Сроки представления:
до 17 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 31 марта: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2024г.
до 31 марта: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2024г.
до 31 марта: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2024г.
до 31 марта: 920.00 по единому земельному налогу за 2024г.
до 31 марта: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2024г.
до 31 марта: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г.
до 31 марта: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
1C8: Исправление ошибки документом "Корректировка записей регистров"
|
|
#1 Пт Окт 15, 2010 10:06:10
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=376999#376999
Здравствуйте!
Мы не являемся плательщиками НДС. По счёту 3130 висел копеечный кредитовый остаток, который мы закрыли ручной проводкой
3130-6280. При проведении экспресс-проверки ведения учёта выдаётся ошибка (см. скрин "Проверка1"). Для исправления ошибки создаём документ "Корректировка записей регистров" (см. скрин "корректировка"), после чего при проведении экспресс-проверки ведения учёта выдаётся следующая ошибка (см. скрин "Проверка2") Как правильно создать документ "Корректировка записей регистров"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#2 Пт Окт 15, 2010 14:11:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
agemet говорит: |
Как правильно создать документ "Корректировка записей регистров"? |
Сумма НДС должна быть минусом (-0,08)
Так как Вы сумму НДС к начислению уменьшаете, то в и регистре "Корректировка НДС" должны ее уменьшать.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
И Сумма корректировки оборота должна быть равна нулю, то есть не заполнена.
Так как проводок по обороту Вы никаких не делаете.
Добавлено спустя 55 секунд:
0,08 - это же не оборот по реализации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Пн Дек 06, 2010 12:41:33
|
|
|
Почти такая же проблема как у agemet,
произвели перекидку переплаты по КПН на НДС, в 1с оформила через операцию, при проверке учета выдает:
Сформировала док Кор-ка записей регистров - регистр накопления- НДС, взаиморасчеты с бюджетом, но ошибка не ухолит. что делаю не так?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Мелена говорит: |
при проверке учета выдает |
не загрузила
выдает такую же ошибку как и у agemet
скрин 1
Добавлено спустя 24 секунды:
Мелена говорит: |
при проверке учета выдает |
не загрузила
выдает такую же ошибку как и у agemet
скрин 1
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
что-то дважды получилось
Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд:
Вставила скрины
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Пн Дек 06, 2010 16:48:19
|
|
|
Мелена
А почему корректировку делаете в регистре "НДС. Взаиморасчеты с бюджетом"?
Если сумма упала на 3130, то я так думаю корректировку надо делать в регистре "Налог на добавленную стоимость" плюсом. Так как увеличивая сумму на 3130, Вы тем самым увеличиваете НДС к начислению.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Вт Дек 07, 2010 09:29:04
|
|
|
Raybek
нет, у меня же перекидка (зачет) излишне оплаченной суммы с КПН на НДС, тем самым у меня получается переплата по НДС Дт 3130, а начисление не увеличивается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Вт Дек 07, 2010 11:31:39
|
|
|
Raybek говорит: |
Так как увеличивая сумму на 3130, Вы тем самым увеличиваете НДС к начислению |
Извиняюсь что Вас запутал немного. 3130 - пассивный счет и он в дебете проводки. Получается это уменьшение суммы НДС к начислению.
Но все равно по-моему корректировка должна вестись в регистре "Налог на добавленную стоимость" но не плюсом, а минусом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Вт Фев 21, 2017 14:29:46
|
|
|
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1675) рег.номер801033558
Сделала перекидку переплаты с налога на пеню (сч.3130) в 1с оформила через операцию, при проверке учета выдает ошибки :
"- Введены операции по бухгалтерскому учету, но не сделаны движения по регистрам НДС.
- Введены движения по регистрам НДС, но не сделаны операции по бухгалтерскому учету.
- Неверно указан счет НДС в документах".
Подскажите, где в 1С 8.3 находятся эти регистры по НДС и как сделать корректировку?
Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду:
Нашла где выбирать регистры. Ошибку показывает в регистре накопления "Корректировка НДС". Как его заполнить, если у меня не корректировка оборота, а просто перекидка переплаты с пени на налог внутри бюджетной классификации?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Какой вид операции корректировки выбрать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Вт Фев 21, 2017 23:12:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Дт 3130 Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) - Кт 3130 Налог (взносы): начислено / уплачено? Тогда почему "Корректировка НДС"?
1. Плюнуть на экспресс-проверку - "Дура непонятливая"
2. Плюнуть на экспресс-проверку - "Причем тут НДС, это переброска внутри БК"
Нужное выбрать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#9 Вт Фев 21, 2017 23:49:27
|
|
|
Спасибо, значит не критично? А то, пишем отчет аудиторам об устранении замечаний, руководство требует чтобы экспресс-проверка была идеальной.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#10 Ср Фев 22, 2017 10:56:20
|
|
|
С. Ромазанов говорит: |
Дт 3130 Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) - Кт 3130 Налог (взносы): начислено / уплачено? Тогда почему "Корректировка НДС"?
1. Плюнуть на экспресс-проверку - "Дура непонятливая"
2. Плюнуть на экспресс-проверку - "Причем тут НДС, это переброска внутри БК"
Нужное выбрать. |
Лично я для себя в аналогичной ситуации выбрала вариант 2. Как-то полезнее для нервной системы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|