» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Импорт оборудования по временному ввозу с последующей арендой - НДС оплаченный относится в зачет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Айнука | ||||
Добавлено: | #1  Пт Окт 29, 2010 15:02:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
это уже интересно. А у кого оборудование сейчас?
|
Автор: | Мара |
Добавлено: | #2  Пт Окт 29, 2010 13:53:56 |
Заголовок сообщения: | |
В принципе, можно всё же и составить такой Договор, но с другой стороны непонятки - вы платите НДС, а они вам возмещают эти расходы? Не очень понятно, как оформлен ввоз, так как если вы платили НДС, и платили его от своего имени, а не от имени той компании - то вы как бы оформили времменый ввоз на себя? так же получается? поэтому почему не стоит на балансе, хоть и временно? Не выполняется главное условие зачёта НДС - он оплачен не сцелью облагаемого оборота. Вот если бы вы это оборудование ввезли и использовали для получения дохода (почему бы и не от аренды?) - тогда - был бы зачётный НДС. А кто же за аренду этого оборудования платит? Видимо никто не платит? КПН за нерезидена не должен возникать, так как нерезиденту не платится доход. |
Автор: | Гульшара |
Добавлено: | #3  Пт Окт 29, 2010 13:24:20 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука, нет, у нас с ними нет договора о предоставлении им услуг "ввоза" оборудования. договоренность была устная. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #4  Пт Окт 29, 2010 12:22:55 |
Заголовок сообщения: | |
Гульшара С компанией, которая арендует данное оборудование, имеется какой-либо документ - договор, что Ваша компания завозит для них оборудование? |
Автор: | Гульшара |
Добавлено: | #5  Пт Окт 29, 2010 11:24:21 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро всем! В продолжение нашей истории, в НК посоветовали нам написать им в ответ на уведомление то, что у нас не возникает обязательств по НДС и КПН с нерезидента, т.к. мы не являемся арендаторами этого оборудования и мы не выплачиваем доход за аренду. и приложить к письму либо копию договора аренды оборудования (который вряд ли нам удастся заполучить), либо письмо-подтверждение от компании, являющейся арендатором импортного оборудования. Я написала письмо в эту компанию, теперь ждем от них ответа. теперь у меня возникает другой вопрос, кто должен платить НДС при растаможке? мы его оплатили в самом начале при растаможке, но теперь к нам периодически будет приходить акт к оплате от таможенного органа. У нас сейчас на балансе зависла эта оплаченная сумма. как мы должны будет ее закрывать? Подлежит ли возврату оплаченная сумма НДС? В налоговой нам сказали что мы его так и будем платить, но взять в зачет и отразить в декларации по НДС мы не сможем. помогите, пожалуйста! |
Автор: | Гульшара |
Добавлено: | #6  Чт Окт 21, 2010 10:39:34 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро всем! Впервые пишу на балансе. Помогите, пожалуйста, разрешить ситуацию! Впервые сталкиваюсь с импортом вообще. У нас ТОО, на ОУР, с НДС. Мы импортировали строительное оборудование (временный ввоз, режим 32) через брокерскую компанию. При растаможке оплатили НДС, таможенные пошлины и сборы. по закону у нас есть право взять в зачет уплаченную сумму НДС, указанную в ГТД. но у меня такой вопрос. сможем ли мы взять в зачет НДС если мы не являемся получателями оборудования как таковыми? мы являемся своего рода посредниками в этом деле. У нас нет договора аренды этого оборудования, и на балансе у нас он не сидит. Хотя в ГТД мы отмечены как грузополучатель и лицо, ответственное за финансовое урегулирование. Договора на эту услугу у нас нет. Арендует это оборудование другая компания. Кто ответственен за сдачу деклараций ндс и кпн с нерезидента внашем случае? и еще вопрос, если мы периодически платим НДС в таможенный орган, должны ли мы отражать его в декларации по ндс? при этом мы не имеем права брать его в зачет. сейчас к нам пришло уведомление об ответственности за ндс с нерезидента и кпн с нерезидента. мне необходимо срочно ответить на это уведомление. помогите, пожалуйста! |