» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какую строку ф. 100.00 отражаем незавершенного строительство? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #1  Пт Янв 28, 2011 15:13:46 |
Заголовок сообщения: | В какую строку ф. 100.00 отражаем незавершенного строительство? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=408998#408998 В какую строку ф. 100.00 отражаем незавершенного строительство, которое уже два года стоит на счете 2930? В декларации за 2009 год я эту сумму отразила в строке 100.00.030 VIII. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пт Янв 28, 2011 15:26:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лайм,
В стр.100.00.030 VIII указывается фактическая стоимость работ и услуг,себестоимость ТМЗ,относимая на увеличении стоимости незавершенного строительства,т.е если в 2010 г.работы,услуги и расход ТМЗ на объекте незавершенного строительства производились,то они должны быть отражены в этой строке. С ув. |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #3  Пт Янв 28, 2011 16:12:25 |
Заголовок сообщения: | |
а если мы приобрели незавершенку в 2009 году и ни каких движений не было, значит отражать ее в ф. 100.00 не надо? |
Автор: | Айкося |
Добавлено: | #4  Пн Фев 28, 2011 00:45:13 |
Заголовок сообщения: | Re: В какую строку ф. 100.00 отражаем незавершенного строительство? |
Здравствуйте! В какую строку ф. 100.00 за 2010г. отразить незавершенное строительство, затраты (ЗП рабочим, соцналог, соцотчисл.,износ и т.д.)по которому собирала на счетах 8 раздела и в конце года перекинула на сч.1340? Я думаю,что в строку 100.00.030 IIВ (незаверш.произ-во),а потом? в стр.100.00.030 VII?.... Списания материалов не было, их я отразила в строке 100.00.030 IIА(материалы произв.на конец налогового периода). Мы субподрядчики,работы по объекту выполнялись в 4кв. 2010г,но АВР будут подписаны в 2011г. |
Автор: | Айкося | ||
Добавлено: | #5  Пн Фев 28, 2011 22:35:24 | ||
Заголовок сообщения: | Re: В какую строку ф. 100.00 отражаем незавершенного строительство? | ||
Правильно ли будет, если данные по Кт сч.1340 я отражу в строке 100.00.030 IIВ, а потом 100.00.030 VII? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #6  Пн Фев 28, 2011 23:08:47 |
Заголовок сообщения: | |
я так понимаю, что указывая на начало и конец незавершёнку, получается, что расходы на неё просто не быдут участвовать в вычетах, зачем их ещё раз отнимать? |
Автор: | Айкося | ||||
Добавлено: | #7  Вт Мар 01, 2011 00:08:53 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Мара я возможно не совсем понятно изложила ситуацию,уж извините. На начало года у нас не было незавершенки, и на начало я не показываю ,а отражаю на конец периода по стр.100.00.030 IIВ - 1900000тенге (данные по Кт сч.1340). Материалы были приобретены,но не списаны ,их я показываю в строке 100.00.030 IIА (материалы на конец периода)- 8000000тенге.Это правильно? первый раз сталкиваюсь с незаверш.,поэтому сомневаюсь...я думала,что нужно еще по стр. стр.100.00.030 VII отразить эти данные. Posted after 6 minutes 13 seconds: [quote="Айкося"]Материалы были приобретены,но не списаны ,их я показываю в строке 100.00.030 IIА (материалы на конец периода)- 8000000тенге.Это правильно? [/quote забыла добавить,что эти материалы я показываю еще в стр.100.00.030 III A Posted after 1 minute 30 seconds:
|
Автор: | Мара |
Добавлено: | #8  Вт Мар 01, 2011 00:36:37 |
Заголовок сообщения: | |
ну у вас матералы не списаны на незавершенку? это имеете ввиду? Вот смотрите как формируется вычет по строке 30: (упрощаю - беру только ): начало ТМЗ - конец ТМЗ - незавершенка + расходы на покупки ТМЗ+расходы на услуги, таким образом то, что пошло на незавершёнку уберётся из вычетов, что собственно и надо разве не так? |
Автор: | Айкося | ||||
Добавлено: | #9  Вт Мар 01, 2011 10:41:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
да,не списаны...это и имелось в виду.
да,так....значит больше в 100 ф. нигде не отражается незавершенка? |