» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возврат лишне уплаченой суммы клиенту. Какие будут проводки? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена333 |
Добавлено: | #1  Чт Май 06, 2010 12:47:55 |
Заголовок сообщения: | Возврат лишне уплаченой суммы клиенту. Какие будут проводки? |
Уважаемые коллеги! Помогите. Клиент оплатил по р/с больше чем положено. Лишнее вернули наличкой из кассы. Какие будут проводки по корректировке НДС? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #2  Чт Май 06, 2010 12:53:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
НДС начисляется по документам отгрузки, а они то у Вас в норме. Произвели оплату Дт1030 Кт1210 Возврат Дт1210 Кт1010 |
Автор: | Ирыч |
Добавлено: | #3  Чт Май 06, 2010 12:55:48 |
Заголовок сообщения: | |
Никаких проводок по корректировке НДС не будет. Вы получили оплату сделали проводки Дт 1030 Кт 1210 (если клиент-покупатель). Теперь при возврате из кассы излишне полученной оплаты делаете проводки Дт 1210 Кт 1010. |
Автор: | Елена333 |
Добавлено: | #4  Чт Май 06, 2010 13:05:35 |
Заголовок сообщения: | |
Поняла. Вопрос возник вот по какому поводу. В 300 форме сумма начисленного НДС и оборота без НДС не идет с ОСВ по сч. 3310 именно на сумму возврата. Так и должно быть? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #5  Чт Май 06, 2010 13:09:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
сч.3310 для поставщиков при чем тут?
|
Автор: | Елена333 |
Добавлено: | #6  Чт Май 06, 2010 13:19:57 |
Заголовок сообщения: | |
ой! запарилась ... 1210. |
Автор: | Ирыч |
Добавлено: | #7  Чт Май 06, 2010 14:11:16 |
Заголовок сообщения: | |
При сверке ф.300 и ОСВ смотрят счета доходов от реализации 6010 и счета НДС к уплате 1420 и в зачет 3130. |