» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корреспонденция счетов по упращенке (ф.910.00) за самого ИП |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Незнайка |
Добавлено: | #1  Пн Апр 19, 2010 18:34:00 |
Заголовок сообщения: | Корреспонденция счетов по упращенке (ф.910.00) за самого ИП |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=332273#332273 Добрый день! Подскажите пожалуйста, правильную корреспонденцию счетов: 7710 3110 начисление КПН по ф.910.00 или 7211 3190? 7211 3350 начисл з/пл за самого ИП 3350 3220 начисл ОПВ 7211 3310 начисл СО 7211 3150 начисл СН Добавлено спустя 29 минут 34 секунды: все все знают и скрывают ? :) |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #2  Пн Апр 19, 2010 19:05:44 |
Заголовок сообщения: | |
Незнайка у ИП на уращенке нет з/пл, после уплаты налогов и з/пл работникам все оставшееся - его |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #3  Пн Апр 19, 2010 19:12:17 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В словарь!
1) У ИП нет КПН. У него есть только ИПН. 2) По ИПН рекомендую все же проводку Дт 7710 Кт 3110, только счет 7710 можете переименовать у себя в программе. 3) У ИП нет заработной платы У него есть только "доход от предпринимательской деятельности". Проводки "7211 3350 начисл з/пл за самого ИП" быть не должно. Это вы у работников можете начислять зарплату и удерживать с нее 10% ИПН. А у самого ИП на упрощенке ИП считается не от зарплаты, которой не бывает, а от дохода (от оборота). 4) По ОПВ правильная корреспонденция Дт 7210 Кт 3220 по той же причине., т.к. заработной платы у ИП не бывает. И объектом обложения ОПВ тоже является не зарплата, а "заявленнный доход". 5) Соцотчисления учитываются на счете 3210 Поэтому проводка должна быть Дт 7210 Кт 3210 Соцналог верно привели. Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Вы упоминаете счет 7211, у меня 7210 - это не критично. Если у вас счет 7211, используйте его. |
Автор: | Nemo | ||||||
Добавлено: | #4  Пн Апр 19, 2010 19:17:14 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
я делаю
по ИП начисление зп не делаю, т.е. вот эта проводки
неверные делаете только начисление СО и ОПВ. Дт 7211 Кт 3220, 3210 Добавлено спустя 50 секунд:
начисление с зп ИП не бывает, т.к. у него нет зп. Это начисление будет СН по 910 форме |
Автор: | Незнайка | ||
Добавлено: | #5  Пн Апр 19, 2010 19:25:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Христина Ивановна а если он директор (т.е. у него есть оклад) и т.п. (так сказать учредитель и сотр в одном лице)?
а мы считаем от мин. з/пл |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #6  Пн Апр 19, 2010 19:26:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вы можете считать ОПВ и СО от МЗП, но не вести расчет зп |
Автор: | Незнайка | ||
Добавлено: | #7  Пн Апр 19, 2010 19:35:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Nemo а как вы начисляете соц налог? я вспомнила, что эту проводку
делали, чтобы списки по ОПВ в 1С формировались |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #8  Пн Апр 19, 2010 19:36:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а зачем вам формировать списки по ИП? он же один, можно и вручную добавить. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
соцналог расчитывается, согласно ст. 433-437, налог по ИП на УР равен 3% от дохода, где 1,5-это ИПН, и 1,5-это СН, но СН уменьшается на сумму СО за работников и самого ИП. |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #9  Пн Апр 19, 2010 19:40:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вы ИПН считаете от мин.зарплаты? А как же 3% от оборота? Из которых 1.5% это тот самый ИПН, а 1.5% соцналог. |
Автор: | Незнайка | ||||||
Добавлено: | #10  Пн Апр 19, 2010 19:41:53 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
точно. запарилась :%): Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
мы считаем СО и ОПВ. Извините, неправильно написала Nemo спасибо, я знаю расчет по ф.910
я имела ввиду проводку. сейчас уже нашла, Elis писала Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: и еще: эти проводки в 1С делать через Операции введенные в ручную? счета ПНЦ и ПНЦ1 вносить? Добавлено спустя 45 секунд: и зачем, вообще, эти счета ПНЦ и ПНЦ1 нужны? |
Автор: | Незнайка |
Добавлено: | #11  Чт Апр 22, 2010 19:25:58 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста проводки: 1. ИП получает оплату по своим сч-ф на карт-счет (р/счета не открывал) д-т 1040 к-т 1210 А как отразить, что ИП оплаивает налом налоги ? через счет 1021? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #12  Чт Апр 22, 2010 20:03:50 |
Заголовок сообщения: | |
Балансовый счет наличных расчетов 1010, т.е. Денежные средства в кассе. Наличные откуда взялись? Снял с карточки? Значит сначала проводка Дт 1010 Кт 1040, а только потом Дт 31хх Кт 1010 |
Автор: | Незнайка | ||||
Добавлено: | #13  Пт Апр 23, 2010 11:06:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да. У него и "кассы" нет - приносит квитанции об оплате налогов в Банке и все.
да, так и делаю. Наверное, это корректно. А остальные оставляет себе. Как это отразить проводкой? Читала соответствующие темы - окончательно нигде ответа нет |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #14  Пт Апр 23, 2010 11:11:02 |
Заголовок сообщения: | |
может сделать Авансовый отчет по оплате налогов. Сначала деньги с карточки оприходовать в кассу, потом выдать в подотчет ИП для оплаты Дт 1251 Кт 1010, потом сделать АО Дт налоги все Кт 1251 |
Автор: | Незнайка | ||||
Добавлено: | #15  Пт Апр 23, 2010 11:17:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
можно, но не хочется "грузить" БУ. ИП работает один (сдача в аренду транспорта и т.п), поэтому расходов, кроме налогов, не показывает. Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
А может так делать? как считаете, Elis ? д-т к-т 7410 1021 Начислено изъятие обор.ср-в 1021 1010 (1040) Снятие ден.средств |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #16  Пт Апр 23, 2010 11:30:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Остальные, которые оставляет себе: Дт 5510 Кт 1040 - т.е. выведеление денег из итоговой прибыли. Ну или двумя проводками Дт 1010 Кт 1040 - снятие наличных с карточки Дт 5510 Кт 1010 - т.е. выведеление денег из итоговой прибыли. Незнайка, учтите, что ИП - это не просто физическое лицо. У него даже расчетные счета должны быть разные - отдельно расчетный счет для предпринимательской деятельности, отдельно личный расчетный счет, если есть. Так же и с пластиковой карточкой. Не может быть общей пластиковой карточки и для предпринимательской деятельности и для личных целей. Поэтому все движение по вашему счету 1040 обязательно должны быть проведены через ваш бухгалтерский учет. |
Автор: | Незнайка | ||||||
Добавлено: | #17  Пт Апр 23, 2010 11:41:49 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да, так и провожу. Хотя в одной теме написали (приводили док), что ИП без "наемников" может не вести БУ.
А эта проводка - "транзитная"? позволяет видеть когда ИП в "карман" забирает
и она потом закрывается при "Закрытии периода" ? Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: и еще, это правильно? 7710 3110 Начисление Подоходного налога за ИП по Декл.910 Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: 1010 3396 пополнение кассы за счет ИП |
Автор: | Светляк | ||
Добавлено: | #18  Пт Апр 23, 2010 11:49:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Незнайка Я как-то вычитала здесь на Балансе вот что ( LV писала):
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14587 |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #19  Пт Апр 23, 2010 12:17:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Только ИП на патенте. Остальные обязаны вести бухучет. |
Автор: | Незнайка | ||||||
Добавлено: | #20  Пт Апр 23, 2010 12:49:32 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Elis
еще раз проверила - точно так и есть Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: если сразу закрывать на
то это когда есть 100% уверенность, что подвтерждающих расход доков не будет (это я для себя сейчас поняла) |
Автор: | Elis | ||||||||
Добавлено: | #21  Пт Апр 23, 2010 12:58:01 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Правильно. Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Эта проводка хозоперации, когда ИП забирает деньги себе. Какие там подтверждающие доки? Какие это расходы ИП. Это выведение капитала из предпринимательской деяельности. Вы же сам спросили проводки, когда ИП забирает часть денег себе на личные нужды. Все это уже его личные деньги, и к бизнесу не имеют отношения. Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: В бухучете отражаются только операции по предпринимательской деятельности ИП. Все его личные расходы - это уже за гранью ИП. Деньги в бухучет входят через счета 5ххх раздела и выводятся через счета 5ххх раздела. У ИП нет уставного капитала, поэтому он может пополнять свой бизнес своими деньгами сколько и когда захочет, и снимать сколько и когда захочет. Лишь бы положенные налоги государству уплатил. Остаьлное может забрать. Поэтому проводку
Он что, становится сам себе должен? Я бы пополняла кассу тоже через 5ххх раздел. Ну хотя бы Дт 1010 Кт 5010 На 5ххх разделе тогда собирается весь его капитал. Вложенный и заработанный. Анализируя сальдо и обороты этого раздела можно понять, как работает ИП, с выгодой или нет. |
Автор: | Эмма |
Добавлено: | #22  Пт Апр 23, 2010 13:15:40 |
Заголовок сообщения: | |
Elis Подскажите, как быть в моей ситуации. На счете 5510 убыток -72311, денег в кассе скопилось 1200000 . Какие счета корреспондировать, если я отдам ему 1000000 ? |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #23  Пт Апр 23, 2010 13:41:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Эмма, я же выше написала проводки по хозяйственной операции "ИП забирает деньги себе лично"
Вне зависимости, убыток у него или прибыль по итогам предпринимательской деятельности. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Эмма, увас на счете 5510 убыток в размере 72 311 тенге, или сальдо конечное по счету 5510 отрицательное в сумме (минус 72 311 тенге)? |
Автор: | Эмма |
Добавлено: | #24  Пт Апр 23, 2010 13:43:28 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо |