» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно исправить РНН поставщика в реестре 300 формы?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Максат
Добавлено: #1  Ср Май 12, 2010 11:59:18
Заголовок сообщения: Как правильно исправить РНН поставщика в реестре 300 формы?

Здравствуйте форумчане! Как правильно исправить РНН поставщика в реестре 300 формы? За ранее благодарна.


Автор: Нурас
Добавлено: #2  Ср Май 12, 2010 12:00:27
Заголовок сообщения:

за какой период?!


Автор: Nemo
Добавлено: #3  Ср Май 12, 2010 12:02:16
Заголовок сообщения:

за какой период?


Автор: Максат
Добавлено: #4  Ср Май 12, 2010 12:02:20
Заголовок сообщения:

за 1 кв.2010г


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #5  Ср Май 12, 2010 12:03:25
Заголовок сообщения:

делаете дополнительный реестр с исправленными данными по РНН, Нурас
Вас не зря спросил, за какой период? От этого зависит в какую строку Вы будете ставить корректировку, в ту же что и была, или в следующую за последней строкой в реестре,

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

Максат говорит:
за 1 кв.2010г

тогда
mamarkovaolga говорит:
следующую за последней строкой в реестре



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Ср Май 12, 2010 12:08:14
Заголовок сообщения:

На 2010г исправлять нужно так:
Правила заполнения ф.300 на 2010г говорит:
40. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
1) в основной форме декларации по НДС формы 300.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 3 статьи 63 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейке «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»;
2) в разделе «Общая информация о плательщике НДС» Реестра указываются регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный (бизнес идентификационный) номер (при его наличии) и налоговый период за который вносятся изменения и дополнения;
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.
41. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 40 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная Декларация после представления очередной Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра к очередной Декларации.
Если представляется дополнительная Декларация к очередной Декларации, к которой уже представлялись дополнительные Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра, представленного к последней дополнительной Декларации.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #7  Ср Май 12, 2010 12:10:42
Заголовок сообщения:

Максат говорит:
за 1 кв.2010г
из правил
Цитата:
41.При применении подпунктов 3) и 4) пункта 40 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная Декларация после представления очередной Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра к очередной Декларации.
Если представляется дополнительная Декларация к очередной Декларации, к которой уже представлялись дополнительные Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра, представленного к последней дополнительной Декларации.



Автор: Ирина_К
Добавлено: #8  Ср Окт 24, 2012 13:24:06
Заголовок сообщения:

Доброго всем дня!. Подскажите, а если я ошиблась в одной цифре РНН за 3 квартал 2012 г. и хочу сразу исправить эту ошибку. Как мне правильно поступить? Заранее благодарю за ответ


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Ср Окт 24, 2012 13:31:44
Заголовок сообщения:

Ирина_К, уже форму отправили?


Автор: ландыш
Добавлено: #10  Ср Окт 24, 2012 13:33:20
Заголовок сообщения:

Сдайте доп форму 300 за 3кв 2012. При этом в реестре укажите номер строки следующий за последней строкой реестра очередной формы и все данные с неправильной цифрой в РНН укажите с минусом. Затем в следующей строке реестра укажите правильные данные РНН и все остальное:сумму оборота и НДС. В итоге у вас получится доп форма нулевая.


Автор: natali75
Добавлено: #11  Вт Фев 12, 2013 16:05:17
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нужно ли вносить изменения в 300. 07.
1. если бухгалтер за 1 квартал 2012 года в очередной форме начал нумерацию с номера 1 а не 2 (всего восемь строк), а доп.форме проставил номер 71 и72.
2. за второй квартал 2012 очередная заканчивается 46 номером, а доп.форма опять с номера 2.
3. была в нк, сказали, что ошибки в нумерации не нужно корректировать. Можно оставить все как есть. (Сомневаюсь)



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ