» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как документально отразить операцию по возмещению сотрудником недостачи ГСМ

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kenga
Добавлено: #1  Ср Июн 16, 2010 12:18:28
Заголовок сообщения:

Если сумма для вас некритична, я бы провела как реализацию какого-нибудь товара, чтобы не заморачиваться с возвратом.
Если такой возможности нет, то да - надо делать возврат.

Добавлено спустя 35 секунд:

И пробитый чек обязательно к акту возврата приложить.



Автор: lelik
Добавлено: #2  Ср Июн 16, 2010 12:02:27
Заголовок сообщения:

Спасибо большое за пояснения. Но операция по ККМ совершена и далее следует оформить возврат по ККМ?


Автор: Kenga
Добавлено: #3  Ср Июн 16, 2010 11:04:51
Заголовок сообщения:

Вот аналогичная тема, хоть и не про ГСМ http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28196


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Ср Июн 16, 2010 10:54:00
Заголовок сообщения:

lelik
lelik говорит:
Как правильно отразить операцию по возмещению сотрудником недостачи ГСМ? Недостача оформлена актом. Сотрудником внесена сумма наличными в кассу, пробит фискальный чек.

Предлагаю:
1.Дт 1254 Кт 1310.
2.Дт 1010-Кт 1254.
lelik говорит:
пробит фискальный чек.

Данная операция не является реализацией,поэтому оприходования денег в кассу производится минуя ККМ,на основании приходного кассового ордера ,без оформления СФ.
С ув.



Автор: Kenga
Добавлено: #5  Ср Июн 16, 2010 10:52:06
Заголовок сообщения:

И вот это тоже зачем, если не реализация:
lelik говорит:
Далее следует оформить счет-фактуру.



Автор: Мара
Добавлено: #6  Ср Июн 16, 2010 10:50:59
Заголовок сообщения:

Зачем фискальный, если не реализация? Надо было "вешать" недостачу на сотрудника(например счёт1254), а потом "закрывать" внесёнными деньгами.


Автор: lelik
Добавлено: #7  Ср Июн 16, 2010 10:34:22
Заголовок сообщения: Как документально отразить операцию по возмещению сотрудником недостачи ГСМ

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=348384#348384

Добрый день! Как правильно отразить операцию по возмещению сотрудником недостачи ГСМ? Недостача оформлена актом. Сотрудником внесена сумма наличными в кассу, пробит фискальный чек.
Далее следует оформить счет-фактуру. Но операция не является реализацией. Как правильно?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ