлено: | #31  Пн Апр 19, 2010 22:28:06 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Кira Извините,приболела :( попытаюсь утром скинуть свой файл.
amur-skaya у меня появилась мысль.Вы проверьте время проводок.Т.е. сначала должны быть проводки по корректировке НДС,потом начисление амортизации на 31.01.Даты разные,но а вдруг.... Должно все получиться.Или же сохраните страницу с журналом операций с 1 января по 31 января и скиньте файл сюда.Спецы посмотрят,может быть помогут.Ну если вы считаете это возможным. |
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #32  Вт Апр 20, 2010 11:10:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
мой вариант при снятии с учета по НДС |
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #33  Ср Апр 21, 2010 21:04:48 |
Заголовок сообщения: | |
Да нормальное время. 01.01.2010 время стоит: 00:00:01. Амортизацию пробовала делать 31.01.2010 в 23:59:59. Но так как ничего не вышло, пришлось амортизацию делать 01.02.2010 в 00:00:01. Потом 28 марта делать амаортизацию за февраль в 00:00:01, а уже обратные проводки в 23:59:59, так как иначе с мартом была такая же петрушка. |
Автор: | G_B |
Добавлено: | #34  Ср Апр 21, 2010 21:40:28 |
Заголовок сообщения: | |
amur-skaya Обратитесь с специалистам 1С.Может быть вся петрушка в настройках программы? |
Автор: | nazic2012 |
Добавлено: | #35  Ср Мар 26, 2014 22:39:44 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер всем! не нашла ответ, можно одной проводкой (Д1420 К1330)взять НДС в зачет по остаткам товаров или по каждой позиции вводить? И как можно это сделать быстро, у меня очень много наименований. :Rose: |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #36  Чт Мар 27, 2014 07:33:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Для отнесения в зачет НДС по остаткам товара(ст.256 п.1 пп.5 НК РК),проводится инвентаризация остатков товара, на дату постановки на учет по НДС.В связи с этим считаю ,что Вам прийдется производить зачет НДС по каждому наименованию товара. 2.Обратить внимание на то,что по товарам ранее приобретенным без НДС и числящих на остатках ,зачет НДС не производится,это еще одно подтверждение моего мнение указанного в п.1. С ув. |
Автор: | nazic2012 |
Добавлено: | #37  Ср Апр 02, 2014 09:32:50 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! Ввожу проводки вручную каждую позицию Д1420 К 1330 проставляю - номенклатура , сумма . Вопрос - количество вводить? Попробовала и так и так -в оборотке изменении нет, снимает сумму НДС. Но все таки как правильно? |
Автор: | nazic2012 |
Добавлено: | #38  Ср Апр 02, 2014 14:05:36 |
Заголовок сообщения: | |
:uchenik: |