» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Где в 300ф. отразить отрицательные и положительные суммы дополнительных сч.фактур.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Гульайшам
Добавлено: #1  Ср Июн 30, 2010 11:39:37
Заголовок сообщения: Где в 300ф. отразить отрицательные и положительные суммы дополнительных сч.фактур.

Здравствуйте, коллеги! У меня вопрос. Нам выдали сч.фактуру с Казахтелекома 31.05.2010 к сч.ф. от 31.12.2009 г с отрицательными суммами . Там "сняты суммы" как мне объяснили с стоимости без НДС -20,18 тенге и НДС-2,5 тенге. Получается они сняли суммы с зачетной суммы по НДС за 2009 г. Вот теперь думаю, как это у меня отразится в отчетности, хотя сумма малюсенькая. Где в 300 форме надо отразить эти суммы? Заранее благодарю.


Автор: Марта
Добавлено: #2  Ср Июн 30, 2010 12:14:34
Заголовок сообщения:

Вам нужно заполнить приложение 300.06. Раздел корректировка НДС относимого в зачет,
строку 300.06.020, с минусом.
Эта сумма войдет в строку 300.00.023 основной формы.
Также эту счет-фактуру вы отразите в реестре 300.08, с минусом , отметив, что эта счет фактура дополнительная.



Автор: Гульайшам
Добавлено: #3  Ср Июн 30, 2010 13:18:00
Заголовок сообщения:

Спасибо. Очень помогли :Rose: . Еще вопрос. При разноске этой счет фактуры в 1 С должна ли я ставить галочку -дополнительно. С ув.

Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:

Ответ нашла в Руководстве по ведению учета. Ставим галочку!



Автор: Гульайшам
Добавлено: #4  Ср Июн 30, 2010 14:55:42
Заголовок сообщения:

Марта, возник еще вопрос. Просматривая все сч.ф. от Казахтелеком, нашла еще сч.ф. от 30.04. к 31.12.2009 и 28.02.2010 г. с положительными суммами, теперь я должна в вышеуказанные Вами формы занести разницу между положительными и отрицательной суммами? С ув.


Автор: Марта
Добавлено: #5  Ср Июн 30, 2010 15:31:54
Заголовок сообщения:

Да, отразится разница. Эти счет-фактуры не войдут в сумму строки 300.00.014 А и В.
Не забудьте составить налоговый регистр к этой строке.



Автор: Гульайшам
Добавлено: #6  Ср Июн 30, 2010 15:48:22
Заголовок сообщения:

Спасибо, что откликнулись. Я так понимаю я должна сдать доп.формы за 4 кв.2009 и внести изменения , указанные к сч.факт за 31.12.2009 г. и доп.форму за 1 кв.2010 г. и внести изменения , указанные к сч.факт за 28.02.2010 г.? Также у меня есть сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г. Что в этом случае делать?

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

Я думаю, что сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г просто показать в 300.08 во втором квартале и все.



Автор: Нурас
Добавлено: #7  Ср Июн 30, 2010 16:02:29
Заголовок сообщения:

Все изменения по корректировке НДС вносите в том налоговом периоде,в котором наступил случай. п3 ст 258 НК, если к вам поступила минусовая с/ф с датой выписки за апрель или за май текущего года,значит во втором квартале отчитываетесь.

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

текущего года.



Автор: Гульайшам
Добавлено: #8  Ср Июн 30, 2010 16:07:54
Заголовок сообщения:

Можете мне ответить:сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г как мне отразить в 1 С? Приходую от 31.05.2010 с пометкой дополнительный или же делаю испраавления в сч.ф от 30.04.2010 г.? С ув.


Автор: Нурас
Добавлено: #9  Ср Июн 30, 2010 16:11:33
Заголовок сообщения:

Нет,вы разносите каждую с/ф отдельно, и за май и за апрель, вот когда ставите галочку на доп.с/ф. с привязкой к основной с/ф. но это отдельная тема, вам лучше спросить в другой теме.


Автор: Татьяна 2010
Добавлено: #10  Пт Июл 16, 2010 09:39:47
Заголовок сообщения:

Здравствуйте,скажите пожалуйста,а если за услуги телефонной связи входящая счет ф-ра со знаком минус,её где то еще надо отражать,или только в приложении 8?Заранее спасибо


Автор: gulzhamal
Добавлено: #11  Пт Июл 16, 2010 10:11:09
Заголовок сообщения:

Татьяна 2010 говорит:
со знаком минус

в приложении 8.



Автор: Татьяна 2010
Добавлено: #12  Пт Июл 16, 2010 10:15:07
Заголовок сообщения:

Здравствуйте,у меня такая же проблема с Казахтелекомом,а скажите пожалуйста в строке 300.00.014 А сумма НДС будет с учетом минусовых счет ф-р,или без них?Заранее спасибо


Автор: Марта
Добавлено: #13  Пт Июл 16, 2010 10:23:05
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
Эти счет-фактуры не войдут в сумму строки 300.00.014 А и В.



Автор: Татьяна 2010
Добавлено: #14  Пт Июл 16, 2010 10:24:57
Заголовок сообщения:

:oops: Извиняюсь,нашла в декларации,ставим без учета мисовых счетов-ф-р

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

Спасибо за ответ,Марта.Это было мое первое сообщение в форуме...

Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:

Не совсем поняла,так входящие доп.счета ф-ры от Казахтелекома со знаком минус,надо отражать в приложении 6,и на строке 300.00.23 или нет,а просто в 8 приложении?Если эта счет ф-ра за 2кв,и доп тоже за 2 кв?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ