» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

С каким номером св-ва по НДС отправлять допики 300-й формы за 1, 2 кварталы?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Азия
Добавлено: #1  Вт Окт 19, 2010 14:24:49
Заголовок сообщения: С каким номером св-ва по НДС отправлять допики 300-й формы за 1, 2 кварталы?

С каким номером св-ва по НДС отправлять допики 300-й формы за 1, 2 кварталы, если 22.09.10 получено новое св-во по НДС 22.09.2010г. Нулевки 300-ки отправлены еще со старым номером.
Теперь встал вопрос отправлять со старым номером или исправить на новый.
Жду вашего совета.



Автор: MARKO
Добавлено: #2  Вт Окт 19, 2010 14:29:23
Заголовок сообщения:

Азия говорит:
исправить на новый.


Добавлено спустя 30 секунд:

Азия говорит:
отправлены еще со старым номером.

а в связи с чем номер поменялся?



Автор: Азия
Добавлено: #3  Вт Окт 19, 2010 14:33:15
Заголовок сообщения:

Еще в декабре 2009г нас ошибочно сняли с учета по НДС. Потом наше св-во где-то в НК затерялось. И только недавно нам выдали новое.


Автор: MARKO
Добавлено: #4  Вт Окт 19, 2010 14:35:13
Заголовок сообщения:

Азия говорит:
Еще в декабре 2009г нас ошибочно сняли с учета по НДС. Потом наше св-во где-то в НК затерялось. И только недавно нам выдали новое.

в этом случае указываете то свидетельство, которое у Вас сейчас есть на руках



Автор: Азия
Добавлено: #5  Вт Окт 19, 2010 14:38:28
Заголовок сообщения:

Вот и я так подумала, а в налоговой мне сказали отправлять со старым номером, т.к. дата выдачи нового 22.09.10г


Автор: MARKO
Добавлено: #6  Вт Окт 19, 2010 14:41:10
Заголовок сообщения:

Азия говорит:
а в налоговой мне сказали отправлять со старым номером

на сегодняшний день Вы имеете право отправить только с тем номером, который есть у Вас. Старого больше нет поэтому считаю некорректным отправлять под старым номером. к тому же привязка идет не по номеру св-ва по НДС, а по РНН/БИН предприятия



Автор: Азия
Добавлено: #7  Вт Окт 19, 2010 14:45:37
Заголовок сообщения:

Понятно. Допики я уже подготовила с новым номером, сижу и думаю исправлять назад на старое св-во или нет.
А это ничего, то что наши поставщики отправляли по старому номеру, а у меня будет по новому?



Автор: MARKO
Добавлено: #8  Вт Окт 19, 2010 14:48:40
Заголовок сообщения:

Азия
РНН - вот на что нужно смотреть. Вы же когда заполняете данные по своим поставщикам Вы даже их св-во не заполняете , исключительно РНН



Автор: Азия
Добавлено: #9  Вт Окт 19, 2010 14:51:15
Заголовок сообщения:

Почему не заполняю?...в 1С заполняю и если у них что-то меняется исправляю.


Автор: Elena-7d
Добавлено: #10  Вт Окт 19, 2010 14:53:07
Заголовок сообщения:

У нас была аналогичная ситуация. А НК объяснили, что старый номер свидетельства по НДС вообще удаляется из базы, а вместо него вносится новый. Поэтому, если указать старый номер, программа его просто не подтвердит. Указывйте новый номер.


Автор: MARKO
Добавлено: #11  Вт Окт 19, 2010 14:59:09
Заголовок сообщения:

Азия говорит:
Почему не заполняю?...в 1С заполняю и если у них что-то меняется исправляю.

при чем тут 1 С? я же Вам про 300 форму говорю, точнее про 300.08 где там скажите на милость графа: св-во о постановке на учет по НДС поставщика? там только РНН дата и номер сч фактуры



Автор: Азия
Добавлено: #12  Вт Окт 19, 2010 15:00:21
Заголовок сообщения:

Elena-7d говорит:
У нас была аналогичная ситуация. А НК объяснили, что старый номер свидетельства по НДС вообще удаляется из базы, а вместо него вносится новый. Поэтому, если указать старый номер, программа его просто не подтвердит. Указывйте новый номер.

Тогда почему нач. отдела по НДС мне сказала отправлять за 1. 2 кварталы по старому св-ву. Может она ошиблась?! Поэтому я пока и не отправляю допики. Жду ваших мнений.



Автор: Elena-7d
Добавлено: #13  Вт Окт 19, 2010 15:03:35
Заголовок сообщения:

Может и ошиблась. Мы уже отправляли допики за период старого номера св-ва с указанием в 300 форме нового номера. Налоговики проконтролировали. Все село.


Автор: Азия
Добавлено: #14  Вт Окт 19, 2010 15:07:15
Заголовок сообщения:

@SOVA@ говорит:
при чем тут 1 С? я же Вам про 300 форму говорю, точнее про 300.08 где там скажите на милость графа: св-во о постановке на учет по НДС поставщика? там только РНН дата и номер сч фактуры

При выгрузке реглам-й отчетности, если у кого- то из поставщиков поменялось св-во по НДС, то прога выдает, что "такой-то на данный момент не являлся плательщиком по НДС"

Добавлено спустя 14 минут:

Elena-7d говорит:
Может и ошиблась. Мы уже отправляли допики за период старого номера св-ва с указанием в 300 форме нового номера. Налоговики проконтролировали. Все село.

В этом году я неоднократно убеждалась, что слова налоговиков нужно перепроверять. Задаешь инспектору вопрос, она не знает и отправляет в другой отдел. Там отвечают, что данные вопросы решают инспектора и отправляют назад. Вот и получается замкнутый круг.

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

Всем спасибо за участие, жму на "Спасибки".



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ