Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какими проводками отразить покупку тр...
    Как отразить КТС в 1С 8.2?
    ф.100-как отразить излишки
    зарплата ИП, где отразить
    Где в 100.12 отразить ТМЦ, переведенные в ОС?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить НДС по КБК 105110 (РБ) в 1С     
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июл 22, 2010 13:51:50 Сообщить модератору   

    Пришел товар из Белоруссии. Оплату НДС по заявлению 328 произвожу на КБК 105110 (РБ) на территориальный НК.
    В БУ возникает проводка Дт 1420 Кт 1030.
    А потом мы просто берем ее в зачет? Дт 3130 Кт 1420? Что-то туплю и не могу сообразить... Confused

    Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:

    как-то все просто получается...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июл 22, 2010 16:46:38 Сообщить модератору   

    У вас проблема с проводками или с 1С-кой - в названии вопроса 1С. Какая 1С-ка?
    А по начислению НДС проводки будут следующими:
    1420 - 3397 - начислен НДС по импорту товара из Белорусии (3397-налоговый орган, по коду КБК 105110)
    3397 - 1030 - оплачен НДС на КБК 105110
    3130 - 1420 - в конце 3 квартала взят в зачет НДС по импортированным товарам

    Т.к. товар пришел в июле, вы сдаете до 20.08.2010г. Декларацию по косвенным налогам - форма 320.00, и по этой отчетности у вас сядет в начисление НДС по импорту с РБ на КБК 105110, после оплаты будет на лицевом по 105110 - 0.
    Но по Декларации по НДС - форма 300.00, вы по 3-му кварталу сможете взять в зачет эту сумму НДС по импорту с РБ (заполните соответствующие приложения и строки в 300.00 форме).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Июл 22, 2010 17:37:53 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    А по начислению НДС проводки будут следующими:
    1420 - 3397 - начислен НДС по импорту товара из Белорусии (3397-налоговый орган, по коду КБК 105110)

    Айнур, каким документом сделать начисление НДС 105110? 1С 8.1(15.14). Доп расходами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz