» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расчет налога на имущество |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Чт Ноя 02, 2006 10:31:12 |
Заголовок сообщения: | |
1. Входит. 2. Амортизация, которая исчисляетвся в бухучете, исходя из срока полезной службы. 3. Куда еще проще. |
Автор: | arina |
Добавлено: | #2  Чт Ноя 02, 2006 11:11:34 |
Заголовок сообщения: | |
Статья 359 " При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября текущего налогового периода по объектам обложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно." амортизацию в октябре не начисляем. только с ноября. а вообще подробное объяснение есть в след.изданиях БИКО. Самоучитель по БУ и налогообложению №3, 2006. и "БУ и НУ в Казахстане", №2, 2006 |
Автор: | Вован |
Добавлено: | #3  Ср Янв 31, 2007 15:53:02 |
Заголовок сообщения: | |
Кто нибудь может выложить расчет по налогу на имущество, или уже знает где можно скачать ее? :read: Буду очень благодарен! Скажите пожалуйстая. какой проводкой делается начисление налога на имущество в 1С |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Чт Фев 01, 2007 01:41:09 |
Заголовок сообщения: | |
В 1С, журналы--регламентированные документы---расчет налогов 821.1 637 начисление налога на имущества 441 637 оплата Расчет я тоже делаю ХL, расчет меняется от даты поступления О/С |
Автор: | Ласточка |
Добавлено: | #5  Пн Фев 19, 2007 09:57:55 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте подскажите пожалуйста в январе было оприходовано о.с на 6000000 по ф.701.03 в графе 701.03.005 какую цифру указывать? как вычислить среднегодовую стоимость? :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Пн Фев 19, 2007 10:42:18 |
Заголовок сообщения: | |
среднегодовая стоимость=(первоначальная за минусом износа за каждый месяц плюс остаточная на начало года)/13 в вашем случае Назира примерно рассчитайте эти цифры. |
Автор: | Ласточка |
Добавлено: | #7  Пн Фев 19, 2007 10:45:54 |
Заголовок сообщения: | |
спасобо большое! :D |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #8  Пн Мар 26, 2007 12:19:18 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день!!! Ситуация: У Индивидуального предпринимателя имеется Договор купли-продажи помещения на N сумму. Для целей кредитования в коммерческом банке был сделан Акт оценки недвижимости на сумму допустим 3*N Вопрос: Налогооблагаемую базу для исчисления Налога на имущество использовать сумму указанную в договоре купли-продажи или сумму указанную в Акте оценки недвижимости. Благодарю за внимание! |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #9  Пн Мар 26, 2007 13:03:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В кодексе ключевые слова "активы". Там говорится что по приходным документам |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #10  Пн Мар 26, 2007 13:57:19 |
Заголовок сообщения: | |
В каком-то из ББ встречала информацию следующего содержания: при сдаче расчета ав.платежей по налогу на имущество при определении среднегодовой стоимости амортизацию не вычитают, а берут остаточную (по ОС, состоящим на балансе на 01.01 и первоначальную - по ОС, приобретенным в течение налогового периода). И упоминание о том, что в результате этого налогоплательщики вынуждены завышать ав.платежи там тоже присутствовали... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Пн Мар 26, 2007 14:02:17 |
Заголовок сообщения: | |
Но ведь Акт оценки недвижимости может быть документом основанием для переоценки недвижмиости?! |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #12  Пн Мар 26, 2007 15:12:34 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, это только для банка... |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #13  Пн Мар 26, 2007 15:38:45 |
Заголовок сообщения: | |
И еще при переходе на МСФО следует переоценивать активы. Тогда этот акт может стать основание для переоценки первоначальной стоимости по бухучету и, следовательно, облагаемой базы для налога на имущество. Но для ИП это пока не актуально.... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #14  Пн Мар 26, 2007 16:27:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не всегде и не все. необходимо рассматривать каждый случай в отдельности. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Пт Июл 13, 2007 17:58:08 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста основн.средства приобретены в 21.05.07, а 701,03 сдаю 20.07.07. Что за это будет? И амортазацию провожу только после 20.08.07? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #16  Пт Июл 13, 2007 18:12:24 |
Заголовок сообщения: | |
По ФА, приобретенным после 01.05.07 можете отчитываться до 20.08.07. А вот амортизировать надо начинать с июня 07 г. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #17  Пт Июл 13, 2007 18:16:07 |
Заголовок сообщения: | |
Дело в том что мы новое ТОО и должны были сдать до 20.06.07. :cry: |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #18  Пт Июл 13, 2007 18:21:54 |
Заголовок сообщения: | |
Подвиг Колумба... Насколько я знаю, форма 701.03 сдается по срокам 20.02, 20.05, 20.08 и 20.11 по состоянию на первое число указанных месяцев. Чтоб вновь открываемые ТОО сдавали в другие сроки - первый раз слышу... У Вас в городе (простите, не знаю какой) другой Кодекс приняли? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Пт Июл 13, 2007 18:28:06 |
Заголовок сообщения: | |
А когда вы в последний раз открывали кодекс? статья 359 подпункт 2 |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #20  Пт Июл 13, 2007 18:42:37 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
А я Кодекс вообще не открываю...
а указанная Вами статья применима для имущества, поступившего в качестве вклада в уставный капитал.
А у Вас насколько я понял
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #21  Пн Июл 16, 2007 09:21:13 |
Заголовок сообщения: | |
Мы встали на учет 3.05.07 осн сред. приобрели 21.05.07 т.к. до 20.05.07 приобретении не было расчет не сдавался.Я если правильно понимаю должна была сдать расчеты до 20.06.07? Объясните мне пожалуйста :( |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #22  Пн Июл 16, 2007 10:11:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Хорошо... ТОО регистрируется 03.05.07 г., на момент регистрации имуществом не владеет, 701.02 до 20.06.07 г. не сдает. 21.05.07 г. приобретается имущество. И тут вступает в действие
|
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #23  Пн Июл 16, 2007 10:44:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А это к нам не относится? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #24  Пн Июл 16, 2007 12:33:09 |
Заголовок сообщения: | |
КПН |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #25  Пн Июл 16, 2007 13:03:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Кто нибудь объяснит мне что делать?Сдавать или не сдавать?плиз |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #26  Пн Июл 16, 2007 13:23:06 |
Заголовок сообщения: | |
Так, Гость... я в каком месте непорусски сказал? Посты 23, 25 что сказали? З.Ы. Наверно, надо прекращать Гостям отвечать... непонятно кому неинтересно... |