» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно отнести на расходы сумму неоплаченной претензии, нужно ли корректировать НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #1  Пн Фев 07, 2011 13:47:27 |
Заголовок сообщения: | Можно отнести на расходы сумму неоплаченной претензии, нужно ли корректировать НДС? |
В прошлом году транспортная организация при перевозке товара сломала его частично, что пришлось такие комплектующие закупать повторно. Выставили им претензию и счет на повторно закупленные детали. Ответа и оплаты до сих пор нет. Можно ли эти суммы отнести на расходы? А что делать с НДС? Posted after 18 minutes 14 seconds: Помогите разобраться, пожалуйста, дорогие коллеги! |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #2  Пн Фев 07, 2011 15:06:30 |
Заголовок сообщения: | |
И с бухпроводками тоже! |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #3  Пн Фев 07, 2011 18:32:35 |
Заголовок сообщения: | |
Можно ли это отнести к сомнительным требованиям? |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #4  Пн Фев 07, 2011 18:39:16 |
Заголовок сообщения: | |
Я думаю, если они вам претензию не подписали то нельзя! |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #5  Пн Фев 07, 2011 18:44:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а с каким НДС? Более того, у вас скорее всего будет доход, если вам оплатят ваш счёт. Я не понимаю, как вы претензию на расход поставите? Posted after 1 minute 50 seconds: Вы хотите отразить задолженность перед вами от этой транспортной компании? Каким образом модет расход получится? |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #6  Пн Фев 07, 2011 19:00:44 |
Заголовок сообщения: | |
Мара, на товар мы истратили больше, чем планировали, и можно ли брать в зачет НДС по испорченному товару? Posted after 4 minutes 39 seconds: Этот товар мы устанавливали на объекте заказчика. Извените,если что за сумбур! |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #7  Пн Фев 07, 2011 19:06:22 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
смотря как оно у вас проходит, если списываете товар - то НДС списываете, так как товар не используется с предпринимательской целью, да и сам товар тоже - списывается не на вычет. вы всё же непонятно расписали свою ситуацию
|
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #8  Пн Фев 07, 2011 19:09:11 |
Заголовок сообщения: | |
Пришлось сломанные детали закупать повторно |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #9  Пн Фев 07, 2011 19:49:20 |
Заголовок сообщения: | |
ну почему приходится вытягивать из вас информацию, вы купили сломанные детали - потом установили эти детали в что-то и единым целым это что-то продали, устанавливали или что там ещё? Сломанный товар приходовался вами как-то.? Ну то что купили что-то повторно, я уже поняла, а как это дело потом продавалось? Posted after 4 minutes 11 seconds: http://balans.kz/viewtopic.php?t=33997&tape - похоже на вашу ситуацию? |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #10  Вт Фев 08, 2011 11:42:17 |
Заголовок сообщения: | |
Мара, извените, вчера рабочий день закончился и не успела вам ответить. На момент доставки груза у нас уже был договор с заказчиком по монтажным работам, работы шли. То, что купили повторно, заменили, установили и реализовали. Закупали товар у казахстанского поставщика, поэтому никаких пошлин, ГТД и тому подобных процедур. Сломанный товар я оприходовала по сч/фактуре продавца, а потом на основании акта приема-передачи груза, где представитель экспедитора согласился с повреждением, списала. Новые детали также оприходованы и списаны уже по нашему акту в/работ заказчику. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #11  Вт Фев 08, 2011 11:46:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
по НДС ст.258 п 1 пп 2 - про порчу-утрату |