» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Авансовый отчет с документами за прошлые месяцы можно оформить текущей датой?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Даря
Добавлено: #1  Пт Дек 03, 2010 17:33:54
Заголовок сообщения:

Nemo, хочу упор сделать для Зои не на то, что так надо делать для того, чтоб заморочек не было, а потому, что так делать мы обязаны.


Автор: Nemo
Добавлено: #2  Пт Дек 03, 2010 17:28:21
Заголовок сообщения:

Даря говорит:
Таким образом, считаю, что ответ
Nemo говорит:
я бы провела задним числом, что бы заморочек и вопросов было меньше
не совсем корректен.

я и имела в виду, что провести надо в том месяце когда событие произошло, т.е. сейчас задним числом.



Автор: Даря
Добавлено: #3  Пт Дек 03, 2010 17:23:48
Заголовок сообщения:

Зоя Саканова, вспомните наш с вами основной закон "О бух. учете и финансовой отчетности". Целью бухгалтерского учета является обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом состоянии предприятия. Операции и события должны отражаться в бухучете на основе хронологической и своевременной регистрации.
Таким образом, считаю, что ответ
Nemo говорит:
я бы провела задним числом, что бы заморочек и вопросов было меньше
не совсем корректен.
Проводить данную операцию надо в том периоде, в котором эти события произошли, и никак не задним числом.

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

Даря говорит:
и никак не задним числом.

имела в виду - никак не ноябрем. Только в мае месяце.



Автор: tn1
Добавлено: #4  Пт Дек 03, 2010 12:14:21
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
я бы провела задним числом, что бы заморочек и вопросов было меньше

провожу задним числом именно по этой причине



Автор: Рита
Добавлено: #5  Пт Дек 03, 2010 11:48:11
Заголовок сообщения:

Зоя Саканова говорит:
Накладной и счет-фактуры нет, без НДС, только товарный чек, по нему приход оформляю.

А я думаю, что если вы на вычеты и в зачет НДС относить не будете, то можно и в любом периоде оформить.



Автор: Nemo
Добавлено: #6  Пт Дек 03, 2010 11:46:19
Заголовок сообщения:

я бы провела задним числом, что бы заморочек и вопросов было меньше


Автор: Зоя Саканова
Добавлено: #7  Пт Дек 03, 2010 11:44:42
Заголовок сообщения:

Накладной и счет-фактуры нет, без НДС, только товарный чек, по нему приход оформляю. Учетная политика, как таковая не прописана.


Автор: Nemo
Добавлено: #8  Пт Дек 03, 2010 11:37:51
Заголовок сообщения:

Зоя Саканова говорит:
Авансовый оформить задним числом маем или можно ноябрем?

а какая политика вашей компании, какой срок сдачи документов прописан в Учетной политике?



Автор: Рита
Добавлено: #9  Пт Дек 03, 2010 11:31:29
Заголовок сообщения:

Конечно задним числом, если есть возможность. Вы же приходовать эти ТМЗ (или услуги) будете по накладной (или АВР) и НДС в зачет относить будете по счету-фактуре тем периодом, в котором они были выписаны, а не в ноябре.


Автор: Зоя Саканова
Добавлено: #10  Пт Дек 03, 2010 11:16:23
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше оформить. Шеф сдал фискальный и товарный чеки за май в ноябре. Авансовый оформить задним числом маем или можно ноябрем?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ