» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить расходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде, по бух.и налоговому учету |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | qviqvo |
Добавлено: | #1  Чт Авг 12, 2010 19:57:51 |
Заголовок сообщения: | Как отразить расходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде, по бух.и налоговому учету |
Скажите как поступить будет правильнее: В ходе выполнения акта сверки за 2008 год (акт еще не подписан) ТОО с Таможней было выявлено отсутствие некоторых КТС и квитанций об оплате сборов и налогов. Эти документы были письменно запрошены в ТК и в банках где проводилась оплата. Конечно же суммы указанные в КТС не были отражены в ф.100 и 300 за 2008 год. Понятно, что придется досдать ф.300 за 2008 год, а вот с ф.100 и бух.учетом подскажите как поступить: 1.отразить в ф.100 таможенные пошлины и процедуры как неучавствующие в предпринимателькой деятельности, тем самым не изменится налогооблагаемый доход или 2. в ф.100 таможенные пошлины и процедуры взять на вычеты и тем самым уменьшить налогооблагаемый доход в бух.учеты все эти корректировки произвести в 2010 году и не переделывать фин.отчетность за 2008 год или корректировать 2008 год? Заранее спасибо. |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #2  Пт Авг 13, 2010 00:54:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну я так понимаю что фин отчетность за 2008, 2009 года у вас уже утверждена. Раз вы учитываете расходы следовательно скорее всего обязаны применять НСФО №2 утвержденные Приказом №217 от 21.06.2007г. В котором написано следующее:
В общем вам надо все пересчитывать, если не получается то делаете все за счет прибыли текущего года. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Пт Авг 13, 2010 09:27:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
qviqvo
Считаю,что это верное решение и предлагаю: 1.Дт 5520-Кт сч.закрытия. С ув. |
Автор: | qviqvo |
Добавлено: | #4  Пт Авг 20, 2010 02:43:21 |
Заголовок сообщения: | |
Ситуация усугубиласть тем, что нашли ГТД за 2007 год, которая у нас отсутствовала..(( Соответственно товар не был оприходован и естественно не реализован. В каком периоде приходовать товар и отражать в ф.300 НДС по импорту? Голова просто пухнет.. |
Автор: | AndreyD | ||
Добавлено: | #5  Пт Авг 20, 2010 10:05:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а как инвентаризация за 2007-2009 годы? |
Автор: | qviqvo | ||
Добавлено: | #6  Пт Авг 20, 2010 12:03:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это уже другой вопрос.. его мы пока не касаемся... |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #7  Пт Авг 20, 2010 12:08:53 |
Заголовок сообщения: | |
qviqvo например, я сторонник того, что бы делать корректировку тем периодом, когда должна была пройти, например эта ваша накладная. Придется повозиться со сдачей допов по 300 и 100. Но я считаю, что так лучше. ИМХО |
Автор: | Гоха |
Добавлено: | #8  Пт Авг 20, 2010 13:04:22 |
Заголовок сообщения: | |
у меня похожая ситуация только за прошлый 2009 год,подскажите а если переделывать 300 ки и 100 ку- пояснительную тоже нужно? и если да,то там написать объяснение по пводу корректировки? С ув. |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #9  Пт Авг 20, 2010 13:07:04 |
Заголовок сообщения: | |
Гоха это уже вопрос не по теме, воспользуйтесь поиском, этот вопрос уже обсуждался не раз. |
Автор: | qviqvo | ||
Добавлено: | #10  Сб Авг 21, 2010 02:47:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
меня смущает то, что оприходованный товар будет висеть на остатке с 2007 до 2010 года... |