» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Российский товар растаможен после 01 июля, составлена ГТД. Как быть? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ust-kam |
Добавлено: | #1  Вт Июл 13, 2010 08:15:51 |
Заголовок сообщения: | Российский товар растаможен после 01 июля, составлена ГТД. Как быть? |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=354639#354639 Здравствуйте! У меня такая ситуация: товар из России прибыл в середине июня, находился на таможенном контроле. Растаможили 8 июля. Составлена ГТД, НДС по импорту уплачен 7 июля по старым КБК-105102 и 105105 . Получается, что датой постановки товара на учет будет 8 июля- т.е. дата выпуска товара в свободное обращение. Как быть? |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #2  Вт Июл 13, 2010 08:21:56 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
думаю, что приходуете "по-старому", на основании ГТД. Фактически ваш товар прибыл еще до действия Таможенного союза, поэтому и была составлена ГТД
да, верно |
Автор: | Ust-kam |
Добавлено: | #3  Вт Июл 13, 2010 08:29:02 |
Заголовок сообщения: | |
Оприходовать то я оприходовала, от ГТД никуда не денешься. А вот как быть с заявлением и ф.320? Надо ли их заполнять или достаточно будет указать в 300ф. за 3-й квартал, чтобы взять НДС в зачет? |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #4  Вт Июл 13, 2010 09:05:58 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Ust-kam
Декларация по косвенным налогам по импортируемым товарам ф.320 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (ф.328) в данном случае не заполняется и не представляется в Налоговое управление т.к.
Считаю,что это верное решение. С ув. |
Автор: | zanna |
Добавлено: | #5  Вт Июл 13, 2010 17:35:03 |
Заголовок сообщения: | |
Сегодня была на семинаре, по вопросу Таможенного союза, хочу вам сказать , что вы обязаны сдать форму 320 до 20 августа 2010г за июль месяц! Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: Подскажите, как быть с иностранцами, которые приехали на сборку оборудования купленного из Турций, в контракте указана, что сборку произведуть сами поставщики. Можно ли затраты связанные с питанием, и проживанием взять на вычеты? |
Автор: | Ежик в тумане |
Добавлено: | #6  Вс Авг 01, 2010 11:46:16 |
Заголовок сообщения: | Нужно сдавать форму 328 за июль, если товар растаможен по ГТД в начале июля? |
Пришел товар по импорту в июле, но еще растаможен по ГТД. Нужно сдавать форму 328 за июль в этом случае? Мнения разные. Кто говорит - надо, кто говорит - не надо, из за того что ГТД на руках. Не сдашь, можно на штраф попасть. ЧТо делать подскажите :Rose: с ув. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #7  Вс Авг 01, 2010 14:12:25 |
Заголовок сообщения: | |
Ежик в тумане товар пришел откуда? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #8  Вс Авг 01, 2010 17:12:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если товар из РФ или Белор., то получается, что вы товар продекларировали и оплатили НДС при растоможке, следовательно ф 328 и 320 сдавать не нужно. |
Автор: | ГОКЧА |
Добавлено: | #9  Вс Авг 01, 2010 23:42:42 |
Заголовок сообщения: | |
Можно вопрос , 328 сдается при импорте товара из Турции? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #10  Пн Авг 02, 2010 07:52:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет не сдаётся. Ф.328 сдаётся только импорт/экспорт из/в стран Таможенного союза: РК,РФ,БР. |
Автор: | Ежик в тумане | ||
Добавлено: | #11  Пн Авг 02, 2010 08:22:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно же товар пришел из России. Я различаю импорт из стран Таможенного Союза и импорт из других стран вне Таможенного Союза. Спасибо за ответы. Я также придерживаюсь такого мнения. :Rose: |
Автор: | zhanna_tau |
Добавлено: | #12  Пн Авг 02, 2010 16:26:50 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Товар по импорту с территории ТС пришел и с ГТД, и без уплаты НДС на таможне. Тот, что без ГТД указываю в 320,00 форме, а в 300,00 форме общую сумму импорта? в строке 300.00.017. |
Автор: | NatalyaR |
Добавлено: | #13  Чт Авг 05, 2010 16:01:41 |
Заголовок сообщения: | |
Мда, ситуация такая же, только товар пришел 02.07 и растаможен 02.07. Ндс и все прочее уплачено по старым кодам, есть ГТД. В НК говорят не надо ничего сдавать потому что они будут работать только с кодом 105109. А выше пишут, что надо сдавать. Подскажите, надо сдавать формы 320 и 328? |
Автор: | Ольга_Волкова |
Добавлено: | #14  Чт Авг 05, 2010 18:08:58 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если у меня есть ГТД от мая месяца, то сдача 320 и 328 кл мне тоже относится? До какого числа необходимо их сдать? |
Автор: | Elen | ||
Добавлено: | #15  Чт Авг 05, 2010 19:06:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В смысле преддекларирование делали в мае, а получили товар в июле? Если да, то сдавать формы 320 и 328 по этой поставке не надо будет, ведь НДС и акциз (если был) вы оплатили в период, когда сделали ПД |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #16  Чт Авг 05, 2010 19:14:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
и правильно говорят |
Автор: | svet | ||||
Добавлено: | #17  Чт Авг 05, 2010 20:10:28 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
На семинарах было сказано - во время переходного периода, а новый там.кодекс в связи с Таможенным союзом относится к таким периодам, все процедуры завершаются по режиму, в котором открывались. Т.е. , если на груз была оформлена таможенная декларация противоположной стороной, то и здесь будет ГТД. Как правило, это характерно для первых чисел июля 01-06. Если на руках у Вас есть ГТД - все делаете по-старому. Нет ГТД - оформляете ф. 328 Заявление и сдаете 320 декларацию. |