» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Таможенные пошлина, НДС и сборы уплачены в 1 налоговую, а отчитываемся по НДС в другую налоговую?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: mitsu
Добавлено: #1  Пн Фев 14, 2011 16:27:52
Заголовок сообщения: Таможенные пошлина, НДС и сборы уплачены в 1 налоговую, а отчитываемся по НДС в другую налоговую?

Вопрос:
за 4 квартал была растаможка с германии, согласно уведомления таможенного брокера произвели уплату таможенной пошлины, сбора и НДС по импорту в одную налоговую, а по НДС мы отчитываемся в другую налоговую. Теперь получаетмся что у нас переплата по налогам в одной налоговой, а доначисление по другой, как исправить ситуацию?



Автор: Аленьк цветочек
Добавлено: #2  Пн Фев 14, 2011 16:49:43
Заголовок сообщения:

как так? Вы ведь форму 300 сдаете в свою налоговую. значит только там Вы и определяете переплата у Вас или нет. в форме 300 есть строка НДС по ГТД. там и ставите тот НДС, который оплачен Вами фактически и взят уже в зачет.
Или Вы оплатили намного больше чем указано в ГТД?



Автор: *САМ*
Добавлено: #3  Пн Фев 14, 2011 16:55:16
Заголовок сообщения:

mitsu, разницы нет в какое НУ Вы платили при растаможке. Спокойно берите в зачет НДС по ГТД и отправляйте ф.300 в свое НУ.


Автор: mitsu
Добавлено: #4  Пн Фев 14, 2011 16:57:28
Заголовок сообщения:

а как теперь деньги перекинуть в свою налоговую ???


Автор: Аленьк цветочек
Добавлено: #5  Пн Фев 14, 2011 16:58:50
Заголовок сообщения:

а кто Вам сказал, что их нужно перекидывать?


Автор: Айнука
Добавлено: #6  Пн Фев 14, 2011 17:00:33
Заголовок сообщения:

mitsu, опишите свою проблему полнее. Судя по этой теме, видимо проблема в том, что компания не является плательщиком НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=34253


Автор: Аленьк цветочек
Добавлено: #7  Пн Фев 14, 2011 17:05:59
Заголовок сообщения:

если Бы компания не была плательщиком НДС, то "... а доначисление по другой, как исправить ситуацию?"


Автор: mitsu
Добавлено: #8  Пн Фев 14, 2011 17:20:52
Заголовок сообщения:

нет мы плательщики НДС, отчетность 300 сдаем,
я писал что по 300 отчитваемся в одну налоговую, а НДС по импорту заплатили в другую налоговую на основании уведомления от таможенного брокера который занимался нашей растаможкой.



Автор: Айнука
Добавлено: #9  Пн Фев 14, 2011 17:22:58
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
разницы нет в какое НУ Вы платили при растаможке. Спокойно берите в зачет НДС по ГТД и отправляйте ф.300 в свое НУ.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ