» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какой строке ф.300 указать НДС, уплаченный во время растаможки груза? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Асема |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 01, 2010 15:16:01 |
Заголовок сообщения: | В какой строке ф.300 указать НДС, уплаченный во время растаможки груза? |
Всем доброго дня? В 3 кв мы приобрели зап части из Голландии, все сборы, пошлины а также НДС оплатили при растаможке. В какой строке мне указать этот НДС в 300.00.17? или 300.00.28 с 4-ым приложением, но тогда в зачете будет 0? и что значит НДС уплаченный методом зачета в 4-м приложении? Наше ТОО на ОУР, плательщик НДС... И еще вопрос в ГТД указана одна сумма НДС, а фактически мы немного переплатили, я буду показывать только тот НДС который указан в ГТД или можно всю сумму которую оплатили? |
Автор: | Айнука | ||||
Добавлено: | #2  Пн Ноя 01, 2010 15:24:48 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Асема Заполняете строку 300.00.017 (А - облагаемый импорт, В-сумму НДС по ГТД).
Придерживайтесь Правил форума - один вопрос - одна тема. Темы по Заполнению ф.300 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18978 Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: И для развития
Тема - http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4980 |
Автор: | YelenaS | ||||||
Добавлено: | #3  Пн Ноя 01, 2010 15:31:12 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Для начала изучите Налоговый кодекс.
Если вы оплатили, это уже не методом зачета, значит 4-е приложение навероное не заполняете.
Только этот.
В правилах заполнения формы всё написано. Вы заполняете 300.00.017I. |