» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оплатили НДС по временному ввозу и берем его в зачет. Правильно ли отражение в 300.00.017В?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Irochka
Добавлено: #1  Ср Авг 04, 2010 13:59:30
Заголовок сообщения: Оплатили НДС по временному ввозу и берем его в зачет. Правильно ли отражение в 300.00.017В?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=382567#382567

Здравствуйте, наша организация оплачивает НДС по временному ввозу и берет его себе в зачет. В декларации Ф.300.00 данный НДС я указываю в строке 300.00.017В. Правильно ли это?



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #2  Пн Авг 09, 2010 11:55:15
Заголовок сообщения:

Irochka
Мое мнение НДС отнести в зачет можете по пп.6) пункта 2 ст. 256 НК:
Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет говорит:

2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является сумма налога, которая:
6) указана в платежном документе или документе, выданном налоговым органом и подтверждающем уплату налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса;


Добавлено спустя 36 минут 17 секунд:

Irochka говорит:
В декларации Ф.300.00 данный НДС я указываю в строке 300.00.017В.

У вас импорт с Беларуссии? ф.320 сдавали?



Автор: Irochka
Добавлено: #3  Вт Авг 10, 2010 09:36:09
Заголовок сообщения:

У нас импорт с Америки, и я думаю, что всё у нас правильно, т.к. данный НДС оплачивается ежемесячно и имеются чеки по оплате через терминал...


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #4  Вт Авг 10, 2010 10:38:49
Заголовок сообщения:

Irochka говорит:
В декларации Ф.300.00 данный НДС я указываю в строке 300.00.017В.

Да, сумма облагаемого оборота в графе 300.00.017А, НДС в графе 300.00.017В



Автор: SV
Добавлено: #5  Ср Авг 11, 2010 10:36:43
Заголовок сообщения:

Всем добрый день! У нас подобная ситуация, если можно приведите пример на цифрах. Если НДС оплачивается ежемесячно, то в зачет мы берем только оплаченную сумму. Отсюда вопрос в графе 300.00.17А отражать полную сумму облагаемого оборота? Мы получили ТМЗ в мае, первая оплата произведена в июле, сомневаюсь нужно ли за 2 квартал заполнять графы 300.00.017.


Автор: Айнука
Добавлено: #6  Пт Ноя 05, 2010 16:21:51
Заголовок сообщения:

SV
откуда пришел груз?



Автор: Мара
Добавлено: #7  Пт Ноя 05, 2010 16:24:45
Заголовок сообщения:

Ср Авг 11, 2010


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ