» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Переработка сои, производство кирпича. Какими проводками отобразить данные операции?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ANGEL22
Добавлено: #1  Сб Апр 24, 2010 20:25:21
Заголовок сообщения: Переработка сои, производство кирпича. Какими проводками отобразить данные операции?

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=332868#332868
Всем привет!
Компания перерабатывает сою. Переработка заключается в обжиге. Обожжённую сою продают. К затратам относится покупка сои, труд рабочих, амортизация производственного оборудования.
Как правильно провести все это в 1С?
если честно - я чайник в производстве. Прошу помощи.



Автор: Оксана_К
Добавлено: #2  Сб Апр 24, 2010 20:29:07
Заголовок сообщения:

ANGEL22
Для начала - какая именно версия 1С?
Нужно задавать вопрос в правильном подфоруме



Автор: ANGEL22
Добавлено: #3  Сб Апр 24, 2010 20:32:20
Заголовок сообщения:

1с 7.7, но меня интересует не просто чисто технически провести, но и суть проводок, поэтому пишу именно здесь


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #4  Сб Апр 24, 2010 20:42:34
Заголовок сообщения:

ANGEL22
читаем здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7400&postdays=0&postorder=asc&start=20
вот проводки
Цитата:
Д/т 1310К/т3310 приобретены сырьё и материалы
Д/т8112К/т1310 списаны сырьё и материалы на производство
Д/т8115К/т3310транспортировка, эл.энергия, газ и прочее
Д/т8113К/т3350зарплата производственных
Д/т8114К/т3210соц.отчисления производственных
Д/т8114К/т3150соц.налог производственных
Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад
Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации
Вот примерная схема всех Ваших операций.

Собираем на производственный счёт:
8111 8113 зарплата
8111 8114 соц.отчисления
8111 8115 накладные расходы
8111 8112 списание сырья и материалов
После этого следующие проводки:
Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад
Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации

в 1С 7

Цитата:
работаю ч/з «Журналы» - «Новый»
В Справочнике «Производство и реализация»:
• «Вид деятельности» ставите V/галочку/ «Производственный вид д/ти»
• «Состав продукции» - номенклатура вашей гот.продукции(например «чай зеленый 50гр.») Плановое к/во я ставлю-1, пл.себ/ть ставлю примерную(пробную) после окончания произв.цикла беру фактическую и уже работаю с полученной себ/тью, в следующие циклы не меняю.

Эти операции Вы знаете.
1. Журналы - «Поступление материалов», «Услуги сторонних организаций», «Списание мат/в» (сч.списания 8112)
2. Начисление амортизации ФА
3. Ведомость начислений(зарплата производственных) В кармашке «Общие» выбираете сч.8113

Следующие операции последней датой отчётного м/ца, порядок операций обязательно соблюдайте!
4. Закрытие периода(ставите V «Отнести затраты производства на сч.8111)
5. Выпуск гот продукции- кнопка «Рассчитать» - в кармашке «Вид д/ти» выберите производственный вид. Кнопка «Заполнить». Заполнится весь список продукции. Если какого-либо вида прод. в отчётном м/це нет, то удаляете со списка в табл.части. С производственного отчёта о выпуске продукции проставляете фактич.к/во выпущенной продукции. Кнопка «Провести» просчитает фактич. себ/ть на ед.продукции.-«Ок».
6. При реализации продукции в течении м/ца, к-рая в 1С ещё не оприходована на склад в док «Реализация т/в» в закладке «Общие» ставите V «не формировать проводки по списанию ТМЦ». В конце месяца формируете док/т «Списание товаров» в закладке табл.часть ставите V «Списание ранее реализованных ТМЗ» - кн.«Заполнить»
7. Закрытие периода(ставите V «Рассчитать итоговый доход»)
На конец периода не должно быть сальдо по производственным счетам. Имейте ввиду, что есть ещё и незавершёнка. Или вы её не показываете?
«Услуги сторонних организаций» в производственной д/ти - сч.8115
"Начисление амортизации ФА" по производственному оборудованию не морочусь и тоже отношу на сч. 8115, а вообще надо на сч.8416



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ