» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Уплачен НДС при импорте, в какую строку ф. 300.00 включить эту сумму?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Марта
Добавлено: #1  Пт Янв 21, 2011 16:50:03
Заголовок сообщения:

Но у вас строка 300.00.017 должна быть заполнена, если есть импорт.

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

Марта говорит:
Строка 300.00.024. Общая сумма НДС, относимого в зачет (300.00.014B+300.00.015B+300.00.017B+ 300.00.020B+300.00.021B+(-)300.00.023)



Автор: Лайм
Добавлено: #2  Пт Янв 21, 2011 16:40:15
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
300.00.014=300.00.024?

я имею ввиду, если остальные строки равны 0



Автор: Марта
Добавлено: #3  Пт Янв 21, 2011 16:24:14
Заголовок сообщения:

Лайм, упорства вам не занимать.
Посмотрите по правилам заполнения: на основании чего заполняется строка 300.00.028. Выдержку из правил здесь процитируйте.

Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:

Лайм говорит:
300.00.014=300.00.024

Это не верно. Строка 300.00.024. Общая сумма НДС, относимого в зачет (300.00.014B+300.00.015B+300.00.017B+ 300.00.020B+300.00.021B+(-)300.00.023)



Автор: Лайм
Добавлено: #4  Пт Янв 21, 2011 16:16:46
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
товар растаможили, ГТД есть?

НДС уплатили
Лайм говорит:
строку 300.00.017

заполнили, а тогда 300.00.028 не заполняем?

Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:

и если эта сумма идет в строку 300.00.024, то тогда и в строку 300.00.014 тоже должна идти, так как 300.00.014=300.00.024?



Автор: Мара
Добавлено: #5  Пт Янв 21, 2011 16:09:39
Заголовок сообщения:

Если
Лайм говорит:
Уплачен НДС при импорте

то
Лайм говорит:
строку 300.00.017 заполнять


не пойму что вас смущает



Автор: Марта
Добавлено: #6  Пт Янв 21, 2011 16:07:08
Заголовок сообщения:

Лайм, вы товар растаможили, ГТД есть?


Автор: Лайм
Добавлено: #7  Пт Янв 21, 2011 15:51:48
Заголовок сообщения:

и все-таки строку 300.00.017 мне заполнять или нет?


Автор: Мара
Добавлено: #8  Пт Янв 21, 2011 13:18:29
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
300.00.017

чем вам не нравится?



Автор: Лайм
Добавлено: #9  Пт Янв 21, 2011 13:16:01
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
не надо вам эту строку заполнять.

какую все таки, я совсем плаваю в этом импорте..



Автор: Мара
Добавлено: #10  Пт Янв 21, 2011 13:06:49
Заголовок сообщения:

У вас не метод зачета(при котором не платят НДС при растаможке и отражают в 300ой) , у вас просто НДС уплаченный при импорте, не надо вам эту строку заполнять.


Автор: Лайм
Добавлено: #11  Пт Янв 21, 2011 13:04:06
Заголовок сообщения:

если мы эту сумму ставим в 300.00.017 строку, потом она переходит в 300.00.024, а также мы ее должны показать в 300.00.028
Марта говорит:
Импорт товаров по которым НДС уплачет методом зачета

тогда в 300.00.029 строке Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет, мы дважды отнимаем эту сумму. Вообще ни чего не поняла. Помогите пожалуйста разобраться...



Автор: Мара
Добавлено: #12  Пт Янв 21, 2011 13:02:28
Заголовок сообщения:

Лайм,
Марта говорит:
Импорт товаров по которым НДС уплачет методом зачета



Автор: Лайм
Добавлено: #13  Пт Янв 21, 2011 12:55:08
Заголовок сообщения:

а
Лайм говорит:
300.00.028?



Автор: Марта
Добавлено: #14  Пт Янв 21, 2011 12:32:57
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
строке 300.00.017

отражаем.

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

Марта говорит:
В строку 300.00.017 В - сумма НДС, только не уплаченную, а начисленную по ГТД.


Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

Лайм, а правила заполнения декларации читаете? Или Названия заполняемых строк?
Лайм говорит:
300.00.028?

Импорт товаров по которым НДС уплачет методом зачета

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Здесь скачайте форму 300.00 за 2010 год http://www.kodeks.kz/data/



Автор: Лайм
Добавлено: #15  Пт Янв 21, 2011 12:25:05
Заголовок сообщения:

а в строке 300.00.017 мы эту сумму не отражаем?

Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:

и 300.00.028?



Автор: Марта
Добавлено: #16  Чт Янв 20, 2011 12:23:26
Заголовок сообщения:

Лайм, выимеете ввиду НДС или оборот по приобретению?
Лайм говорит:
в строку 300.00.016 и далее в строку 300.00.022

- это оборот по приобретению.
НДС дальше идет в строку 300.00.024



Автор: Лайм
Добавлено: #17  Чт Янв 20, 2011 12:09:50
Заголовок сообщения:

тогда в строку 300.00.016 и далее в строку 300.00.022 эта сумма не идет?


Автор: Марта
Добавлено: #18  Чт Янв 20, 2011 11:59:30
Заголовок сообщения:

В строку 300.00.017 В - сумма НДС, только не уплаченную, а начисленную по ГТД.


Автор: Лайм
Добавлено: #19  Чт Янв 20, 2011 11:50:23
Заголовок сообщения: Уплачен НДС при импорте, в какую строку ф. 300.00 включить эту сумму?

Уплачен НДС при импорте, в какую строку ф. 300.00 включить эту сумму?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ