Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как откорректировать расхождения между ф. 300 и ф. 910 при возврате товара?
    Акт сверки взаиморасчетов 1с 7.7, выявлены расхождения что это значит?
    Разница между ГТД и фактом, как отразить в бух учете?
    Импорт товара из стран таможенного союза с целью экспорта в третьи страны
    Оприходование станка (импорт) в бух. ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Выявлены расхождения между количеством товара по инвойсу (импорт не из стран уч-ц ТС) и фактом.     
    Virto
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Авг 18, 2010 09:32:09   

    Добрый день, подскажите как лучше поступить. Ситуация такая: импортируем товар, растамаживаем, но пересчитать и выявить отклонения удалось уже после таможенного выхода. Выявлена недостача, как оформить? НДС, пошлина и тамож процедуры оплачены на все количество. Поставщик готов доотправить недостачу, как это оформить по нашей таможне (чтобы снова не платить НДС, пошлину) Делается КТС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Авг 20, 2010 17:21:20   

    Virto
    Посмотрите здесь:
    Недостача ТМЦ по импорту, проводки (2010г.)
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28961
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Авг 20, 2010 17:39:40   

    Virto
    КТС сделать вряд ли получится, недостачу нужно было оформлять до растаможки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 20, 2010 17:53:06 Сказали Спасибо❤   

    Virto
    В таких случаях в следующей поставке нам поставщик делает скидку на сумму недостачи.

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    Соответственно на сумму скидки и тамож.налогов и пошлин меньше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 01, 2011 17:16:15   

    Добрый день!
    У меня похожая ситуация: импортируем товар из Турции. Условия - ФСА Стамбул.Перевозчик получил груз в полном количестве по инвойсу. При перевозке произошла порча части продукции. Но выявилась она после растаможки. Мы подали иск на страховую компанию о возмещении ущерба, но все еще в процессе, а мне нужно оприходовать товар и сформировать себестоимоть. Теперь не знаю как правильно все это оформить?
    Оприходывать полностью товар по инвойсу или только ту часть которую получила? Тогда если нам не оплатят ущерб - я просто спишу это на убытки или как? Подскажите пожалуйста!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Сен 02, 2011 13:37:46 Сказали Спасибо❤   

    Лязи говорит:
    Оприходывать полностью товар по инвойсу

    Далее либо перевести на отдельн.склад порченного товара до списания, либо списать но пока на сч.1620 расходы буд.периодов и держать там до того момента как будет ясно-
    Лязи говорит:
    если нам не оплатят ущерб - я просто спишу это на убытки


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Апр 11, 2012 19:41:32   

    Добрый день!
    В продолжении ситуации поступления ТМЗ с Турции. Напомню ситуацию: в сентябре мы растаможили грузна сумму 166 239 долларов. После растаможки была выявлена недостача, излишки и брак. Я на основании акта экспертизы переместила всю недостачу на склад бракованной продукции.
    Теперь страх.компания возместила нам ущерб (недостача-излишки+брак10% от стоимости продукции) и мне надо всю эту операцию провести как положено. Подскажите как это сделать?
    Начало такое:
    приход по ГТД 1330 3310 - 166 239
    1420 3397 - НДС
    списываю недостачу 1283 1330 - 5 837,91

    А дальше что делать не знаю. Как оприходывать излишки, брак 10%, поступлении страх.выплаты от страх.компании.
    Подскажите поэалуйста!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz