Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как заполнить книгу ККМ при возврате товара или ошибочно пробитом чеке?
    Нужно ли сдавать 016 форму при возврате товара
    Корректировать ли форму 100 при частичном возврате товара?
    Как заполнить строку 300.00.001 при в...
    При возврате товара поставщику-импорт...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    как заполнить форму 300 при возврате товара     
    Shaloo
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Июл 13, 2010 12:01:08 Сообщить модератору   

    Доброго времени суток. У меня такой вопрос: нужно ли отмечать в приложении 7 возвратную счет-фактуру? А в приложении 6 суммы ставятся с минусом?
    И еще, при заполнении раздела "Cумма НДС, относимого в зачет" требует почему-то представить приложение 7, но в этом квартале счета-фактуры кроме возвратной мы не выписывали. Что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июл 13, 2010 12:09:37 Сказали Спасибо❤   

    Товар ведь Вам вернули? Если да, то
    Shaloo говорит:
    нужно ли отмечать в приложении 7 возвратную счет-фактуру?

    Да, обязательно
    Shaloo говорит:
    А в приложении 6 суммы ставятся с минусом?

    Верно
    Shaloo говорит:
    заполнении раздела "Cумма НДС, относимого в зачет" требует почему-то представить приложение 7,

    указываете возвратную с/ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shaloo
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Июл 13, 2010 12:15:56 Сообщить модератору   

    Эмма говорит:
    Товар ведь Вам вернули? Если да, то

    товар вернули, все ясно, спасибо большое)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shaloo
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Июл 16, 2010 13:36:39 Сообщить модератору   

    Был возврат товара на сумму 383304тг без НДС. НДС 45996тг. Отразила в приложении 6 и 7 с минусом. В этом квартале приобретали товары только на 1100 тг, в т.ч. НДС 118, что отразила в приложении 8.
    всего реализовано товаров на 59911 без НДС, что отразила в строке 300.00.001. НДС 7189
    теперь в строке 300.00.004 ставлю сумму -383304 тг, общий оборот в строке 300.00.007 (59911-383304=-323393) подчеркивает красным
    в строке 300.00.023 ставлю сумму -45996, в строке 300.00.024 соответственно -45878
    а в строке 300.00.029, в итоге, по формуле требует сумму 7071 (-38807-(45878)), как показать, что в этом квартале мы не должны оплачивать НДС, что у нас превышение? Где я ошиблась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июл 16, 2010 13:47:50 Сказали Спасибо❤   

    Shaloo говорит:
    в строке 300.00.023 ставлю сумму -45996, в строке 300.00.024 соответственно -45878

    При чем корректировка собственного оборота и НДС и раздел про зачет?
    Shaloo говорит:
    отразила в строке 300.00.001. НДС 7189
    теперь в строке 300.00.004 ставлю сумму -383304 тг, общий оборот в строке 300.00.007 (59911-383304=-323393) подчеркивает красным

    Это верно, а в зачете будут только цифры
    Shaloo говорит:
    В этом квартале приобретали товары только на 1100 тг, в т.ч. НДС 118

    Переделывайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NIKAM
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Авг 16, 2010 18:17:16   

    подскажите плиз
    у нас было изменение цены за предоставленные услуги мы выставили счет фактуру с минусом есть также акт на минусувую сумму по форме 2
    теперь при сдаче декларации мы указали это счет фактуру с минусом в приложении 300.07 а теперь я думаю что может правильней было бы отразить ее в приложении 300.06 по строке 300.06.009 с минусом

    если так то правильно ли будет сдать доп за 2 кв по форме 300 с приложениеями 300.06 и 300.07

    в 300.07 показать плюсом а в 300.07 минусом

    огромное спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Авг 16, 2010 18:34:13 Сообщить модератору   

    NIKAM говорит:
    а теперь я думаю что может правильней было бы отразить ее в приложении 300.06 по строке 300.06.009 с минусом

    300.06 - это форма для корректировки НДС, отнесенного в зачет

    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

    NIKAM
    простите, вы правы, вам необходимо заполнить 300.06 с правильными данными и скорректировать данную счет-фактуру в приложении 300.07

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NIKAM
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Авг 16, 2010 21:30:20   

    благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz