» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ИП возвращает товар ТОО, в накладной ИП отписывает с НДС или без НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Azia
Добавлено: #1  Чт Янв 13, 2011 15:35:47
Заголовок сообщения: ИП возвращает товар ТОО, в накладной ИП отписывает с НДС или без НДС?

ИП- не НДСник делает накладную на возврат товаров в ТОО - НДСник. Накладную ИП отсывает с НДС или без НДС?


Автор: Мара
Добавлено: #2  Чт Янв 13, 2011 15:42:58
Заголовок сообщения:

Возвратная накладная делается на основании первичной накладной, вот как выписали первую, также и вторую - как у вас может НДС возникнуть, если вы не плательщик?


Автор: Nemo
Добавлено: #3  Чт Янв 13, 2011 15:45:41
Заголовок сообщения:

Azia,
конечно же без НДС, вы же
Azia говорит:
ИП- не НДСник



Автор: Azia
Добавлено: #4  Чт Янв 13, 2011 15:46:06
Заголовок сообщения:

мы ТОО плательщики, ИП которому мы продали не плательщик НДС. И сейчас он нам делает возвратную накладную.

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

Nemo говорит:
конечно же без НДС, вы же

Nemo говорит:
ИП- не НДСник

я ТОО плательщик НДС



Автор: Delfi
Добавлено: #5  Чт Янв 13, 2011 15:54:05
Заголовок сообщения:

Azia
1)ИП выписывает накладную без НДС, вы делаете возврат с НДС,
2) можете сами сделать накладную с НДС и подписать ИП

Добавлено спустя 29 секунд:

у меня обычно 2 вариант



Автор: Azia
Добавлено: #6  Чт Янв 13, 2011 16:03:57
Заголовок сообщения:

Delfi говорит:
2) можете сами сделать накладную с НДС и подписать ИП

т.е получится как будто он выписал с НДС, но он ведь не плетельщик НДС?



Автор: Айнука
Добавлено: #7  Чт Янв 13, 2011 16:09:21
Заголовок сообщения:

Azia, ну пусть ИП выпишет вам накладную на возврат товара без НДС - счет-фактуру дополнительную с минусами все равно ВАМ придется выписывать и раз вы плательщики НДС, то значит с/ф будет с НДС.
Накладная от ИП на возврат товара, т.е. является подтверждением возврата товара от покупателя, а по НДС у вас будет основанием для корректировки ваша доп.счет-фактура с минусовой суммой НДС.



Автор: Delfi
Добавлено: #8  Чт Янв 13, 2011 16:13:22
Заголовок сообщения:

прошу прощения, я имела в виду с/фактуру
накладная выписывается и так без НДС, минусовую с/фактуру сделаете с НДС.



Автор: Azia
Добавлено: #9  Чт Янв 13, 2011 16:13:32
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
счет-фактуру дополнительную с минусами все равно ВАМ придется выписывать и раз вы плательщики НДС, то значит с/ф будет с НДС.

поясните пожалуйста кому выписывать?



Автор: Айнука
Добавлено: #10  Чт Янв 13, 2011 16:19:03
Заголовок сообщения:

Azia говорит:
поясните пожалуйста кому выписывать?

Приехали ...
Дополнительную счет-фактуру выпишете минусовую как для ИП и себе экземпляр
Условия выписки дополнительной счет-фактуры расписаны в Налоговом кодексе статье 265 http://kodeks.kz/index.php?st=265
Изучите темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=18977



Автор: Azia
Добавлено: #11  Чт Янв 13, 2011 17:17:10
Заголовок сообщения:

С накладной и счет-фактурой боллее и менее понятно, а в какой строке делать корректировку НДС в ф.300?


Автор: Мара
Добавлено: #12  Чт Янв 13, 2011 17:33:58
Заголовок сообщения:

другая тема


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ