» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Берется ли в зачет НДС по ГТД при временном возе (код 39)?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Елена Т
Добавлено: #1  Чт Май 06, 2010 13:22:01
Заголовок сообщения:

Незнайка1 говорит:
оборудование подрядчика вернется

Оно и должно вернуться, это предусмотрено таможенным режимом по временному ввозу. Поэтому Вы имеете право взять НДС в зачет.



Автор: Незнайка1
Добавлено: #2  Чт Май 06, 2010 12:52:01
Заголовок сообщения:

Елена Т
Это я и сама прочитала. Просто оборудование подрядчика вернется и мне это оборудование не используется и не будет использоваться в целях облагаемого борота, а только выполненные работы подрядчика... или я что- то уже совсем перемудрила...



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Чт Май 06, 2010 11:46:07
Заголовок сообщения:

Ст.256 п.1 пп.5 налогового кодекса читаем здесь http://kodeks.kz/2009/ .

Добавлено спустя 52 секунды:

Елена Т говорит:
Ст.256 п.1 пп.5

Не так, ст.256 п.2 пп.5.



Автор: Незнайка1
Добавлено: #4  Чт Май 06, 2010 11:08:43
Заголовок сообщения:

Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался- код при растомаживании 39 "НДС на временный ввоз".
Ситуация такая - заключен контракт с российской фирмой на ремонт оборудования. Для ремонта наших ОС подрядчики ввезли свое оборудование временно на 9 месяцев и мы на таможне заплатили НДС. Этот НДС указан в ГТД с кодом 39. Берется ли он в зачет и как отразить в 300 форме, ведь оборота то по приобретению нет. Оборудование побрядчика числится в бух.учете на забалнсовом счете.

Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:

?????????



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ