» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Купили и реализовали товар, не пересекая границы РК. Будут ли какие-либо налоги? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гульбанум76 |
Добавлено: | #1  Пт Сен 30, 2016 10:36:40 |
Заголовок сообщения: | |
все верно |
Автор: | ksana |
Добавлено: | #2  Пт Сен 30, 2016 10:35:42 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо вам большое! Спасибку отправляю! |
Автор: | MamaGluka |
Добавлено: | #3  Пт Сен 30, 2016 10:33:22 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, Я так понимаю эту ситуацию: если бы мы ввозили товар в Казахстан, то возникали бы налоги: за товар мы бы платили таможенные сборы, пошлины и НДС на таможне, за транспортные услуги платили бы НДС и КПН за нерезидента. Но поскольку товар не пересекает границы Казахстана, то обязательств по нерезидентам при получении товара нет. А реализация в Таджикистан - это обыкновенная сделка по экспорту, доход которой включается как обычно в СГД и 100.00 Мы делаем такие проводки: 1) приходуем товар по инвойсу ДБ1330 КР 3310 (НДС нет) 2) оплачиваем поставщику ДБ3310 КР 1030 3) реализация: Дб1210 Кр 6010 (НДС нет так как экспорт) Дб 7010 Кр 1330 В подтверждение экспорта прошу клиентов присылать копии их ГТД |
Автор: | ksana | ||
Добавлено: | #4  Пт Сен 30, 2016 10:11:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно же будем. Просто я консультировалась в Алмалинской налоговой г.Алматы, молодой человек сослался на статью 193, п.3 и п.п. он точно не помнит... Уверенно сказал, что нет. Но там речь идет о нерезидентах.. без постоянного учреждения... На момент написания вопроса у меня в голове :%): Сейчас я как мне кажется разобралась, что 1.) НДС не облагается. 2.) согласно главе 27, включается в СГД и соответственно оплачивается КПН. Верно? |
Автор: | MamaGluka | ||
Добавлено: | #5  Чт Сен 29, 2016 20:05:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, Коллеги, снова поднимаю эту тему, потому что столкнулась с аналогичной ситуацией: товар покупаем в Европе и не пересекая границу продаем в Таджикистан.
Ksana, а можно поподробнее? В каком смысле КПН не возникает? Разве по итогам года Вы эту реализацию не будете включать в совокупный налогооблагаемый доход и соответственно в форму 100.00? |
Автор: | ksana |
Добавлено: | #6  Пт Авг 26, 2016 14:30:12 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения, а почему КПН то возникает? Какая статья НК ? у нас похожая ситуация, товар покупаем в Еропе, перепродаем не завозя в РК в Таджикистан, в налоговой сказали, что КПН не возникает... |
Автор: | куляш1973 |
Добавлено: | #7  Пт Авг 26, 2016 11:20:29 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю, этот доход надо включить в общий доход от реализации и отразить в фно 100.00. |
Автор: | Скулкина В.Ю. |
Добавлено: | #8  Пт Авг 26, 2016 10:59:37 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Ситуация такая. Купили в РФ ТМЦ, продали там же. Обязательств по НДС не возникает. Оборот по реализации отражаем в декларации по НДС в строке 300.00.004. Возникает обязательство по уплате КПН. Вот здесь я совсем запуталась. Каким образом начисляется и оплачивается? КПН с дохода, значит с оборота по реализации? Ставка 20%? А оплачивать как? Подскажите, как правильно все сделать? Наши налоговики пока разъяснений не дали, сами с таким не сталкивались. И еще. Согласно статьи 222, расходы по приобретению, я могу взять на вычеты, а так же, произвести зачет налога. Все это я отражаю в декларации по КПН. Правильно ли я думаю? Поправьте, пожалуйста, |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #9  Вт Сен 22, 2015 15:01:44 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, по договору россияне поставщики, мы покупатели и никакого транзита. Нам выписываются первичные документы с 0 ставкой. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #10  Вт Сен 22, 2015 15:00:09 |
Заголовок сообщения: | |
Tais, а кто оформляет экспорт? |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #11  Вт Сен 22, 2015 14:57:08 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, т.е. получается, что российскому поставщику не выгодна данная сделка, т.к. казахстанская компания не подтвердит факт оплаты НДС. Что-то сегодня не думается :palm: |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #12  Вт Сен 22, 2015 14:41:05 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Tais, не давайте рассуждать.
далее
В вашем случае это РФ. Следовательно, у вас не возникает облагаемого оборота по НДС.
Обратите внимание на пост 29. |
Автор: | Tais | ||
Добавлено: | #13  Вт Сен 22, 2015 10:37:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #14  Вт Сен 22, 2015 10:31:22 |
Заголовок сообщения: | |
Tais, Киргизия сейчас тоже в ТС. |
Автор: | Tais | ||
Добавлено: | #15  Вт Сен 22, 2015 10:27:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #16  Вт Сен 22, 2015 09:41:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Оплаты чего? |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #17  Вт Сен 22, 2015 09:30:01 |
Заголовок сообщения: | |
Подниму тему. Наша компания закупает товар в России и не пересекая границу реализует в Киргизию. Россияне выписывают нам сч.ф. с "0" ставкой и мы , соответственно, выписываем с "0" ставкой киргизским покупателям. Т.е. получается, что россиянам не выгодна подобная сделка, т.к. мы не сможем подтвердить факт оплаты. Вобщем, запуталась. Кто может - помогите. |
Автор: | Такокс |
Добавлено: | #18  Ср Мар 04, 2015 12:17:54 |
Заголовок сообщения: | |
куляш1973, лимит пока не превысили, но если будет сделка, то будет превышение. Я думала, что пп. 8 п. 3 ст.428 касается меня. Там сказано о юр. лицах, получающих доход за пределами РК. Мне кажется, у нас возникнет доход за пределами РК, т.к. продажа будет осуществлена на территории РФ. |
Автор: | куляш1973 |
Добавлено: | #19  Ср Мар 04, 2015 11:35:04 |
Заголовок сообщения: | |
Не совсем понятно, почему Вы собрались переходить на ОУР? Перепрыгнули лимит по доходу? |
Автор: | Такокс |
Добавлено: | #20  Ср Мар 04, 2015 09:57:46 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом! :oops: |
Автор: | Такокс |
Добавлено: | #21  Пт Фев 27, 2015 21:08:18 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Сделка еще не заключена, находится на стадии устных переговоров. Ситуация заключается в следующем: ТОО А (СНР на УД, не плательщик НДС) приобретает товар (металл) в РФ (Москва). Не импортирует его на территорию РК, а продает в РФ (Новороссийск) другому ТОО В (резидент РК). Перевозку купленного товара из Москвы до Новороссийска будет осуществлять российская транспортная компания, она же осуществит погрузку товара на корабль. Затем ТОО В продает дальше этот товар в Бельгию, но поставку осуществляет в Марокко. Мои действия: 1. Перейти на ОУР, встать добровольно на учет по НДС (пока нет превышения оборота) 2. Как поняла, что я не сдаю ФНО 328, 320. т.к. нет импорта не территорию РК. Россияне отпишут мне товар со ставкой о% или же 18% (ведь я не смогу подтвердить их экспорт)? 3. КПН возникает от деятельности за пределами РК? Так как сделка пока не оформлена документально, то прошу помощи в виде Ваших советов и замечаний. Если честно, то даже не знаю с "какого бока" подойти к подобной ситуации. |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #22  Сб Окт 05, 2013 11:59:09 |
Заголовок сообщения: | |
Эльсана, перенесли Вас в нужную тему. Изучите. |
Автор: | Эльсана |
Добавлено: | #23  Пт Окт 04, 2013 17:17:59 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться, я запуталась :%): :crazy: : Нерезидент РК продает товар Резиденту РК, т.е. нам, выставляет счет инвойс без НДС, мы его принимаем, но дело в том, что товар приобретен нерезидентом у нас ( у Резидента РК), т.е. товар не покидал границы и ввозился в границы РК. Возникает ли при этом НДС у нас ? или все таки нет? Пожалуйста помогите...... :cry: :cry: :cry: |
Автор: | Кама | ||||
Добавлено: | #24  Пт Фев 15, 2013 04:42:53 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В кодексе " о таможенном деле в РК " есть такая статья: Статья 316. Содержание таможенной процедуры экспорта 1. Экспортом является таможенная процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами" Однако: Что получается в вашем случае- и продавец Россия и Покупатель-РК(при дальнейшей реализации оба признают себя экспортерами, так как оба выписывают сф со ставкой "о" % НДС
-как так? Склоняюсь думать,что если Россия уже выписала сф с нулевой ставкой да еще оформила гтд, поскольку с ее территории начал вывозится товар,а уже для казахстанской фирмы это будет уже ст 232 НК- оборот не на территории РК- необлагаемый оборот со ставкой "без НДС" строка 300.00.005 |
Автор: | lili | ||
Добавлено: | #25  Вт Фев 05, 2013 16:55:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, намечается подобная ситуация, покупая товар в Беларуссии, собираемся тут же реализовать в Украину и РФ. Поделитесь пожалуйста опытом. Какие копии документов вы получили? Копии экспортной декларации? |
Автор: | al.aliya | ||
Добавлено: | #26  Вт Ноя 27, 2012 17:37:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
решение окончательное ? :Yahoo!: эту реализацию отражаю в декларации 300.00 строка 300.00.002? |
Автор: | vfhf | ||||
Добавлено: | #27  Вт Ноя 27, 2012 16:30:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ну да - извиняюсь - не досмотрела - вы тут написали. ГТД РФ оформляет - только она должна бы все-таки экспортная. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Должна быть ГТД на выпуск товара с территории ТС. То что мы в быту называет затаможкой, экспортной декларацией. Тогда будет подтверждение экспорта. А тогда 0% НДС. |
Автор: | al.aliya | ||||||
Добавлено: | #28  Вт Ноя 27, 2012 16:29:31 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да, этот самый товар напрямую отгружается в Украину
На Украине они растаможат сами.
наск-ко я понимаю гтд на импорт от Украины |
Автор: | vfhf |
Добавлено: | #29  Вт Ноя 27, 2012 16:25:36 |
Заголовок сообщения: | |
Ну вот насколько я владею ситуацией - Плательщиком НДСа в рамках ТС, является импортер(тот кто покупает товар вернее), поэтому вам российская фирма продает без НДС, как бы, ну почему-то ставку 0 пишет, ну может это и правильно. Но вы же ему - продавцу импорт-то не подтвердите. Да и вы не получились импортером в ТС, так как граница не пересечена. А дальше - товар вывозится в Украину. Его что ли не надо затамаживать? Но это чисто по процедуре. Так как товар вывозится из ТС - то вот он - экспорт по Кодексу. А как экспорт этот подтвердить? Вам же тоже надо экспорт подтверждать. Я так думаю. Я не путаю - товар в Украину везется? |
Автор: | al.aliya | ||||
Добавлено: | #30  Вт Ноя 27, 2012 16:04:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
даже не знаю, что предположить
в этом случае это что то меняет? Или проще запросить переделать сч-ф от них, в т.ч.НДС7 |
Автор: | vfhf | ||
Добавлено: | #31  Вт Ноя 27, 2012 16:00:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А - да похоже меняет дело . Территория ТС. Тогда как оно получается. Типа вы купили это товар у РФ, они там у себя заплатили НДС. свой. он у вас "лег в цену" товара, похоже. Далее товар уезжает не в ТС, но из ТС. да - похоже это экспорт. Таможенные же границы у нас как бы с РФ ощие. Тогда ставка НДС действительно 0. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А почему они так продали, интересно. |
Автор: | al.aliya | ||||
Добавлено: | #32  Вт Ноя 27, 2012 15:51:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
но согласно статьи 242 у нас оборот по 0% ставке получается или нет?
|
Автор: | vfhf | ||
Добавлено: | #33  Пн Ноя 26, 2012 11:24:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
терретории = территории, :oops: Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
У вас появился необлагаемый оборот |
Автор: | al.aliya |
Добавлено: | #34  Пн Ноя 26, 2012 11:23:06 |
Заголовок сообщения: | |
Не будет ли это некорректно, ведь мы являемся плательщиками НДС |
Автор: | vfhf | ||
Добавлено: | #35  Пн Ноя 26, 2012 11:21:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | al.aliya | ||
Добавлено: | #36  Пн Ноя 26, 2012 11:19:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
так что мне указывать при выписке сч-ф без НДС или 0% |
Автор: | Нонна | ||||
Добавлено: | #37  Пн Ноя 26, 2012 11:14:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
это реализация за пределами РК. У вас в договоре должно быть прописано,что товар отгружем там-то ,получен там-то. Товар границу Рк не пересекает. Перед банком закроете инвойсом оплату. и акт сверки предоставите. НДС не будет т.к. не на территории РК. ст. 232 п2 в декларации стр 5. изменится доля облагаемого оборота. Транспорт тоже не облагается т.к. на территорию РК товар не заходил. |
Автор: | vfhf |
Добавлено: | #38  Пн Ноя 26, 2012 11:14:16 |
Заголовок сообщения: | |
Все же думаю, что это не экспорт,товар не пересекал границу РК, это реализация товара не на терретории РК, поэтому не НДС 0%, а необлагаемый оборот. Повлияет при пропорционалном методе на зачетную часть. КПН - включается в доход от реализации, соотвественно, тут и есть КПН. В Украине КПН за нерезидента наверняка не возникает. Так это все таки товар. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #39  Пн Ноя 26, 2012 11:01:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. |
Автор: | al.aliya | ||||
Добавлено: | #40  Пн Ноя 26, 2012 10:56:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А можно будет уточнить?
КПН возникает при реализации? по итогу года, оплачиваем КПН из общего дохода или выделяем отдельно? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #41  Пн Ноя 26, 2012 10:48:03 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Правильно
НДС - "0", т.к. это экспорт. КПН возникает
На сколько мне известно по экспортно-импортным товарообменным операциям не производится удержание КПН импортером. В вашем случает Украина - импортер. |
Автор: | al.aliya |
Добавлено: | #42  Пн Ноя 26, 2012 10:31:00 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро, подскажите пожалуйста, прочитав вышеизложенное, сделала следующие выводы, если есть какие-то ошибки, подскажите, буду признательна. 1. Мы приобрели товар в РФ они нам отпустили товар с 0% ставкой НДС, мы реализовали товар не завозя на территорию РК также с 0% ставкой НДС на Украину (правильны ли мои действия?), представительства на территории Украины у нас нет. В этом случае у меня на руках должны быть контракты с РФ и Украиной, от РФ также должны быть ГТД на импорт товара, где в графе покупатель выступает наше ТОО, а в графе грузополучатель компания Украины? (в оригинале или же копия тоже подойдет?) 2. В этом случае мы не возникает ни КПН ни НДС 3. Далее хотелось бы уточнить насчет дохода полученный за пределами РК? Если мы предоставим компании Украины справку о резидентстве, то мы освобождены от уплаты (удержания) КПН в Украины, соответственно оплату КПН произведем по итогу года. 4. В случае если нами не будет предоставлена эта справка, то компания Украины имеет полное право удержать этот налог с дохода с нас? Эту сумму я принимаю на вычеты? Еще в статье 223 говорится, что мы можем зачесть сумму уплаченного налога запросив справку с налогового органа иностранного государства. Хотелось бы вашего мнения, кто на практике сталкивался с этим. |
Автор: | caspian | ||
Добавлено: | #43  Чт Авг 19, 2010 17:44:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Айнука, вы правы. Так оно и должно и быть. Тогда получается, только КПН и все. А в договоре что должно быть оговорено, на каких пунктах делать акцент? Потому что нужно будет и паспорт сделки в банке закрывать. |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #44  Чт Авг 19, 2010 15:56:07 |
Заголовок сообщения: | |
caspian Транспортные тоже не облагаются, так как не пересекается граница РК, согласно же вашей приведенной статье |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #45  Чт Авг 19, 2010 15:55:04 |
Заголовок сообщения: | |
caspian Вопрос формулируйте правильно: Вы купили товар у нерезидента А на его территории и продали товар нерезиденту В, но не ввозя товар на территорию РК. Довез товар до нерезидента В на его территорию перевозчик. Так? Получается у вас доход только возникает от деятельности за пределами РК (глава 27 НК). |
Автор: | caspian | ||
Добавлено: | #46  Чт Авг 19, 2010 15:39:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тр.услуги тоже оказывает нерезидент- межд.перевозки. Открываю НК, ст 192: п 16:Междуародными перевозками в целяж настоящего раздела не ризнаются перевозка, осуществляемая исключительно между пунктами, нходящимися за пределами РК. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Прошу прощения, столько ошибок! |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #47  Чт Авг 19, 2010 15:33:47 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука считаю что и НДС на импорт не будет,так как товар не пересекает границу РК |
Автор: | caspian | ||
Добавлено: | #48  Чт Авг 19, 2010 15:32:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если трансп.услуги, минуя терр РК. Как быть с самим товаром? Таможенную очистку он в РК не проходит. А НДС -ом будет облогаться? Еще возникает вопрос по поводу закрытия поспорта сделки. Пасп.сделки закрывается на основании ГТД, его у нас не будет. Значит он закрывается ГТД грузополучателя, что то не пойму? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #49  Чт Авг 19, 2010 15:30:39 |
Заголовок сообщения: | |
По нерезиденту, у которого покупаете товар КПН не возникает, это импорт товара, вы его оформите как импорт (НДС и т.д.) А вот по транспортным услугам - кто вам оказывает услуги? Похоже на международную перевозку |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #50  Чт Авг 19, 2010 15:25:19 |
Заголовок сообщения: | |
caspian КПН у источника выплаты и НДС не возникает |
Автор: | caspian |
Добавлено: | #51  Чт Авг 19, 2010 15:21:21 |
Заголовок сообщения: | |
Народ, помогите!!! |
Автор: | caspian |
Добавлено: | #52  Чт Авг 19, 2010 12:48:41 |
Заголовок сообщения: | Купили и реализовали товар, не пересекая границы РК. Будут ли какие-либо налоги? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=441510#441510 Импорт товара и реализация, не пересекая границы РК. Резидент покупает товар у нерезидента, который в РК не имеет филиала. Транспортная компания оказывает тр.услуги с пункта А , территория нерезидента до пункта В, тоже не терр. РК. Какие налоговые обязательства возникают у резидента. По моим рассуждениям, мы не должны удерживать КПН, потому, что доход они имееют не на терр. РК. Пжл, подскажите. |