» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В какой строке ф.300 указать НДС, уплаченный во время растаможки груза?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Асема
Добавлено: #1  Пн Ноя 01, 2010 15:16:01
Заголовок сообщения: В какой строке ф.300 указать НДС, уплаченный во время растаможки груза?

Всем доброго дня? В 3 кв мы приобрели зап части из Голландии, все сборы, пошлины а также НДС оплатили при растаможке. В какой строке мне указать этот НДС в 300.00.17? или 300.00.28 с 4-ым приложением, но тогда в зачете будет 0? и что значит НДС уплаченный методом зачета в 4-м приложении? Наше ТОО на ОУР, плательщик НДС... И еще вопрос в ГТД указана одна сумма НДС, а фактически мы немного переплатили, я буду показывать только тот НДС который указан в ГТД или можно всю сумму которую оплатили?


Автор: Айнука
Добавлено: #2  Пн Ноя 01, 2010 15:24:48
Заголовок сообщения:

Асема
Заполняете строку 300.00.017 (А - облагаемый импорт, В-сумму НДС по ГТД).

Асема говорит:
И еще вопрос в ГТД указана одна сумма НДС, а фактически мы немного переплатили, я буду показывать только тот НДС который указан в ГТД или можно всю сумму которую оплатили?
По этому вопросу тема http://balans.kz/viewtopic.php?t=30714
Придерживайтесь Правил форума - один вопрос - одна тема.
Темы по Заполнению ф.300 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18978

Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:

И для развития
Асема говорит:
что значит НДС уплаченный методом зачета

Тема - http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4980



Автор: YelenaS
Добавлено: #3  Пн Ноя 01, 2010 15:31:12
Заголовок сообщения:

Для начала изучите Налоговый кодекс.
Асема говорит:
все сборы, пошлины а также НДС оплатили при растаможке

Если вы оплатили, это уже не методом зачета, значит 4-е приложение навероное не заполняете.
Асема говорит:
тот НДС который указан в ГТД

Только этот.
Асема говорит:
НДС в 300.00.17

В правилах заполнения формы всё написано. Вы заполняете 300.00.017I.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ