» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Документы по командировочным расходам выписаны на ФЛ. Как провести такие документы по бухгалтерии? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Зухра |
Добавлено: | #1  Вт Дек 21, 2010 11:09:47 |
Заголовок сообщения: | Документы по командировочным расходам выписаны на ФЛ. Как провести такие документы по бухгалтерии? |
Добрый день. Наш сотрудник по приезду с командировки принес документы по командировочным расходам, выписанные не на нашу фирму, а на частное лицо. Подскажите пожалуйста, как будет правильно: 1. Проводить эти документы как доход сотрудника с обложением всех зарплатных налогов 2. Отнести на расходы предприятия не относящиеся на вычет по КПН 3. Отнести на расходы предприятия относящиеся на вычет по КПН? |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #2  Вт Дек 21, 2010 11:51:35 |
Заголовок сообщения: | |
Зухра, на частное лицо- вы имеете ввиду вашего работника?! если так,то это будет компенсация командировочных расходов и не будет доходом работника,соответсвенно не облагается налогом. И на вычет вы можете отнести согласно ст 101НК. |
Автор: | Зухра |
Добавлено: | #3  Вт Дек 21, 2010 12:03:40 |
Заголовок сообщения: | |
В документах на проживание ип по патенту выдал пко и договор на имя сотрудника, а с/ф неизвестно на кого (в графе покупатель пусто), в документах на проезд компания посредник выписала пко на имя сотрудника и счет инвойс на "частное лицо". |
Автор: | Фея |
Добавлено: | #4  Вт Дек 21, 2010 15:21:33 |
Заголовок сообщения: | |
Нурас, А разве документы не должны быть выписаны на ТОО? нпример, если это аренда квартиры - договор между ТОО и Арендодателем (в случае если суммы выше 100 МРП) - акт выполненных работ между ТОО и Арендодателем - счет фактура выписанная на ТОО от Арендодателя - платежный документ (чек или платежное поручение) |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #5  Вт Дек 21, 2010 15:34:35 |
Заголовок сообщения: | |
Фея, можно выплатить компенсацию работнику за аренду жилья,проезда, даже если документы оформлены на вашего сотрудника и не облагать налогами,только при служебной командировке согласно ст101НК. |
Автор: | Yulker |
Добавлено: | #6  Вт Дек 21, 2010 15:53:52 |
Заголовок сообщения: | |
У меня такая же проблема была с командировочными. С/фактура за проживание обязательно д.б. на ТОО. Если выписан на физ.лицо (вашего работника), то вы обязаны возместить ему расходы по проживанию согласно таких документов, а на вычеты взять не имеете право, т.к. с/фактура выписана не на РНН вашего предприятия. |