Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Дополнительная Счет-Фактура на возвра...
    Выставляется ли счет-фактура, если подписан акт на пользование?
    Счет-фактура с ндс выставляется покупателю который не является плательщиком НДС?
    Правильно ли оформлен дополнительный счёт-фактура на возврат товара?
    Какой датой оприходовать по БУ машину...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какой датой выставляется Дополнительная сч.фактура (на возврат товара)     
    Reader
    Guest


      

    #1 Ср Июл 14, 2010 15:33:45 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.
    ТОО, ОУР, НДС
    Возвращаем товар поставщику, нами выписана накладная на возврат товара 15 июня 2010 года, в этот же день товар был передан через перевозчика. Поставщик получил товар 12 июля 2010 года.
    Какой датой должен нам предоставить поставщик дополнительный сч/фактуру? 15.06.2010 или 12.07.2010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Ср Июл 14, 2010 15:40:43 Сообщить модератору   

    Ната (Татьяна) говорит:
    15.06.2010

    думаю, что так правильней

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Июл 14, 2010 15:57:52 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    думаю, что так правильней

    Согласна.
    А с другой стороны оба варианта не противоречат Законодательству
    Ст. 265 п.2 НК РК
    Цитата:
    2. В дополнительном счете-фактуре указываются:
    1) порядковый номер арабскими цифрами дополнительного счета-фактуры и дата его выписки;
    2) порядковый номер арабскими цифрами и дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Июл 14, 2010 16:03:13 Сообщить модератору   

    Ната (Татьяна)
    Цитата:
    Поставщик получил товар 12 июля 2010 года
    и этой же датой выписывает дополнительный счет фактуру и накладную возврат от покупателя. т.к. товар пришел 12.07.10 поставщику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Июл 14, 2010 16:04:23 Сообщить модератору   

    Kentyara говорит:
    А с другой стороны оба варианта не противоречат Законодательству

    Хм... пардон, по-моему я не так поняла. Выписывается сч-фактура 12.07.2010 и в этом же счете-факт. указывается № и 15.06.2010 счета-факт, к котором выписывается доп.

    П.2 Ст. 265 НК РК полностью
    Цитата:
    2. В дополнительном счете-фактуре указываются:
    1) порядковый номер арабскими цифрами дополнительного счета-фактуры и дата его выписки;
    2) порядковый номер арабскими цифрами и дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура;
    3) наименование, адрес и идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
    4) ставка налога на добавленную стоимость;
    5) размер корректировки облагаемого оборота без учета налога на добавленную стоимость;
    6) скорректированная сумма налога на добавленную стоимость.
    П/пункты идут по порядку, а я изначально восприняла как варианты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Июл 14, 2010 16:06:30 Сообщить модератору   

    не знаю к какому кварталу отнести операцию по исключению из зачета НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Июл 14, 2010 16:06:33 Сообщить модератору   

    NetA говорит:
    и этой же датой выписывает дополнительный счет фактуру и накладную возврат от покупателя. т.к. товар пришел 12.07.10 поставщику.

    Да, Наташ, так все-таки будет вернее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Июл 14, 2010 16:12:34 Сообщить модератору   

    Значит поставщик выписывает нам сч/ф от 12.07.2010, а в нашей накладной выписанной от 15.06.2010 переданной вместе с товаром ставит отметку,что товар принял 12.07.10.
    верно?

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    или же нам переделать накладную на 12.07.2010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Июл 14, 2010 16:14:30 Сообщить модератору   

    Ната (Татьяна) говорит:
    а в нашей накладной выписанной от 15.06.2010 переданной вместе с товаром ставит отметку,что товар принял 12.07.10.

    Получается так...

    Добавлено спустя 29 секунд:

    Ната (Татьяна) говорит:
    или же нам переделать накладную на 12.07.2010

    Smile а так будет лучше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Июл 14, 2010 16:15:46 Сообщить модератору   

    или же нам переделать накладную на 12.07.2010, так как этот документ дает проводки в 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz