» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Берется ли в зачет НДС по ГТД при временном возе (код 39)? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Незнайка1 |
Добавлено: | #1  Чт Май 06, 2010 11:08:43 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался- код при растомаживании 39 "НДС на временный ввоз". Ситуация такая - заключен контракт с российской фирмой на ремонт оборудования. Для ремонта наших ОС подрядчики ввезли свое оборудование временно на 9 месяцев и мы на таможне заплатили НДС. Этот НДС указан в ГТД с кодом 39. Берется ли он в зачет и как отразить в 300 форме, ведь оборота то по приобретению нет. Оборудование побрядчика числится в бух.учете на забалнсовом счете. Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: ????????? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #2  Чт Май 06, 2010 11:46:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ст.256 п.1 пп.5 налогового кодекса читаем здесь http://kodeks.kz/2009/ . Добавлено спустя 52 секунды:
Не так, ст.256 п.2 пп.5. |
Автор: | Незнайка1 |
Добавлено: | #3  Чт Май 06, 2010 12:52:01 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Это я и сама прочитала. Просто оборудование подрядчика вернется и мне это оборудование не используется и не будет использоваться в целях облагаемого борота, а только выполненные работы подрядчика... или я что- то уже совсем перемудрила... |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #4  Чт Май 06, 2010 13:22:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Оно и должно вернуться, это предусмотрено таможенным режимом по временному ввозу. Поэтому Вы имеете право взять НДС в зачет. |