» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

На какой КБК платить НДС по трансп. расходам по товару с РФ?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Лайм
Добавлено: #1  Пт Авг 20, 2010 10:59:11
Заголовок сообщения: На какой КБК платить НДС по трансп. расходам по товару с РФ?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=364783#364783

При ввозе товара из РФ мы заплатили по договору за услуги транспорта, теперь в НК говорят, что мы должны оплатить НДС за транспортные услуги. На какой КБК платить НДС по трансп. расходам?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #2  Пт Авг 20, 2010 11:08:29
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
При ввозе товара из РФ мы заплатили по договору за услуги транспорта

транспортные в НОБ дерутся только до границы с РК.
Лайм говорит:
в НК говорят, что мы должны оплатить НДС за транспортные услуги
да, вы их включаете пропорционально деля на весь товар, хотите на один товар относите.
Лайм говорит:
На какой КБК платить НДС по трансп. расходам
соответственно получится, что КБК импорт из РФ 105109

Добавлено спустя 48 секунд:

дерутся= берутся



Автор: Лайм
Добавлено: #3  Пт Авг 20, 2010 11:33:52
Заголовок сообщения:

А где это можно прочитать, что мы должны оплачивать НДС. Если мы оплатили транспортной компании за услуги, они оплатили НДС с этой суммы, и получается мы тоже с этой суммы платим НДС?
Христина Ивановна говорит:
транспортные в НОБ дерутся только до границы с РК.

на тер-рии РК или РФ



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #4  Пт Авг 20, 2010 11:35:54
Заголовок сообщения:

Лайм
транспортные расходы по территории РФ до границы РК. Ваши партнеры по перевозу вам должны выставить по 0% НДС до границы РК, вот их вы и берете НОБ.



Автор: Лайм
Добавлено: #5  Пт Авг 20, 2010 11:56:19
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
А где это можно прочитать, что мы должны оплачивать НДС.



Автор: Айнука
Добавлено: #6  Пт Авг 20, 2010 12:22:13
Заголовок сообщения:

Лайм
Налоговый кодекс статья 276-8 в новой главе 37-1 Особенности обложения налогом на добавленную стоимость при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе - прочитайте внимательно



Автор: Лайм
Добавлено: #7  Пт Авг 20, 2010 12:22:31
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
Ваши партнеры по перевозу вам должны выставить по 0% НДС до границы РК

Но перевозку осуществляет частное лицо. Мы заключаем с ним договор, потом оплачиваем за него ИПН.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #8  Пт Авг 20, 2010 12:33:24
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
Но перевозку осуществляет частное лицо

ну и пожалуйста, сделайте сами расчет его расходов до границы РК (суточные, бензин) и включите их в НОБ, расчет приложите к ф.328



Автор: Айнука
Добавлено: #9  Пт Авг 20, 2010 12:34:06
Заголовок сообщения:

Лайм
При определении налогооблагаемой базы по НДС по импорту нет разницы кто вам оказал транспортные услуги (т.е. доставку товара до границы РК с РФ).
Транспортные расходы будут сидеть в сумме НОБ в Заявлении ф.328 (когда будете оформлять импорт товара с РФ), и НДС 12% вы облагаете налогооблагаемую базу. КБК НДС 105109.
Вам же уже объяснили http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=364704#364704



Автор: Лайм
Добавлено: #10  Пт Авг 20, 2010 14:11:14
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
Налоговый кодекс статья 276-8 в новой главе 37-1 Особенности обложения налогом на добавленную стоимость при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе

не могли ли Вы мне скинуть



Автор: Айнука
Добавлено: #11  Пт Авг 20, 2010 14:18:00
Заголовок сообщения:

Лайм
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=353114#353114



Автор: rubina
Добавлено: #12  Ср Фев 23, 2011 12:50:28
Заголовок сообщения:

Здравствуйте код НДС 105109, а пеню на какой код оплачивать


Автор: esiphi
Добавлено: #13  Ср Фев 23, 2011 12:55:33
Заголовок сообщения:

rubina,
rubina говорит:
код НДС 105109, а пеню на какой код оплачивать

КБК-105109,КНП-912.
С ув.



Автор: Fiona
Добавлено: #14  Вт Июн 14, 2011 22:37:16
Заголовок сообщения:

Завтра надо оплатить НДС, с КБК теперь все ясно, подскажите пожалуйста что именно написать в назначении платежа с РФ. И если предприятие зарегистрировано в Алмалинском районе, значит в НУ Алмалинского р-на платить, так?


Автор: Fiona
Добавлено: #15  Ср Июн 15, 2011 23:00:19
Заголовок сообщения:

ничего не нашла по платежкам.


Автор: Айнука
Добавлено: #16  Ср Июн 15, 2011 23:07:16
Заголовок сообщения:

Fiona говорит:
если предприятие зарегистрировано в Алмалинском районе, значит в НУ Алмалинского р-на платить, так?

Да, так. В Налоговом кодексе четко определено, что НДС по товару со стран Таможенного союза платится в налоговые органы по месту регистрации налогоплательщика - статья 276-20 п.4 НК.
Fiona говорит:
что именно написать в назначении платежа с РФ

Так и пишете - НДС по импортированному товару с РФ или РБ за (период) 2011г.



Автор: Fiona
Добавлено: #17  Ср Июн 15, 2011 23:18:19
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
НДС по импортированному товару с РФ или РБ за (период) 2011г.

а период указывать месяц. т.е. " за июнь 2011г." так? Простите мою дотошность, хочется все правильно сделать. :oops:



Автор: Айнука
Добавлено: #18  Чт Июн 16, 2011 10:08:22
Заголовок сообщения:

Fiona, мы вот так оформляли: НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РФ, подлежащий уплате за декабрь 2010 года, согласно декларации


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ