» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как вести бухгалтерский учет системе моментальных платежей сотовой связи?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ГС
Добавлено: #1  Пт Авг 13, 2010 14:04:20
Заголовок сообщения: Как вести бухгалтерский учет системе моментальных платежей сотовой связи?

Как вести бухгалтерсктй учет системе моментальных платежей сотовой связи?


Автор: KaterinaSanna
Добавлено: #2  Пт Авг 13, 2010 15:30:32
Заголовок сообщения:

А можно выдать побольше информации?
Например, на каком основании вы принимаете платежи?
Как именно происходит оплата? Кто оказывает услуги связи?



Автор: ГС
Добавлено: #3  Чт Сен 02, 2010 22:31:50
Заголовок сообщения:

На основании договора с ТОО Центр моментальных платежей, от суммы которую мы перечисляем начисляется вознаграждение в %, а оплата берется от физ лиц. Т.е реализация физ лицам это наша реализация и плюс вознаграждение.


Автор: KaterinaSanna
Добавлено: #4  Ср Сен 08, 2010 16:30:39
Заголовок сообщения:

а договор какой? как называется? (агентский, поручения и пр.)
ваша фирма чем именно занимается? принимает деньги у физ. лиц за услуги сотовой связи и передает их по назначению?
кому передаете ден. ср-ва? оператору сотовой связи? или центру моментальных платежей?



Автор: ГС
Добавлено: #5  Чт Сен 09, 2010 21:02:38
Заголовок сообщения:

Принимем деньги у физ лиц и передаем центру момнтальных платежей. Договор-поручения


Автор: KaterinaSanna
Добавлено: #6  Чт Сен 09, 2010 21:35:39
Заголовок сообщения:

Значит, ден. ср-ва, которые вы принимаете в пользу третьих лиц не! являются вашей реализацией. Учитывать их нужно отдельно, минуя доходные счета.
Проводки примерно такие:
Отражение оборота по платежной системе:
1284 (Плательщики) - 1021
проводка ежедневная на сумму принятых, согласно реестру, средств.

Признание обязательств перед Поручителем на сумму того же реестра
1021 - 3540 (ТОО ЦМП) тоже ежедневно

Оприходование принятых ден. ср-в
1010 или 1030 - 1284 (Плательщики)

Расчеты с Поручителем
Дт3540 (ТОО ЦМП) - 1010 или 1030

По окончании месяца выставляете акт вып. работ, сумма которого и будет вашим налогооблагаемым доходом.[b][/b][u][/u]



Автор: ГС
Добавлено: #7  Ср Ноя 10, 2010 21:04:28
Заголовок сообщения:

т.е. прием денежных средств, без пробития чека через ККМ. А если покупатель просит с/ф и пробить чек?


Автор: Василиса
Добавлено: #8  Пт Ноя 12, 2010 13:44:23
Заголовок сообщения:

на что чек и сч.ф.? по моему эту тему уже обсуждали поищите через поиск


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ