» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оплатили НДС по временному ввозу и берем его в зачет. Правильно ли отражение в 300.00.017В? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #1  Пт Ноя 05, 2010 16:24:45 |
Заголовок сообщения: | |
Ср Авг 11, 2010 |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #2  Пт Ноя 05, 2010 16:21:51 |
Заголовок сообщения: | |
SV откуда пришел груз? |
Автор: | SV |
Добавлено: | #3  Ср Авг 11, 2010 10:36:43 |
Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! У нас подобная ситуация, если можно приведите пример на цифрах. Если НДС оплачивается ежемесячно, то в зачет мы берем только оплаченную сумму. Отсюда вопрос в графе 300.00.17А отражать полную сумму облагаемого оборота? Мы получили ТМЗ в мае, первая оплата произведена в июле, сомневаюсь нужно ли за 2 квартал заполнять графы 300.00.017. |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #4  Вт Авг 10, 2010 10:38:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, сумма облагаемого оборота в графе 300.00.017А, НДС в графе 300.00.017В |
Автор: | Irochka |
Добавлено: | #5  Вт Авг 10, 2010 09:36:09 |
Заголовок сообщения: | |
У нас импорт с Америки, и я думаю, что всё у нас правильно, т.к. данный НДС оплачивается ежемесячно и имеются чеки по оплате через терминал... |
Автор: | Омарова Д.М. | ||||
Добавлено: | #6  Пн Авг 09, 2010 11:55:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Irochka Мое мнение НДС отнести в зачет можете по пп.6) пункта 2 ст. 256 НК:
Добавлено спустя 36 минут 17 секунд:
У вас импорт с Беларуссии? ф.320 сдавали? |
Автор: | Irochka |
Добавлено: | #7  Ср Авг 04, 2010 13:59:30 |
Заголовок сообщения: | Оплатили НДС по временному ввозу и берем его в зачет. Правильно ли отражение в 300.00.017В? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=382567#382567 Здравствуйте, наша организация оплачивает НДС по временному ввозу и берет его себе в зачет. В декларации Ф.300.00 данный НДС я указываю в строке 300.00.017В. Правильно ли это? |