» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перевозчик-нерезидент за транспортные услуги выставляет СЧФ с НДС 18%. Правильно ли? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Elen | ||||
Добавлено: | #1  Вт Авг 03, 2010 10:08:31 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Международная перевозка - это перевозка не по территории двух государств, а между двумя государствами. А международная перевозка - 0% НДС - как было так и осталось
Не поняла, в какую цену? Но ответ однозначный - вся сумма счета фактуры (независимо от того с НДС или без) включается в базу для расчета НДС в ф.328 |
Автор: | Ежик в тумане | ||||
Добавлено: | #2  Вт Авг 03, 2010 08:23:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Для транспортной компании весь маршрут перевозки - територия России. Станция Илецк - это Россия. Поэтому перевозчик выставляет счет-фактуру с НДС 18%.
Пункта назначения - територии Казахстана нет. Вся перевозка по России идет. Как они выставят счет-фактуру с 0% ставкой. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #3  Вт Авг 03, 2010 07:55:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Elen |
Добавлено: | #4  Пн Авг 02, 2010 19:04:53 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос задан специалистами Баланса на "Прямую линию" от 30.07.2010 г. Отвечает начальник управления по администрированию косвенных налогов в рамках Таможенного союза Налогового департамента по г.Астане Ответ: Данная перевозка является международной и должна облагаться НДС по нулевой ставке. Поскольку речь о Законодательстве РФ, данное разъяснение можем запросить и получить и мы, и наш российский партнер в налоговых органах РФ. Если счет-фактура выставлен с НДС (18%), то вся сумма включая НДС, должна быть включена в налогооблагаемую базу для расчета НДС, уплачиваемого налогоплательщиком в РК. |
Автор: | Nats | ||
Добавлено: | #5  Чт Июл 22, 2010 12:07:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Где можно официально взять документ, который это подвердит. Вчера перечитала все таможенное соглашение, но ни слова об этом не нашла. |
Автор: | Христина Ивановна | ||||||
Добавлено: | #6  Чт Июл 22, 2010 08:29:32 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
нет не правильно, сч.ф. должна быть без НДС
|
Автор: | natkis |
Добавлено: | #7  Ср Июл 21, 2010 23:45:36 |
Заголовок сообщения: | |
Тоже интересует этот вопрос: у нас Поставщики с России прислали уведомление о том что с 1 июля при отправке товара по ж\д будет добавляться НДС 18% .Поставка на условиях DAF Тобол, ранее они включали в свою себестоимость ж\д тариф без НДС, а теперь хотят поднять для нас цену чтобы компенсирова сумму НДС по перевозкам ж\д которую им с 1 июля выкатывает железная дорога. |
Автор: | Nats |
Добавлено: | #8  Ср Июл 21, 2010 23:38:25 |
Заголовок сообщения: | Перевозчик-нерезидент за транспортные услуги выставляет СЧФ с НДС 18%. Правильно ли? |
МЫ осуществляем импорт товаров с России в рамках Тамож.союза. Условия поставки FCA Илецк. Траснпортировка железной дорогой. Логист.компании (Россия) выставляет нам счет-фактуру за транс.услуги с НДС 18%. Вопрос: 1. Правильно ли со стороны росс.логист.компании выставить там счет-фактуру за транспорт.услуги до Илецка по ЖД с НДС 18? 2. Если я всю сумму в НДС включю в Налогооблагаемую базу для исчисления косвенных налогов в частности НДС, то не будет ли это слишком, точнее не будет ли двойное налогообложение? Потомучто транспортникам я буду оплачивать по счет-фактуре. 3. И вообще как правильно сделать? |