» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В каком квартале в ФНО 300 отображать зачётный НДС по ГТД, на какую дату в ГТД ориентироваться?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Nika_K
Добавлено: #1  Ср Июл 28, 2010 16:55:36
Заголовок сообщения: В каком квартале в ФНО 300 отображать зачётный НДС по ГТД, на какую дату в ГТД ориентироваться?

Наше ТОО участник ВЭД (импорт товаров), относящийся к категории минимального риска с применением упрощённого порядка таможенного оформления. 09.06.2010 г. оплатили НДС, пошлины, сборы по ГТД с датой выпуска 01.07.2010 г.
Вопрос: В каком квартале, 2-ом или 3-ем, в форме 300.00 отражать оборот по приобретению и зачётный НДС по ГТД (строка ФНО 300.00.017)?



Автор: YelenaS
Добавлено: #2  Ср Июл 28, 2010 17:08:47
Заголовок сообщения:

У меня была похожая тема ,посмотрите здесь
[u]http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28836&highlight=



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Ср Июл 28, 2010 17:09:07
Заголовок сообщения:

Nika_K
По дате выпуска.



Автор: natkis
Добавлено: #4  Ср Июл 28, 2010 21:31:50
Заголовок сообщения:

Согласна с Елена Т, была плановая по НДС именно это и отслеживали -что независимо от оплаты НДС относим в зачет по выпуску ГТД.До этого платеж числится как переплата по таможенному коду.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ