» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Документы по командировочным расходам выписаны на ФЛ. Как провести такие документы по бухгалтерии?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Зухра
Добавлено: #1  Вт Дек 21, 2010 11:09:47
Заголовок сообщения: Документы по командировочным расходам выписаны на ФЛ. Как провести такие документы по бухгалтерии?

Добрый день. Наш сотрудник по приезду с командировки принес документы по командировочным расходам, выписанные не на нашу фирму, а на частное лицо.
Подскажите пожалуйста, как будет правильно:
1. Проводить эти документы как доход сотрудника с обложением всех зарплатных налогов
2. Отнести на расходы предприятия не относящиеся на вычет по КПН
3. Отнести на расходы предприятия относящиеся на вычет по КПН?



Автор: Нурас
Добавлено: #2  Вт Дек 21, 2010 11:51:35
Заголовок сообщения:

Зухра,
на частное лицо- вы имеете ввиду вашего работника?! если так,то это будет компенсация командировочных расходов и не будет доходом работника,соответсвенно не облагается налогом. И на вычет вы можете отнести согласно ст 101НК.



Автор: Зухра
Добавлено: #3  Вт Дек 21, 2010 12:03:40
Заголовок сообщения:

В документах на проживание ип по патенту выдал пко и договор на имя сотрудника, а с/ф неизвестно на кого (в графе покупатель пусто), в документах на проезд компания посредник выписала пко на имя сотрудника и счет инвойс на "частное лицо".


Автор: Фея
Добавлено: #4  Вт Дек 21, 2010 15:21:33
Заголовок сообщения:

Нурас,
А разве документы не должны быть выписаны на ТОО?
нпример, если это аренда квартиры
- договор между ТОО и Арендодателем (в случае если суммы выше 100 МРП)
- акт выполненных работ между ТОО и Арендодателем
- счет фактура выписанная на ТОО от Арендодателя
- платежный документ (чек или платежное поручение)



Автор: Нурас
Добавлено: #5  Вт Дек 21, 2010 15:34:35
Заголовок сообщения:

Фея,
можно выплатить компенсацию работнику за аренду жилья,проезда, даже если документы оформлены на вашего сотрудника и не облагать налогами,только при служебной командировке согласно ст101НК.



Автор: Yulker
Добавлено: #6  Вт Дек 21, 2010 15:53:52
Заголовок сообщения:

У меня такая же проблема была с командировочными.
С/фактура за проживание обязательно д.б. на ТОО.
Если выписан на физ.лицо (вашего работника), то вы обязаны возместить ему расходы по проживанию согласно таких документов, а на вычеты взять не имеете право, т.к. с/фактура выписана не на РНН вашего предприятия.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ