» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какую дату я должна писать в счет-фактуре, если дата выдачи 19.03.2010 г. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #1  Ср Апр 14, 2010 18:19:20 |
Заголовок сообщения: | Какую дату я должна писать в счет-фактуре, если дата выдачи 19.03.2010 г. |
Здравствуйте, мы получили свидетельство по НДС, где дата выдачи 19.03.2010, а подтверждает регистрацию в качестве плательщика НДС с 01.04.2010 г. Какую дату я должна указывать в счет-фактуре и могу ли я с 20.03. выписывать документ с НДС-ом и сдать отчет по 300 форме за 1 кв.? |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #2  Ср Апр 14, 2010 18:27:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Любую, начиная с даты регистрации
Нет. |
Автор: | AndreyD | ||
Добавлено: | #3  Ср Апр 14, 2010 18:27:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
с-ф выписанные с НДС плательщиком, не стоящим на учете является фиктивной |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #4  Ср Апр 14, 2010 18:31:34 |
Заголовок сообщения: | |
ст 568 6. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором они подали налоговое заявление для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено настоящей статьей. |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #5  Ср Апр 14, 2010 18:31:56 |
Заголовок сообщения: | |
понятно, значит в счет-фактуре можно указывать свидетельство о постановке на регистрацион. учет по НДС от 19.03.2010 г., а начать выписывать с НДС только с 01.04.2010 г. я правильно поняла? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #6  Ср Апр 14, 2010 18:33:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #7  Ср Апр 14, 2010 18:34:25 |
Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо. |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #8  Вт Апр 20, 2010 12:12:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А отчет за 1 кв. нулевку первоначальную должна сдать по НДС, если дата выдачи 19.03.2010 г.? |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #9  Вт Апр 20, 2010 12:15:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
считаю, что сдать ф.300 нужно будет за 2 квартал, т.к. вы плательщик НДС с 01.04.10, что входит в период 2 квартала
|
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #10  Вт Апр 20, 2010 12:18:14 |
Заголовок сообщения: | |
понятно, спасибо. |